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會計出納員的具體職責表述

發布時間:2024-01-27

會計出納員的具體職責表述(精選4篇)

會計出納員的具體職責表述 篇1

  1.同上下游客戶及相關合作單位之間業務往來的對賬和發票跟蹤。

  2.負責每日各項物資進出,匯總進銷存數據的核對和統計,建立形成相應的統計日報表,做到及時、完整、準確。

  3.負責匯總統計月報、年報的工作,并按要求及時上報各項報表和數據,做到正確完整。

  4.日常車快遞運輸倉儲等費用核對和統計,并做好報表。

  5.協助辦理物料的入庫、驗收、發放和登記、盤點,填寫入庫單,出庫單,建立倉庫物料卡、臺帳、明細賬,定期盤點庫存。

  6、要求高中或中專以上學歷;

  7、具備吃苦耐勞、積極上進、主動勤快、誠實、正直的品德;

  8、性格開朗外向、善交際,待人接物熱情禮貌周到,具較強親和力;

  9、熟練操作WORD、EXCEL軟件;

  10、具備初級財務會計知識,能熟練使用EXCEL軟件登記應收應付賬款流水賬、開發票、報稅;能編制庫存報表及其它財務報表;

  11、對外公關協調能力強,善于與人口頭、電話、QQ溝通,口才好、溝通協調各類事務的能力強;

  12、品行端正,具備良好的個人信用口碑及品德、無不良嗜好;

會計出納員的具體職責表述 篇2

  職責:

  日常現金報銷工作,審核現金報銷相關單據;

  日常收入管理,審核日常收入相關單據;

  現金支票、轉賬支票的管理,日常支出相關單據的審核;

  日常發票的管理;

  辦理銀行相關結算業務;

  編制日常現金報銷及收入的憑證;

  工商年報及固定資產賬目管理;

  公司交辦的其他事務性工作。

  崗位任職資格:

  會計、財務等相關專業大專以上學歷,有會計從業資格證書;

  熟悉現金管理、銀行結算、稅務申報;

  熟練操作計算機office辦公系統、熟練使用Excel表及運用各類函數公式;

  3年以上企業會計相關工作經驗;

  細致有耐心,本市戶籍人員優先。

會計出納員的具體職責表述 篇3

  職責:

  1、負責公司應付賬款往來核算;

  2、負責公司的各項成本核算;

  3、編制以及出具公司的財務報表;

  4、上級交辦的其他工作事宜。

  任職要求:

  1、全日制財務、會計專業大專以上學歷;

  2、具有會計從業資格證,有初級、中級資格證優先考慮;

  3、熟悉并能較好地運用EXCEL等辦公自動化軟件;

  4、良好的溝通能力,責任心強;工作認真負責,吃苦耐勞;

會計出納員的具體職責表述 篇4

  會計、出納員崗位職責

  一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度,認真履行會計職責,遵守職業道德,維護公司合法權益。

  二、按照會計制度的規定,正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。

  三、負責總賬、明細賬的登記與核對,負責財務報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

  四、負責稅務申報工作,及時填制稅務申報表,按時繳納稅款。

  五、年終決算完畢,應將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。

  六、做好領導臨時交辦的其他工作。

  成本會計崗位職責

  一、負責成本、費用的分析核算,審核、控制公司各項成本的支出,促進增收節支,提高公司的經濟效益。

  二、協助會計進行報表報送、稅務申報、發票認證等工作。

  三、負責領購、繳銷、保存增值稅發票、地稅安裝工程專用發票及其他服務業發票。

  四、做好票據的領用登記工作,對收回的票據必須進行清點核對,定期整理,及時催繳杜絕隱患。

  五、負責接待和協助稅務機關的查票、驗票工作。

  六、做好領導臨時交辦的其他工作。

  出納員崗位職責

  負責銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調節表,由會計審核無誤后將其歸檔備查。

  向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況,并及時反饋銀行有關信息。

  對收回的票據必須進行清點核對,確認并登記所收資金,對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。

  嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

  編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬,做到日清月結,賬面余額與庫存現金每日核對無誤。

  負責保管庫存現金、空白支票,確保其安全和完整無損。

  組織發放企業員工工資和獎金。

  做好領導臨時交辦的其他工作。

  材料會計崗位職責

  熟悉和掌握有關材料會計法規,協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法。

  做好材料儲備控制,包括材料采購的控制,庫存的控制,材料消耗的控制,審核采購用款計劃。

  搞好材料的日常核算和管理工作,配合供應、生產部門編制“材料目錄”,審查材料收發的原始憑證。

  負責做好材料的稽核工作,參與材料的清查盤點,月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

  做好領導臨時交辦的其他工作。

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