稽核崗位職責(精選18篇)
稽核崗位職責 篇1
1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改進;
2、負責稽核團隊的建設、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現(xiàn);
4、負責組織開展對公司業(yè)務系統(tǒng)運行情況的常規(guī)稽核檢查工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;
5、負責組織開展對公司各系統(tǒng)運行情況的專項稽核工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;
6、負責就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改進;
7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結與改進,編制總結報告并向上級匯報;
8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作;
9、參與公司新業(yè)務/新產(chǎn)品設計的相關工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,并提交稽核報告。
稽核崗位職責 篇2
職位描述
崗位職責:
1、熟悉公司業(yè)務系統(tǒng)操作,不斷完善業(yè)務系統(tǒng)流程;
2、對公司的庫存、資金以及其它資產(chǎn)的進行安全管理,并對存在的問題進行透析及采取措施;
3、負責對各門店的庫存盤存管理工作。并對盤存結果提出建議性意見;
4、配合上級完成其他的工作,及時完成上級交辦的事宜。
任職資格:
1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業(yè)專科學歷以上,經(jīng)驗豐富者,可以降低學歷要求;
2、有良好的財務知識基礎以及管理理念;
3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等),有較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4、責任心強,能主動積極與業(yè)務部門溝通協(xié)調(diào),有較強的理解能力;
5、有較強的學習能力和抗壓能力;
6、能適應短期出差
稽核崗位職責 篇3
1、負責稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全;
2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批;
3、負責本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;
4、負責公司質量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督;
5、以公司相關規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為依據(jù),確定稽核重點及稽核頻次;
6、受理部門及員工重大投訴,并以事實為依據(jù)進行調(diào)查處理;
7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;
8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導改進;
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案;
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結、計劃等記錄;
11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位職責 篇4
職位描述
工作職責:
1) 采集市場指標數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;
2) 開展臨時調(diào)查任務,提供調(diào)查數(shù)據(jù);
3) 編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;
4)領導交付的其它工作。
任職資格:
知識 對營銷類、管理類、經(jīng)濟類知識有一定的了解。
技能 1、熟悉office辦公軟件操作;
2、較好的語言表達溝通能力和學習能力;
3、能夠承受一定壓力,有較強的環(huán)境適應能力。
經(jīng)驗 無
其它 本科應屆畢業(yè)生
稽核崗位職責 篇5
1.負責公司內(nèi)控及內(nèi)稽制度建立與執(zhí)行,對內(nèi)控流程規(guī)劃及改善
2.執(zhí)行年度稽核計劃、出具查核報告并追蹤改善
3.發(fā)現(xiàn)問題,進行機動稽核,并出具報告及改善建議
4透過稽核過程,了解及改善內(nèi)控機制,提升經(jīng)營效率
5.透過稽核過程,提案建議改善作業(yè)流程及營運模式,以提升經(jīng)營績效
6.監(jiān)控公司內(nèi)部運作,追蹤流程,杜絕弊端,達到嚴謹之風險控管
7.其他主管交辦事項
稽核崗位職責 篇6
1.負責對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
3.負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5.按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7.協(xié)助財務經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。
8.負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9.裝訂、管理本部門財務檔案。
10.負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11.完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。
稽核崗位職責 篇7
1.負責對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
3.負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5. 按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7.協(xié)助財務經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。
8.負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9. 裝訂、管理本部門財務檔案。
10.負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11.完成領導交辦的其它工作。
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1.審計稽核崗位職責
稽核崗位職責 篇8
1.在稽核主管的領導下,做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作
2.從合法性、真實性、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進行認真復核
3.復核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內(nèi)容,會計科目及金額、記賬是否正確
4.復核賬簿登記是否符合規(guī)定,內(nèi)容是否與原始憑證、記賬憑證相符
5.對各項財務收支進行稽核,審核其是否符合財務收支計劃,對嚴重超計劃者要審核其合理性
6.從數(shù)字銜接性方面定期對財務報表進行稽核
7.對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時匯報主管采取措施進行解決,妥善處理
8.在已稽核的會計資料上蓋章,并隨時做好稽核記錄
稽核崗位職責 篇9
1.核算公司運營成本,稽核業(yè)務是否及時、準確、全面導入ERP系統(tǒng),為公司決策提供有效的數(shù)據(jù)支持。
2.供應商往來賬目的核對工作;
3.供應商在途庫庫位的跟蹤核對;
4.物流數(shù)據(jù)的錄入和核對;
5.供應商測試物料的跟蹤、處理;
6.參與庫存盤點,審核各項財產(chǎn)物資的增減變動和結存情況,并與帳面記錄進行核對,確定帳實是否相符,并查明帳實不符的原因;
稽核崗位職責 篇10
1、協(xié)助制定和完善財務管理制度及流程;
2、制定并完善工作操作手冊,管理稽核團隊,培養(yǎng)后備人才;
3帶領稽核會計團隊對全國各區(qū)域的預算進行控制,保證數(shù)據(jù)的準確性和及時性;
4、協(xié)助進行業(yè)務指標及費用的滾動預測/月度經(jīng)營分析/預算編制,并定期輸送分析報告;
5、對各分公司的地方財稅政策進行整體收集,并針對地方的特殊政策,在不違背公司財務制度的狀況下,進行地方的財稅制度的調(diào)整,輔助各分公司進行稅務報道,申報稅項事宜;
6、與各分公司的稅務和代理記賬公司關系的建立和維護;
7、配合審計工作。
稽核崗位職責 篇11
酒店稽核崗位職責
1、充分利用留言本與夜審作好溝通,負責向財務經(jīng)理匯報工作。
2、復核夜審遞交的營業(yè)收入日報表電腦初本,于早會前送財務經(jīng)理。
3、復核餐廳等各營業(yè)點收入的準確性。
4、復核前臺收入,審核房價差異,任何未授權的房價變動應上報財務經(jīng)理處理。
5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。
6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。
7、對夜審的營業(yè)收入日報表進行調(diào)整,作出正本
8、為了保持在同行業(yè)中的龍頭地位,比較分析每日報表,與同行對比。檢查團隊、公司、個人的信用。
9、負責餐飲帳單、各類票據(jù)、餐券的消號及控制工作。
10、完成收銀員長短款報告。
11、負責與各部門溝通,進行相關手續(xù)的申請或補辦,確保相關表單按酒店規(guī)定流程操作。 12、檢查團隊、公司、個人的信用。
13、月底負責對各類表單進行存檔,并完成月結報告送會計部。
14、忠于職守,秉公辦事,不斷補充完善現(xiàn)行審核制度。
15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄,以便各領班、收銀領班跟辦或督促跟進。
16、做好保密工作,維護酒店及消費者利益。
稽核崗位職責 篇12
高級稽核經(jīng)理(項目稽核)
1.負責對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結束階段的全流程進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤;
2.負責對外部監(jiān)管機構指定的常態(tài)化、特定業(yè)務條線的項目進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤;
3.負責對行領導特別交辦的項目進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤
稽核崗位職責 篇13
稽核經(jīng)理(項目稽核)
1.協(xié)助對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結束階段的全流程進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤;
2.協(xié)助對外部監(jiān)管機構指定的常態(tài)化、特定業(yè)務條線的項目進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤;
3.負責對行領導特別交辦的項目進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤
4.負責稽核相關外包的大型管理類項目的建設,對項目的進度、交付、培訓、應用等情況進行管理,促進項目目標的達成;
5.負責制定并完善項目稽核的稽核方法和程序,持續(xù)梳理并優(yōu)化項目稽核流程;
6.收集、歸檔稽核項目檔案。
稽核崗位職責 篇14
一、負責稽核實施方案的擬訂,報批后組織實施。
二、負責所轄網(wǎng)點序時稽核工作任務。做到時間連續(xù),稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務。
三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時保質完成項目稽核工作任務。
四、對所屬稽核人員合理分工。
五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等,匯總稽核情況,擬寫稽核報告,審議稽核報告,針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見,報批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。
五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索,要先電話后書面報告稽核部門或領導。
六、及時解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難,遵守稽核工作紀律和保密制度。
七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。
八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。
九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見、建議,報批后執(zhí)行。
十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作。
十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。
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1.審計稽核崗位職責
稽核崗位職責 篇15
一、編制公司內(nèi)部審計工作制度,編制年度內(nèi)部審計工作計劃并組織實施。
二、配合中介機構開展對公司年度財務決算的審計工作,并對公司年度財務決算的審計質量進行監(jiān)督。
三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產(chǎn)質量、經(jīng)營績效、費用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。
四、負責對工程項目成本控制執(zhí)行情況進行考核監(jiān)督,對公司直屬的自營項目進行終結、獎罰兌現(xiàn)審計,對分公司管轄的自營項目進行終結、獎罰兌現(xiàn)的復審。
五、創(chuàng)新內(nèi)部審計工作,在完成正常審計業(yè)務外,積極開展內(nèi)
部審計調(diào)查和專項審計,為加強企業(yè)管理,提高經(jīng)濟效益出謀劃策。
六、提高服務意識,積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。
七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。
稽核崗位職責 篇16
一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。
二、負責組織本部門實施
二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務計劃情況。
三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用
四、檢查信用社各項業(yè)務發(fā)展的真實情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當好金融醫(yī)士。
五、維護國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務。
六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。
七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。
八、承辦聯(lián)社領導與上級審計部門交辦的其它工作。
(二)稽核審計部副經(jīng)理崗位職責
一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務,積極完成各項工作任務。
二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經(jīng)理報告工作,分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況。
四、負責信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動態(tài),指導和解決工作中存在的問題。
五、負責稽核審計人員的指導工作,促進稽核審計工作人員政治素質和業(yè)務素質的提高。
六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關部室及地方審計部門的關系。
七、完成領導交辦的其他工作。
(三)稽核審計部綜合崗位職責
一、負責搜集、整理有關文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務檔案。
二、編制和填報有關稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。
三、負責信用社業(yè)務、財務活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權范圍內(nèi)對信貸、財務會計工作進行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。
五、收集有關規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。
(四)稽核審計部內(nèi)審崗位職責
第一條根據(jù)領導安排,按照有關規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。
第二條負責草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。
第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。
第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關規(guī)定做出稽核審計結論和決定,并負責監(jiān)督執(zhí)行。
第五條參與調(diào)查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。
第六條完成領導交辦的其他工作。
稽核崗位職責 篇17
高級稽核經(jīng)理(盡職調(diào)查)
1.負責對全行不良資產(chǎn)問責工作實施情況的稽核檢查和評價;
2.組織對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟責任稽核,并協(xié)助擬寫經(jīng)濟責任稽核報告;
3.開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目,擬寫相關的專項稽核報告;
4.參加行領導要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或專項稽核;
5.落實對參與開展的稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行持續(xù)追蹤;
6.對任期(離任)經(jīng)濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善。
4.負責稽核相關外包的大型管理類項目的建設,對項目的進度、交付、培訓、應用等情況進行管理,促進項目目標的達成;
5.負責制定并完善項目稽核的稽核方法和程序,持續(xù)梳理并優(yōu)化項目稽核流程;
6.收集、歸檔稽核項目檔案。
稽核崗位職責 篇18
1、財務稽核:
(l)審核各項支出憑證。
(2)審核各項收入賬項。
(3)審核各項攤提折舊。
(4)審核應收應付、預收預付賬項。
(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。
(6)審核各廠廠務費用分攤方法。
(7)審核有關本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務。
(8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。
(9)其他有關調(diào)整記賬科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。
2、業(yè)務稽核:
(l)審核各處廠業(yè)務計劃工作進度。
(2)查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定。
(3)追蹤各項會議決定辦理事項。
(4)其他與業(yè)務稽核有關的事項。
3、財務稽核:
(l)審核有關財產(chǎn)的購置或處理。
(2)審核有關原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格。
(3)審查有關對外訂立的財物契約。
(4)抽查有關本企業(yè)及所屬分支機構的現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應收賬款等。
(5)抽查有關財產(chǎn)及原物料成品庫存。
(6)其他與財務稽核有關的事項。