審計專員工作職責(精選28篇)
審計專員工作職責 篇1
1、對公司業務線條經營活動資金往來進行審計,對營銷地區進行市場巡查,對營銷資金類違規行為進行查處并監督整改落實;
2、負責公司重大項目的審計,公司關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;
3、對審計中發現的問題應及時與被審計有關部門和人員溝通、確認;重大問題須先提前及時向財務經理匯報解決;
4、審計期間由財務經理直接領導,負責分工的具體項目審計實施,確保工作進度和審計質量;收集充分的審計證據,確保審計評價客觀、公正;編制審計底稿出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實;
5、協助外部審計機構的審計活動。
審計專員工作職責 篇2
1、執行公司內審工作的開展及數據匯總,協調各部人員的分工合作;
2、協助制定、修改、更新公司的內審管理制度;
3、 配合外部機構,在公司內部開展風險測試、評估等方面的工作。
審計專員工作職責 篇3
監督、檢查公司貫徹執行“三重一大”集體決策規定情況;
監督檢查各部門班組有無違反《部門共同監督責任制》的考核細則規定,并提出處理建議;
協助組織開始職務晉升、重大項目、關鍵崗位人員,問題舉報涉及人員等廉潔教育談話工作;
執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;
進行內控審計,做好審計準備工作,對各項風險舞弊點進行跟蹤控制。
審計專員工作職責 篇4
1、務體系的建設和完善,組織健全規范內控體系風險預警和避險機制;
2.跟蹤制度、流程的運行狀況,及時發現風險并提出改進意見;
3.負責編制常規和專項審計方案,開展常規審計以及各類專項審計;
4.組織、審核、編寫各項審計報告,確保其準確性、真實性和公正性,對審計中發現的'問題出具改進意見并督促落實;
5.協助財務部門和會計師事務所對公司開展獨立審計活動。
審計專員工作職責 篇5
1、負責各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,配合監察人員進行企業內部審計;
2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、協助加強對公司的經營管理和各部門的監督與控制;
4、做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作;
5、完成領導交代的其他相關工作。
審計專員工作職責 篇6
1、根據集團的工作目標,協助領導起草公司內部審計工作計劃;
2、完成對公司及其下屬公司的財務收支審計,檢查會計原始憑證、賬簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規性;
3、檢查企業的經營業績的真實性;
4、根據審計計劃,按時、保質保量完成審計項目。
審計專員工作職責 篇7
1.負責上海辦公室所有行政事宜,包括采購辦公用品、簽訂合同、繳納社保以及公積金、招退工等等;
2.負責公司日常出納事宜,每月完成公司的現金日記賬;
3.負責每月10號前完成本公司的報稅事宜;
4.負責安排公司每周工作例會,做好記錄,編寫會議紀要;
5.負責處理公司的發票事宜,及時發至客戶并催款;
6.負責完成香港公司的代理記賬工作;
7.全面掌握公司各工作進展情況并及時向領導匯報;
8.完成領導布置的`其他工作;
任職要求:
1.會計本科及以上學歷,持有會計從業資格證書或行政管理資質者優先(同時需提供大學專業主要科目成績單);
2.具備一年以上行政管理的工作經驗(需提供工作經歷證明);
3.英語水平在六級以上;
4.熟練使用Excel,Word等辦公軟件;
5.中英文打字速度均在良好水平線以上;
6.為人聰明伶俐,工作細心,誠信可靠,抗壓能力強,工作積極主動有責任心;
審計專員工作職責 篇8
1、對集團內控制度的有效性,經營活動的合規性、效益性及資產安全性進行審計;
2、對集團財務預決算及經濟活動報告及下屬子公司經營收支情況進行審計;
3、對營銷地區進行市場巡查,對營銷違規行為進行查處并督促整改落實;
4、負責公司重大項目的審計,集團關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;
5、根據審計項目實施,收集審計證據,編制審計底稿,出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實工作,并負責對審計項目的立卷歸檔工作。
審計專員工作職責 篇9
1、完成審計輔助工作;
2、服從部門的工作安排及配合項目經理工作;
3、對審計過程中發現的問題,提出整改、管理建議,并進行跟蹤處理;
4、審計資料及審計底稿的收集、整理、歸檔工作;
5、領導交辦的其它工作;
審計專員工作職責 篇10
1、對會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合法性進行審計監督。
2、針對財務工作中出現問題的原因,提出改進建議和措施,并糾正財務工作中的差錯弊端,規范公司的經濟行為。
3、對公司及所屬單位的領導人員任期的經濟責任進行審計。
4、對公司管理層和所屬單位負責人進行離任審計。
5、審閱公司的合同和其他有關經濟資料,掌握情況,發現問題。
6、對公司經營管理中的重要問題和非常事件開展專項審計調查。
7、按時完成領導交給的其他工作。
審計專員工作職責 篇11
1、具有專業的會計知識,熟悉國家稅務政策和法規,精通會計專業技能,有較豐富的會計從業經驗 ;
2、能夠熟練使用Office、用友等辦公及財務軟件,正確核算處理公司相關賬務或稅務。
3、熟悉財務報表,可根據需求做出與經營相關數據的分析報告;
4、能夠做好部門領導安排的其它工作。
審計專員工作職責 篇12
1、協助梳理公司業務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;
3、根據企業內控標準,協助復核財務報告數據的準確性。
4、協助編制發布內控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險
5、對于審計發現及時跟進解決,并建立自查機制,杜絕類似問題的再次發生。
審計專員工作職責 篇13
1、對定標工程單項造價、單位工程合同造價進行審核,評價工程量真實完整性和單價合理性。
2、審查評價招投標、設計管理流程合規性,對成本控制提出合理意見與建議。
3、著力發現和查處招投標、工程管理、預決算等方面的營私舞弊行為。
4、領導交辦的其他事項。
審計專員工作職責 篇14
1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2.負責審計過程中與相關部門的協調、溝通及管理;
3.督促跟蹤審計結論和建議的落實;
4.依據公司管理需求,組織實施相關內部控制審計工作;
5.具有較強的判斷與決策能力;
審計專員工作職責 篇15
嚴格按照集團標準要求對系統內客戶簽約信息及結算憑證進行審核,并做好結算憑證的收集歸檔;
定期收集、整理各城市項目簽章模板,并進行統一管理;
日常審核問題及時與城市項目對接人員或數據運營溝通反饋,并定期輸出審核簡報;
完成其他相關工作或上級交予的任務。
審計專員工作職責 篇16
1、負責制定審計工作規劃和具體計劃實施。
2、負責審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執行。
3、參與具體的審計工作:
3.1負責對各子公司經營業績進行效益審計,出具審計報告。
3.2負責對公司經營環節進行常規和專項審計。
3.3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。
3.4負責對重點、難點及創新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。
3.5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。
審計專員工作職責 篇17
1、協助進行費用審計工作,對業務進行財務監督;
2、對公司各部門和員工的財務報銷進行審核;
3、實施內部審計,確認會計記錄的真實性以及是否符合會計準則要求;
4、領導安排的其他工作。
審計專員工作職責 篇18
1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助總經理助理擬定審計計劃或方案;
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務;
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作,并做出評價意見;
5、針對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出意見和建議;
6、按要求整理歸檔審計資料,按規定使用所獲取的財務資料;
7、完成領導交辦的其他工作。
審計專員工作職責 篇19
1.負責統籌開展集團內部審計工作,包括且不限于開展集團內部工程審計、財務審計、內控審計、經濟責任審計及各專項審計工作。
2.負責集團內部審計團隊建設。
3.主持審計工作,組織制定并實施審計工作計劃。
4.制定審計考核指標,組織編制并實施集團年度審計工作計劃。
5.及時將審計工作中發現的重大問題向上級匯報,并根據監督檢查工作中發現的各種問題,提出相應的改進建議。
審計專員工作職責 篇20
1.組織編制年度審計工作計劃, 制定審計項目計劃、審計重點、審計方案;
2.組織參與對公司內部的項目經營質量審計、項目收入、成本審計、風險管理審計及專項審計工作,包括編制審計方案并組織實施,撰寫審計報告并復核審理,撰寫審計通報、審計通訊,復核、整理、上報相關審計項目檔案等;
3.負責審計發現問題的整改跟蹤,協調公司相關部門及責任人,指導、監督內審及外審問題整改并進行考核,完成整改問題的閉環處理;
4.執行公司層面、各板塊、各業務流程內控風險的識別、評估、應對和監控;
5.組織開展公司違規經營投資責任追究工作;
6.負責與集團審計部的日常聯絡工作,收集、匯總、分析公司重要審計信息、重大風險事件、典型審計案例等信息;
8.負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規定整理歸檔;
9.完成其他審計相關事務和領導交辦的其他事項。
審計專員工作職責 篇21
1、根據集團年度審計計劃開展審計項目工作,擬定審計方案,執行相關的審計程序,收集和整理審計證據;
2、協助審計主管負責經濟責任、匯算清繳、離任及各專項類審計相關工作,包括但不限于審計項目工作底稿的編制、起草審計報告等;
3、負責協助開展內控管理其他相關工作;
4、完成上級領導交辦的臨時性工作任務。
審計專員工作職責 篇22
1. 在施工工程師指導下,嚴格按照施工組織設計和施工進度進行施工;
2. 按設計要求、操作規程和驗評標準向生產班組進行技術、安全交底;
3. 監控施工過程,發現圖紙、施工中出現的問題,并及時現場解決,或提交有關專業人員解決;
4. 監督施工過程、質量、原材料檢測,基礎、中間結構和隱蔽工程驗收,對工程資料的收集整理、建筑物定位放線等;
5. 審查現場施工進度及相應的報表;
審計專員工作職責 篇23
1.負責制定完善內部審計規章制度,制定部門年度工作計劃,完成部門定期工作總結和匯報材料;
2.負責編制項目方案,實施審計程序,擬寫審計報告,并針對審計發現問題提出建設性意見和建議;
3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態跟進整改結果,全面抓好審計/檢查發現問題的整改落實;
4.負責組織和開展內部控制系統性測評、風險評估等工作;
5.負責對重要經濟活動實施全流程監督,及時提供專業審核意見;負責組織和督導各部門建立、完善管理制度;
6.負責協調與上級主管企業審計部門的關系,必要時協同開展審計相關工作。
審計專員工作職責 篇24
1、參與公司經營情況和財務管理的真實性、準確性、合規性的監督、檢查與評價;
2、根據審計計劃和領導安排,參與各子公司開展各項審計工作包括但不限于財務收支審計、經營效益審計;
3、根據審計工作計劃開展內部審計工作,按照審計方案分工搜集審計證據,編制審計底稿,對審計中發現的問題應及時與被審計單位有關部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須及時向主管匯報解決。
4、審計項目結束后應及時撰寫審計工作小結,客觀總結評價被審計單位內控和經營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。負責跟進審計建議的后續整改情況并向上級匯報。
5、 負責收集并整理最新的相關行業的財務、審計等政策法規,保存、管理內部審計檔案;
6、上級主管安排的其他各項工作。
審計專員工作職責 篇25
1、擬定集團各項內部審計制度、審計程序及審計細則,報上級審批;
2、對集團分子公司內控制度執行情況的監督、檢查及有效性評價,定期出具風險管理評估報告;
3、 進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;
4、 跟蹤對內部控制的改進和完善,引導內控評審、業務行為自檢自糾等機制的建立,落實監控管理模式,保障公司的業務運作合規安全;
5、根據集團及行業特點進行法律風險、經營風險提示與預防;
7、政府相關法律法規的傳遞。
8、外審協助配合
審計專員工作職責 篇26
1、參與實施內部財務\費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作;
2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況等;
3、參與實施專項審計;
4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;
5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議;
6、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;
7、負責執行對于審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;
8、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。
審計專員工作職責 篇27
1、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
2、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
4. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
審計專員工作職責 篇28
1、組織招標工作,包括資格預審,起草招標文件,組織發標、答疑、議標及評標等各項工作;
2、負責對工程監理單位的審批結果進行復核;
3、對工程項目進行日常成本測算,提供設計成本變更建議;
4、負責對設計估算、施工圖預算、招標文件編制、工程量計算等進行計算和審核;
5、負責工程造價的測算、資金計劃的編制及建筑材料的市場詢價;
6、根據工程進展,分階段呈報工程費用報告:審核工程中期付款、工程最終結算,包括變更洽商的審核,與承包方的核對及談判等,并編制最終結算賬目表;
7、負責審核涉及設計變更的工地指令、現場簽單、承包商上報之有關工程變更洽商費用,控制工程款的支付時間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結算管理、概預算與結算報告。