審計經理工作職責是什么(精選13篇)
審計經理工作職責是什么 篇1
1、負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,建立健全各項內控制度;
2、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3、對可能出現的風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關狀況反映給管理層,并主動溝通重要的事項及風險狀況;
4、監督公司各項制度、流程的運執行情況,監督內控結果改進的落實情況,及時報告潛在危險;
5、制訂年度審計計劃,組織開展內控審計、財務審計、專項審計等;
6. 與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密關系。
審計經理工作職責是什么 篇2
1、根據公司經營目標,制定本部門工作目標并且全面負責本部門的工作;
2、 貫徹執行國家審計法規,制定適合本企業的審計規范和審計工作細則;
3、具體負責對公司內部、下屬公司經濟活動的審計監督;
4、對財務預決算進行審計,對資金的管理和使用進行監督;
5、對財產、物資增減和使用的真實、合法及效益性進行審計監督;
6、審計財務部的會計報表;
7、對財務規章制度和內部控制制度進行檢查;
8、審核有關項目財務收支的真實、合法和效益性。
審計經理工作職責是什么 篇3
1、制定合理的項目工作計劃;
2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;
3、監督、指導、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;
4、作為中小型項目負責人,負責協調項目執行中的相關工作;
5、獨立完成審計業務報告和其他鑒證業務報告;
6、領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責是什么 篇4
1、參與項目前期溝通,進行初步風險評估,制定項目計劃;
2、帶領項目團隊執行IT審計(包括控制測試、數據分析、數據核查)、內控審計及各類咨詢項目;
3、獨立編寫各類項目報告,復核團隊成員工作成果,確保項目交付質量;
4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認;
5、或獨立或協助高級經理及合伙人進行項目開發,參與投標、競爭性談判等采購活動,編寫項目方案、應標文件;
6、為審計顧問提供專業技能相關培訓;
7、完成領導分配的其他任務。
審計經理工作職責是什么 篇5
1、負責集團審計管理工作,建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單,構建風險體系;
2、對可能出現的風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況;
3、梳理公司制度和業務流程,保證各制度、流程的合規性;
4、制定并執行內審計劃,擬定內審方案,起草內審報告和管理建議書等;
5、對總部各部門、各城市子公司進行定期內部審計,幫助發現問題、提升管理水平;
6、完成上級領導分配的其它工作。
審計經理工作職責是什么 篇6
1、制定、完善業務風險管控制度及相關流程,建立風險評估、監控、預警和防范機制
2、協助投資部門完成投資前期的項目盡調。
3、制定審計部門工作計劃和落實年度審計工作具體方案,按照計劃及時完成審計測試、報告、整改跟蹤等工作;
4、建立并完善內控及審計管理體系,參與制定公司內控及審計管理方案、制度與流程
5、負責公司日常經營管理審計、專項審計、價值審計、財務審計等。
6、負責公司項目投資和可行性專題審計。及公司年中、年終財務狀況檢查。
7、負責公司審計報告、審計建議的編制以及向公司提供建議性意見,完成內外審計的協調溝通工作;
8、能夠提出切實可行的審計建議和措施,督促審計結論和建議的落實,對公司內部審計問題跟蹤、
審計經理工作職責是什么 篇7
1.帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計;
2.獨立承擔大、中型項目的審計現場負責人的工作;
3.對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
審計經理工作職責是什么 篇8
1、組織起草并維護各項工程審計制度及標準體系,不斷完善工程審計工作質量體系和質量監督體系;
2、積極組織跟蹤學習審計的相關法規和各項業務流程內部控制方法和手段,并結合公司相關政策,及時調整審計制度及方法體系;
3、定期收集工程項目的質量、進度、投資、安全等信息,參與審查、監督并落實建設項目在建設程序和規章制度等方面的執行情況;
4、跟進、核對工程款項、預(結)算情況和結算送審事宜;
5、對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;
6、對審計工程中發現的問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通并督促有關單位整改;
7、編寫審計報告,提出改進意見,并督促整改。
審計經理工作職責是什么 篇9
1、遵照公司內部審計管理制度和公司管理要求,協助部門完成公司內部財務審計工作,防范企業內部風險;
2、根據內部審計管理需要,協助制定相關審計制度,促使審計工作規范化;
3、根據內部審計計劃,參與對子公司經營成果、各項財務收支、專項資金的核算和使用、財務預算、會計核算規范情況進行審計,搜集審計證據及編制審計報告,確保審計工作按時完成;
4、根據內部審計要求,指導并監督被審計部門整改工作,確保審計整改落實到位;
5、完成部門領導安排的其他事項。
審計經理工作職責是什么 篇10
1定期對公司的內控體系進行更新,并開展內控測試工作,包括但不限于更新風險控制矩陣、測試底稿及業務風險點;并執行審計所發現問題的跟蹤程序及整改,開展風險閉環管理等持續性工作;
2在規定的時間內,高質量的完成常規審計、專項審計、離任審計、內控測試及突發性審計項目等工作。包括但不限于制定審計方案、非現場風險數據分析、現場審計工作、問題溝通、整改方案的確定及定期監控相關風險數據等,形成風險閉環的持續管理工作;
3 配合外審團隊在IFRS報表審計過程中的IT審計及內控有效性測試對接工作;
4 參與部門制度修訂,保證公司各業務制度的邏輯性及有效性;
5 根據內審部SOP編寫項目工作底稿,記錄發現的問題和證據;對問題進行分析并提出切合實際而有效的管理建議;
6 遵循內審道德標準、專業標準,以及部門內部工作程序和方法執行具體審計和咨詢項目程序;
7 與各業務部門和職能部門的各級人員等中介機構的協調與溝通;
審計經理工作職責是什么 篇11
可以獨立帶隊完成指定審計項目;
具有良好的溝通能力;
具有良好的職業素養,審計項目全程跟蹤把控;
能吃苦耐勞,工作認真負責,熱情主動責任心強;
審計經理工作職責是什么 篇12
1、根據審計中心總的要求開展舞弊審計項目工作;
2、負責與公檢法機構協助處理案件和保持聯系;
3、完成審計總經理交辦的其他工作;
審計經理工作職責是什么 篇13
1、編制、審核集團的合并報表并進行分析,保證集團財務信息的及時、正確、可控,確保財務分析的及時、有效;
優化財務分析系統,對集團風險點進行揭示與追蹤;
2、編制集團五年長期預測:
參與年度預算表單的設計,編制、審核集團的年度預算合并,并進行分析
審核及預測區域利潤目標,出具利潤目標建議
對集團預算執行情況進行追蹤和管理
3、擬定、更新與宣導集團會計制度及其他會計財務方面的規范性文件,建立財務系統的標準化;
4、根據財務中心的檢視計劃,組織規劃會計部的檢視,對子公司的會計核算業務進行審核,保證集團的相關制度和要求得到有效執行;
5、參與實施財務核算有關的信息化建設,協助主導部門在集團內進行推廣、培訓,并對財務基礎數據進行維護更新;
6、編制、審核年報、中報財務信息的公開披露信息,同時關注外部財務指標,維護集團健康的財務形象;
7、為集團其他部門提供會計專業服務(財務知識培訓、敬職調查、其他專項服務);
8、如有下屬,培養下屬,以支持他們實現業務個人目標;
并對財務體系的財務人員進行會計核算及財務分析相關知識的指導與培訓