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社區財務自查報告

發布時間:2024-08-12

社區財務自查報告(精選3篇)

社區財務自查報告 篇1

  20xx年5月,聯社組織召開了全體員工參加的“陽光信貸”動員大會。聯社領導對該次會議活動提出了具體要求及明確指示。自此我社不間斷地召開“陽光信貸”專項工作學習,通過反復學習,加深領會,充分認識此次專項治理工作的目的和重要意義。我社上下聯系自身的工作實際,對照聯社“陽光信貸”學習文件精神進行自查,做到邊學習、邊檢查、邊核實,組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規,著重對貸款授權授信管理、儲蓄業務、規范行為思想、防范案件,查找問題、解決問題等方面進行了自查自糾。

  現將近階段自查情況匯報如下:

  一、自查情況

  (一)、對貸款授權授信管理的自查

  經查我社信貸人員在信貸管理方面能夠嚴格執行省、市聯社有關規定以及貸款“三查”制度辦理各項貸款業務,無利用職權進行“吃”“拿”“卡”“要”等不正當交易的行為。能恪守規章制度。信貸人員始終堅持按章辦事,努力執行好各項規章制度,辦理貸款手續,力求完善,不出差錯,確保手續真實合法。在賬務處理方面,均能做到賬款清晰,及時入帳,無截留行為;無截留貸款本息行為。我社在今后的工作中將貸后檢查做為重點予以改進,隨時掌握客戶的動態變化,降低貸款風險。

  (二)、對儲蓄業務的自查

  經查我社均能夠認真執行儲蓄業務管理的有關規定,能夠自覺主動的學習國家各項金融政策法規,加強政治理論學習,提高政治意識,以維護國家的金融穩定和銀行業的聲譽為己任,樹立正確的政治方向和立場,顧全大局,站在單位角度想問題、做工作,以銀行整體利益為重。按照規定的工作流程不越權行事,不違章辦理,工作中不徇私情、不弄虛作假、不營私舞弊,自覺履行對國家、對銀行、對客戶的義務和責任,確保銀行經營安全和客戶資金安全。

  (三)、牢固思想防線。

  我社統一思想道德學習教育。一是能夠樹立正確的政治方向和立場,時刻保持清醒的頭腦。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動。三是不計較個人得失。四是能夠加強自身愛崗敬業意識的培養,進一步增強服務意識。

  (四)、對會計業務的自查

  經查我社會計業務能夠嚴格按照規定認真操作,能夠進行事前審查、事中復核和事后監督。加深對各項規章制度和操作規程的學習。加強制度建設,強化監督檢查,增強法紀觀念和遵守規章制度的自覺性,遏制案件高發的勢頭,確保我社安全、合規、穩健經營。能夠使員工明確執行規章制度和法律法規的重要性、必要性,進一步認識到違反規章制度操作規程的危害性。

  (五)、對安全保衛自查

  做為金融工作單位,我社深知安全保衛工作的重要性。除了能學習聯社下發安全保衛文件外,還時常關注社會上的一些金融案件,吸

  取經驗教訓,安全防范意識也逐年增強。不論是營業時間還是非營業時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢,使我社更加自覺地將安全工作落實到每一個細節,消除殘留的麻痹思想。

  例如安全器械的到位情況、柜臺內外的整潔與否、監控系統的運行情況等。

  二、提高措施

  針對本次“陽光信貸”專項學習,為認真開展好本次專項活動,全面提升我社各項綜合能力,增強我社合規經營、合規操作意識,杜絕違規違紀、有章不循等違規操作的行為發生,提高信用社案件防控能力。嚴格要求員工做好以下工作:

  (一)做好“陽光信貸”專項學習工作。組織力量對現有的規章制度進行認真整理學習,按活動要求,對會計、出納、信貸等要害業務環節要加大學習操作流程和相應規章制度,進一步明確崗位職責,使每個崗位有規可依、有法可循。

  (二)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習,不斷增強制度和法制觀念。

  (三)本社員工自查自糾中發現的問題,要按聯社要求逐項對照盡快整改,對以后工作中發現自查自糾的問題不能完成的,將嚴格按照整改計劃和措施及相關規章制度執行處罰。

  (四)進一步加大對內控基本制度執行、各類登記薄的'使用、各類業務安全、各類違規違紀等的檢查頻率,提高制度執行力。同時對整改情況進行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。

  三、今后學習方向

  ⒈加強理論學習,提高業務水平

  針對學習的薄弱環節,系統地學習馬列主義、毛澤東思想,尤其是加強鄧小平理論和“三個代表”重要思想的學習,掌握其精髓,認真做好讀書筆記,寫好心得體會,學會運用辯證唯物主義和歷史唯物主義的方法,指導自己的日常工作,做到理論和實踐相結合,切實提高自己的理論水平。

  ⒉進一步團隊建設

  加強與員工的相互溝通,積極開展批評和自我批評,自覺地維護團隊和諧友愛,提高團隊的凝聚力、戰斗力。

  ⒊進一步規范學習管理,加大學習力度

  針對當前現狀,在確保我社穩步發展的前提下,統一調整工作思想,強化各項法律法規學習,完善有關措施制度,并結合此次活動整改,進一步改進工作態度和作風,提高辦事效率。同時,按照市聯社有關要求,一方面努力提高員工整體素質,另一方面塑造信合人的新形象、新風貌。

  ⒋在搞好“陽光信貸”的同時,提高員工的道德建設

  繼續按照“陽光信貸”的要求,抓好自身道德建設,利用身邊出現的典型案件,加強于昂的警醒教育,筑起防腐抗變堤壩,防微杜漸。特別是針對信貸部門在貸款發放的全過程中,不斷提高辦事的透明度,遵守“陽光信貸”廉政規定,遵守信合制度規定,以身作則,做好表率。

  四、自查情況總結:

  總之,通過此次作風整頓會議,我社將更加嚴格地要求本社員工,努力遵守省、市聯社的各項規章制度,以身作則,克服不足,為信合形象建設恪盡職守。

  通過此次“陽光信貸”專項工作的開展,從自查的情況看,我社各項內控制度能夠覆蓋各項業務,各項業務操作均能夠按照有關規定辦理,無集體和工作人員為了獲得與客戶、其他單位和個人的交易機會或者有利于實現交易目的,向其贈送現金、物品或者其他有價證券等行賄的行為;也無客戶、其他單位和個人為了獲得交易機會或者有利于實現交易目的,向集體和工作人員贈送且被接受的現金、物品或者其他有價證券等受賄和索賄的行為。

  但是,目前這些不正當行為沒有發生并不代表將來也一定不會發生,從這一點上,我社清楚的認識到“陽光信貸”專項工作將是一項長期的工作,同樣需要我社上下在今后的工作中防微杜漸,不斷完善。

  西湖信用社

  20xx年5月20日

社區財務自查報告 篇2

  長期以來,臨江社區在街道黨工委、辦事處及相關部門的領導下,認真學習深入貫徹落實科學發展觀,解放思想、更新觀念、求真務實、團結一致、在社區財務管理方面做到賬物相符、保證了集體資產安全完整、主要體現在以下幾個方面:

  一、在組織建設方面:社區黨總支十分重視財務監管工作,成立了社區黨風廉政教育監督委員會,明確了工作職責,做到社區每一筆銀行開支首先要通過社區教育監督委員會主任審批簽字后生效,從而提高了社區教育監督委員會的職能作用。

  二、在管理制度方面:社區建立了清晰完備的社區財務管理制度、社區教育監督委員會職責、會議制度、社區財務公開制度,主任一支筆簽字制度,做到了集體資產處理、大額開支等重大事項實行班子成員民主決策、民主管理、民主理財,從而有效提高了社區班子的工作和方法、增強了班子的凝聚力。

  三、財務公開方面:社區的每一筆收入和支出嚴格按照財務管理制度,由社區居委會主任簽字審核后才能報賬,定期公開,在每季度的季后15日內全部公示,公示的內容兩份,一份張榜公示,一份存檔備查,建立檔案,做到公布有據可查,群眾查詢有案可查。

  四、社區財務收支管理核算方面:社區長期以來無其它收入,財務支出處理按規定的業務流程審批、處理規范、沒有存在白條和私設小金庫等公款現象、對重大支出和大額款項都通過民主決策、管理、公開制度。

  五、在債權債務方面:在政府。財政所的指導下、于今年年初進行了“三資”清查,將社區債權債務清理清楚,增減變動管理臺賬建立建全、無隨意增加債務債權情況。

  六、在固定資產管理方面:在街道財務部門的指導下、我社區已于今年初將社區所有固定資產進行細致清理、并且建立臺賬、做到賬物相符、確保了集體資產安全完整。

  在取得一定成績的同時,我們清醒的認識到社區財務監管有部分不足、缺乏一定經驗,工作能力還有待進一步提高、今后我社區將在街道黨工委辦事處的領導下、正確發揮教育監督委員會、議事會的基層監督作用、不斷改進工作方法、提高工作能力、將社區的財務工作管理完好。

社區財務自查報告 篇3

  我公司從x月上旬起,結合本膠廠的實際情況,對本膠廠會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,本膠廠嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本膠廠實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現了實際工作需要,又考慮財力可能,根據各部門和各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本膠廠工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《現金管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本膠廠財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

  三、固定資產管理和使用情況

  為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,結合本工廠的實際情況報云南公司,經批準,按采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

  四、存在問題

  通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

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