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財務出納員工作職責

財務出納員工作職責

  一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。

  二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

  三、嚴格現金收、付款手續,堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行,不得“坐支”現金。

  四、嚴格按審批制度把關,對不符合審批制度的開支,拒絕付款。

  五、及時辦理現金收入、支出,銀行收入、支出等業務,根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結,填制銀行存款余額調節表。

  六、當天工作完畢,盤點現金,并核對銀行對賬單,做到賬款相符。

  七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知,準確、及時發放職工工資。

  八、熱心為業務處(中心)、公司服務,既堅持原則,又耐心細致,熱情周到。

  1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德;

  2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關;

  3、確保收入及時入賬;

  4、嚴格審批制度把關,對不符合審批制度的開支,拒絕付款;

  5、及時辦理現金收支,銀行收支等業務,根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結,填制銀行存款余額調節表;

  6、當天工作完畢,盤點現金,并核對銀行對賬單,做到賬款相符;

  7、妥善保管現金,銀行支票,發票及保險柜鑰匙;

  8、準確、及時編制各種需要發放的表格;

  9、對內、對外的工作,做到堅持原則、耐心細致,熱情周到;

  10、完成領導交辦的其它臨時工作

  一、辦理銀行存款和現金領取。    

  二、負責支票、匯票、發票、收據管理。    

  三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。    

  四、負責報銷差旅費的工作。    

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。    

  2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。    

  五、員工工資的發放。    

  a現金收付    

  1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收,由責任人負責。    

  2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。    

  3、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支".     

  4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。    

  5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。    

  6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。    

  b 銀行賬處理    

  1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。    

  2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。    

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。    

  4、公司賬務章平時由出納保管。    

  c報銷審核    

  1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應補。    

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