經(jīng)濟責(zé)任審計范文 篇1
×××單位×××(職務(wù))×××同志
任期經(jīng)濟責(zé)任審計報告
×××審字[200×]第××號
主送單位:單位主管領(lǐng)導(dǎo)或?qū)徲嫏C構(gòu)
[導(dǎo)語部分:簡要說明審計概況,包括審計立項依據(jù)/背景,審計工作時間及方式,審計內(nèi)容及涵蓋的空間/時間范圍和重點,所采取的主要審計手段/程序及所受到的重大范圍/手段限制等;并明確被審計單位責(zé)任和審計責(zé)任]
[審計背景段]根據(jù)會議決定/文件規(guī)定/年度計劃(進行審計的原因/依據(jù)),公司審計部組成以YYY為負責(zé)人的Z人審計組,于200X年XX月XX日至YY月YY日對(被審計人)200X年XX月XX日至YY月YY日(審計涵蓋的時間段)擔(dān)任YYY(被審計單位)ZZZ(職務(wù))期間的任期經(jīng)濟責(zé)任/財務(wù)收支情況/物資采購內(nèi)控專項等(審計內(nèi)容)進行了現(xiàn)場審計/送達審計(審計方式)。
[工作情況段] 本次審計的范圍包括總部及其下屬YYY、ZZZ等W個機構(gòu),審計的重點是(被審計人)擔(dān)任YYY(被審計單位)ZZZ(職務(wù))期間的財務(wù)指標和經(jīng)營績效的真實性、合法性和效益性,重大經(jīng)營決策的科學(xué)性和效益性,內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行效果,存在的潛在風(fēng)險或遺留問題,以及廉政情況等(簡述審計目標,此處所列為一般經(jīng)濟責(zé)任審計的重點內(nèi)容)。本次審計組重點實施了包括檢查會計記錄、監(jiān)盤實物、函證往來款項,以及核對業(yè)務(wù)和管理記錄、外部信息等審計組認為必要的程序;但由于等原因,本次審計組未能進行YYY等審計程序/未能獲取ZZZ等審計證據(jù)(詳見本報告最后“重要事項說明”部分)。