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審計(jì)部崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2024-07-03

審計(jì)部崗位職責(zé)(通用32篇)

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇1

  1.貫徹國(guó)家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價(jià)格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項(xiàng)工作有序開展,負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度及工作流程。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項(xiàng)目的投資。

  2.負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計(jì)劃,并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計(jì)部完成設(shè)計(jì)圖紙審查、設(shè)計(jì)概算審核、設(shè)計(jì)方案測(cè)算及經(jīng)濟(jì)對(duì)比等工作。

  3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)的.會(huì)審工作。參與勘查、設(shè)計(jì)、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購(gòu)合同等合同會(huì)審、會(huì)簽工作。

  4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算,并與設(shè)計(jì)概算對(duì)比分析,為審查施工圖提供支持。

  5.負(fù)責(zé)計(jì)算在建工程的變更工程量及造價(jià),進(jìn)行變更造價(jià)測(cè)算和變更方案經(jīng)濟(jì)對(duì)比工作。

  6.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進(jìn)度款審核等。

  7.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同談判等。

  8.參與銷售相關(guān)的面積計(jì)算、價(jià)格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。

  9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績(jī)效管理工作。

  10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費(fèi)控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇2

  一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料,掌握被稽核審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

  二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表,并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。

  三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核,做到序時(shí)稽核有匯報(bào),專項(xiàng)稽核有報(bào)告。

  四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案,整理稽核審計(jì)記錄,寫出稽核審計(jì)報(bào)告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,并堅(jiān)持查庫(kù)制度。

  五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題,如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇3

  審計(jì)部經(jīng)理中南集團(tuán)-中南高科南通中南高科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司,中南集團(tuán),中南集團(tuán)-中南高科職位描述:

  1、審核各項(xiàng)目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進(jìn)建議

  2、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的審計(jì)計(jì)劃,準(zhǔn)時(shí)高效的完成國(guó)內(nèi)各項(xiàng)目公司的審計(jì)復(fù)核工作

  3、評(píng)估各項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)行并推廣企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

  任職要求:

  1、會(huì)計(jì)師職稱或相關(guān)資格

  2、了解國(guó)內(nèi)和國(guó)際內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的法律法規(guī)及要求

  3、掌握財(cái)務(wù)審計(jì)的理論和方法,能獨(dú)立、客觀公正的進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)

  4、具有較強(qiáng)的應(yīng)變力、出色的工作能力及團(tuán)隊(duì)合作能力

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇4

  崗位要求:

  1.審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè);

  2.本科及以上學(xué)歷;

  3.大型企業(yè)集團(tuán)8年及以上財(cái)務(wù)和審計(jì)管理經(jīng)驗(yàn);

  4.具有高級(jí)會(huì)計(jì)師、cpa、cia等專業(yè)資格;

  5.擁有注冊(cè)審計(jì)師。

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)公司年度目標(biāo),組織制訂本部門的工作計(jì)劃并分解到相關(guān)崗位,指導(dǎo)監(jiān)督其計(jì)劃的`完成情況,制訂和完善部門內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對(duì)違規(guī)行為做出處罰決定;

  2、組織梳理公司風(fēng)控體系建設(shè)工作及相關(guān)制度,評(píng)價(jià)內(nèi)控體系設(shè)計(jì)是否健全、執(zhí)行是否有效,促進(jìn)內(nèi)部控制體系不斷完善;

  3、建立重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題持續(xù)監(jiān)督跟蹤及問(wèn)責(zé)調(diào)查機(jī)制,組織制訂和完善部門內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對(duì)違規(guī)行為做出處罰決定;

  4、組織開展公司及各分子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作,根據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)情況對(duì)公司財(cái)務(wù)管理提出創(chuàng)新性、合理化建議,保證公司財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)可控;

  5、組織稽核公司各類采購(gòu)價(jià)格,審核資金支付及代理費(fèi),聯(lián)合相關(guān)部室或獨(dú)立對(duì)各類招、議標(biāo)活動(dòng)開展詢價(jià)工作,全過(guò)程監(jiān)督招、議標(biāo)活動(dòng);

  6、監(jiān)督公司及各分子公司內(nèi)部控制運(yùn)行情況,識(shí)別、分析并評(píng)估制度、流程和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提出關(guān)于完善制度和流程、防控風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)建議;

  7、參與公司各類技改項(xiàng)目的立項(xiàng)評(píng)審,開展公司技改決算工作;

  8、協(xié)助風(fēng)控總監(jiān)監(jiān)督經(jīng)營(yíng)管理部及各分子公司企管部建立科學(xué)完善的風(fēng)險(xiǎn)防范體系。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇5

  一、審計(jì)部職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作程序,以及集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度,編制集團(tuán)年度審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)本部及所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同及執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

  3、根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)及分、子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);

  4、對(duì)集團(tuán)本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和意見(jiàn)反饋;

  5、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門和人員開展審計(jì)工作,并對(duì)其內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;

  6、負(fù)責(zé)按照規(guī)定建立集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)檔案,組織開展內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  二、審計(jì)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和操作規(guī)程,以及集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度,負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)本部年度審計(jì)工作計(jì)劃;

  2、負(fù)責(zé)審計(jì)計(jì)劃和項(xiàng)目的實(shí)施和推進(jìn),負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告的審核。參與對(duì)重大投資項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審核,并不定期組織進(jìn)行檢查和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;

  3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)本部和所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  4、根據(jù)集團(tuán)公司的安排,負(fù)責(zé)組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);

  5、負(fù)責(zé)督促集團(tuán)本部及所屬企業(yè)建立、健全完善的內(nèi)部控制度,并對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  6、經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),公示有關(guān)審計(jì)結(jié)果,通報(bào)、責(zé)令改正審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)審計(jì),監(jiān)督、檢查被審計(jì)對(duì)象采取的整改措施及效果,并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告后續(xù)審計(jì)結(jié)果;

  7、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門組織開展審計(jì)工作,并對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;

  8、負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三、審計(jì)員崗位職責(zé)

  1、參與制訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和操作規(guī)程、年度審計(jì)工作計(jì)劃、項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施計(jì)劃、審計(jì)方案的編制等工作;

  2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施,并具體負(fù)責(zé)對(duì)所涉及審計(jì)項(xiàng)目按規(guī)范要求編制審計(jì)工作底稿;按規(guī)定程序和方法收集、鑒定和整理審計(jì)證據(jù);

  3、負(fù)責(zé)對(duì)所涉及審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施必要的審計(jì)程序,做到獨(dú)立、客觀、公正,規(guī)范整理審計(jì)底稿,撰寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告初稿或征求意見(jiàn)稿,并征求被審計(jì)對(duì)象的意見(jiàn);

  4、參與后續(xù)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查,并撰寫后續(xù)審計(jì)報(bào)告及審計(jì)調(diào)查報(bào)告初稿;

  5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇6

  1、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):

  (1)對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估;

  (2)對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì),包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績(jī)快報(bào)、自愿披露的預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息等;

  (3)在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

  (4)至少每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

  2、其他職責(zé):

  (1)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告

  內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)將審計(jì)重要的對(duì)外投資、購(gòu)買和出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)作為年度工作計(jì)劃的必備內(nèi)容。

  (2)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計(jì)工作,并根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);

  (3)內(nèi)部審計(jì)通常應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),包括但不限于:銷貨及收款、采購(gòu)及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等;

  (4)內(nèi)部審計(jì)人員獲取的'審計(jì)證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱、來(lái)源、內(nèi)容、時(shí)間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

  (5)內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計(jì)工作底稿,并在審計(jì)項(xiàng)目完成后,及時(shí)對(duì)審計(jì)工作底稿進(jìn)行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度,并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,建立相應(yīng)的檔案管理制度,明確內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時(shí)間;

  (6)協(xié)調(diào)和配合政府審計(jì)、社會(huì)審計(jì)、財(cái)稅部門的審計(jì)檢查工作;

  (7)協(xié)助監(jiān)事會(huì)檢查相關(guān)事項(xiàng),為監(jiān)事會(huì)提供相關(guān)材料;

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇7

  1.負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和內(nèi)部審計(jì)工作,力求實(shí)現(xiàn)收入最大化和利潤(rùn)最大化。

  2.負(fù)責(zé)組織制定公司財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范,建立科學(xué)的核算體系。

  3.負(fù)責(zé)組織編定財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、各項(xiàng)預(yù)算,對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢査,對(duì)財(cái)務(wù)核算進(jìn)行審核。

  4.負(fù)責(zé)組織目標(biāo)成本及成本費(fèi)用的控制、分析和考核。

  5.負(fù)責(zé)做好財(cái)務(wù)分析,并提出分析報(bào)告。

  6.負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅收、銀行等部門的聯(lián)系,執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收、金融等法律法規(guī),靈活運(yùn)用有關(guān)政策,維護(hù)公司的合法權(quán)益。

  7.負(fù)責(zé)銀行負(fù)債的管理工作。

  8.負(fù)責(zé)部室工作調(diào)配,協(xié)調(diào)基本建設(shè)項(xiàng)目資金的管理。

  9.配合有關(guān)部室搞好電價(jià)的測(cè)算與監(jiān)督工作。

  10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇8

  職位描述:

  1、審核各項(xiàng)目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進(jìn)建議。

  2、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的審計(jì)計(jì)劃,準(zhǔn)時(shí)高效的完成國(guó)內(nèi)各項(xiàng)目公司的審計(jì)復(fù)核工作。

  3、評(píng)估各項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)行并推廣企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

  任職要求:

  1、會(huì)計(jì)師職稱或相關(guān)資格。

  2、了解國(guó)內(nèi)和國(guó)際內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的法律法規(guī)及要求。

  3、掌握財(cái)務(wù)審計(jì)的`理論和方法,能獨(dú)立、客觀公正的進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。

  4、具有較強(qiáng)的應(yīng)變力、出色的工作能力及團(tuán)隊(duì)合作能力。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇9

  1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德。

  2、制定內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)規(guī)范和管理辦法等。

  3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及年度工作重點(diǎn)、審計(jì)資源等具體情況,確定內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn),編制年度審計(jì)計(jì)劃。

  4、在審計(jì)工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)評(píng)價(jià):

  ⑴貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī),集團(tuán)公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)決策、規(guī)章制度情況;

  ⑵財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

  ⑶工程管理、合同管理、物資采購(gòu)及招投標(biāo)情況;

  ⑷企業(yè)對(duì)外投資、借款、擔(dān)保情況;

  ⑸按照有關(guān)規(guī)定,對(duì)本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);

  ⑹企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和效益情況,經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況;

  ⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的`健全性、有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理情況;

  ⑻接受信訪、紀(jì)檢等部門委托,對(duì)各種違法違規(guī)行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

  ⑼公司領(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計(jì)事項(xiàng)。

  5、需要委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的事項(xiàng),負(fù)責(zé)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的聘用、協(xié)調(diào)、費(fèi)用支付等,對(duì)中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等資料進(jìn)行審核。

  6、負(fù)責(zé)將審計(jì)項(xiàng)目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。

  7、監(jiān)督被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定情況。

  8、對(duì)各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。

  9、審計(jì)檔案的整理、借閱登記等管理工作。

  10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇10

  一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國(guó)家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度,農(nóng)村信用社稽核審計(jì)崗位職責(zé)匯編。

  二、負(fù)責(zé)組織本部門實(shí)施

  二、組織實(shí)施各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。

  三、稽核各信用社營(yíng)運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,通過(guò)稽核審計(jì),不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提出建議,對(duì)信用社經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮謀士作用

  。

  四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營(yíng),當(dāng)好金融醫(yī)士。

  五、維護(hù)國(guó)家集體財(cái)產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營(yíng),促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動(dòng)的原則開展業(yè)務(wù)。

  六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

  七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況,草擬稽核審計(jì)方案,整理稽核審計(jì)記錄,完成稽核審計(jì)報(bào)告。

  八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)審計(jì)部門交辦的其它工作,范文《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)崗位職責(zé)匯編》。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇11

  榮懷集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理榮懷集團(tuán)有限公司榮懷集團(tuán)有限公司,榮懷崗位職責(zé):

  1、制訂集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,并持續(xù)優(yōu)化。

  2、制訂年度、季度審計(jì)計(jì)劃,并按計(jì)劃對(duì)集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的財(cái)務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營(yíng)成果、收支、招采、專項(xiàng)資金的使用等進(jìn)行審計(jì),匯報(bào)。

  3、監(jiān)督檢查集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的財(cái)務(wù)報(bào)表等進(jìn)行審計(jì),檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。

  4、根據(jù)審計(jì)結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、提出審計(jì)整改并提交公司管理層,提出意見(jiàn)或建議,跟蹤整改結(jié)果。

  5、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績(jī)效等專項(xiàng)審計(jì)。

  6、受理投訴及檢舉事項(xiàng),檢查違規(guī)違紀(jì)行為。

  7、監(jiān)督評(píng)價(jià)各公司內(nèi)部控制體系有效性,對(duì)不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤整改。

  8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級(jí)以上職稱;

  2、有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師資格證者優(yōu)先;

  3、5年以上集團(tuán)型企業(yè)從事風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);有上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

  4、品行端正,過(guò)往無(wú)違法違紀(jì)行為。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇12

  1.負(fù)責(zé)各單位的會(huì)計(jì)核算,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用,節(jié)約開支。

  2.負(fù)責(zé)各單位成本費(fèi)用核算和核對(duì)工作,及時(shí)提供成本費(fèi)用報(bào)表。

  3.負(fù)責(zé)往來(lái)賬目的核算、核對(duì)、檢査和清算工作。

  4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇13

  1、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):

  (1)對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估;

  (2)對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì),包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績(jī)快報(bào)、自愿披露的預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息等;

  (3)在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

  (4)至少每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

  2、其他職責(zé):

  (1)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告;

  (2)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)將審計(jì)重要的對(duì)外投資、購(gòu)買和出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)作為年度工作計(jì)劃的必備內(nèi)容。

  (3)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計(jì)工作,并根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇14

  第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計(jì)工作。

  第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等,對(duì)確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃、稽核審計(jì)方案。

  第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。

  第四條對(duì)稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,進(jìn)行認(rèn)真的分析研究,提出處理意見(jiàn),按稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

  第五條參與調(diào)查研究,了解下級(jí)稽核審計(jì)部門工作進(jìn)展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問(wèn)題,提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施。

  第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇15

  1、主持審計(jì)部日常工作;

  2、組織制定、實(shí)施賽格股份公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

  3、組織協(xié)調(diào)、實(shí)施賽格股份公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目;

  4、組織實(shí)施賽格股份公司安排的股東審計(jì)項(xiàng)目;

  5、組織實(shí)施賽格股份公司總部經(jīng)濟(jì)合同的價(jià)格審核;

  6、組織對(duì)賽格股份公司投資企業(yè)財(cái)務(wù)情況的分析及預(yù)警工作;

  7、指導(dǎo)賽格股份公司投資企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作;

  8、組織完成賽格股份公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)交辦的其它審計(jì)工作。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇16

  崗位職責(zé):

  1、制訂集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,并持續(xù)優(yōu)化。

  2、制訂年度、季度審計(jì)計(jì)劃,并按計(jì)劃對(duì)集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的`財(cái)務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營(yíng)成果、收支、招采、專項(xiàng)資金的使用等進(jìn)行審計(jì),匯報(bào)。

  3、監(jiān)督檢查集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的財(cái)務(wù)報(bào)表等進(jìn)行審計(jì),檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。

  4、根據(jù)審計(jì)結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、提出審計(jì)整改并提交公司管理層,提出意見(jiàn)或建議,跟蹤整改結(jié)果。

  5、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績(jī)效等專項(xiàng)審計(jì)。

  6、受理投訴及檢舉事項(xiàng),檢查違規(guī)違紀(jì)行為。

  7、監(jiān)督評(píng)價(jià)各公司內(nèi)部控制體系有效性,對(duì)不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤整改。

  8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級(jí)以上職稱;

  2、有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師資格證者優(yōu)先;

  3、5年以上集團(tuán)型企業(yè)從事風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);有上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

  4、品行端正,過(guò)往無(wú)違法違紀(jì)行為。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇17

  1.貫徹國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策,負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行監(jiān)督。

  2.負(fù)責(zé)對(duì)外包工程預(yù)決算和經(jīng)濟(jì)合同的審定監(jiān)督。

  3.負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)獨(dú)立法人離任的審計(jì)工作。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇18

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

  2、 檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的`健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;

  3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書;

  4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢(shì)并運(yùn)用新技術(shù)、新方法,有效提高審計(jì)效率和質(zhì)量。

  任職資格:

  1、本科學(xué)歷以上,3年以上內(nèi)部審計(jì)總監(jiān)工作經(jīng)驗(yàn),有大型集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)者或地方審計(jì)局機(jī)關(guān)任職經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

  2、熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)法規(guī),有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有較強(qiáng)的判斷和決策能力;

  3、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守,可以適應(yīng)出差。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇19

  1、負(fù)責(zé)督促內(nèi)部審計(jì)檔案的及時(shí)歸檔;

  2、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的驗(yàn)收及裝訂;

  3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案案卷的'編目工作;

  4、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的保管工作;

  5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案借閱工作;

  6、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案利用的統(tǒng)計(jì)。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇20

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系、制度和流程,制定審計(jì)內(nèi)控計(jì)劃和預(yù)算;

  2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況,各項(xiàng)管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對(duì)其有效性、合理性及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

  3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司常規(guī)審計(jì),以及各類專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)等,根據(jù)審計(jì)情況,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等方面提出改善建議。

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷,審計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè);

  2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

  3、熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)、稅收知識(shí),熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系的建設(shè)及管理;

  4、具有較強(qiáng)的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

  5、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的`職業(yè)道德,保密意識(shí)強(qiáng)

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇21

  1、協(xié)助部門經(jīng)理制定公司年度工程審計(jì)計(jì)劃,獨(dú)立或組織編制工程審計(jì)項(xiàng)目工作方案;

  2、負(fù)責(zé)建立審計(jì)部工程審計(jì)制度和規(guī)范,建立工程項(xiàng)目的全過(guò)程合規(guī)性審計(jì)體系,以工程項(xiàng)目管理審計(jì)為重點(diǎn),開展工程審計(jì)業(yè)務(wù),保證項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程處于可控之中;

  3、參與建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、合同簽訂等前期工作的審計(jì)監(jiān)督審核。

  4、負(fù)責(zé)對(duì)所有公司的工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),能夠發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目各階段存在的問(wèn)題并提出整改意見(jiàn);對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤檢查,督促審計(jì)建議的落實(shí)并實(shí)施必要的后續(xù)審計(jì);

  5、負(fù)責(zé)編制工程審計(jì)底稿及審計(jì)報(bào)告,并向管理層進(jìn)行匯報(bào);

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇22

  1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度。

  2、組織對(duì)公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評(píng)價(jià)。

  3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團(tuán)實(shí)際,建立健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度及作業(yè)流程。

  4、組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會(huì)議審定,并組織實(shí)施。

  5、負(fù)責(zé)審計(jì)工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查,工程審計(jì)的復(fù)核和審計(jì)報(bào)告的簽發(fā)等工作。

  6、負(fù)責(zé)對(duì)公司物質(zhì)采購(gòu)、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

  7、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高審計(jì)人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  8、對(duì)所屬公司的經(jīng)濟(jì)效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。對(duì)集團(tuán)各部門、公司的勞動(dòng)紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報(bào)、整改要求和處罰決定。

  9、負(fù)責(zé)編寫年度審計(jì)工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會(huì)議報(bào)告。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇23

  審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé):

  1.貫徹國(guó)家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價(jià)格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項(xiàng)工作有序開展,負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度及工作流程。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項(xiàng)目的投資。

  2.負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計(jì)劃,并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計(jì)部完成設(shè)計(jì)圖紙審查、設(shè)計(jì)概算審核、設(shè)計(jì)方案測(cè)算及經(jīng)濟(jì)對(duì)比等工作。

  3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)的會(huì)審工作。參與勘查、設(shè)計(jì)、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購(gòu)合同等合同會(huì)審、會(huì)簽工作。

  4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算,并與設(shè)計(jì)概算對(duì)比分析,為審查施工圖提供支持。

  5.負(fù)責(zé)計(jì)算在建工程的變更工程量及造價(jià),進(jìn)行變更造價(jià)測(cè)算和變更方案經(jīng)濟(jì)對(duì)比工作。

  6.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進(jìn)度款審核等。

  7.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同談判等。

  8.參與銷售相關(guān)的面積計(jì)算、價(jià)格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。

  9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績(jī)效管理工作。

  10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費(fèi)控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇24

  職責(zé)描述:

  1、在部長(zhǎng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)所屬公司(部門)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。及時(shí)與各部門進(jìn)行溝通,少普查,多抽查,有問(wèn)題查到底;發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào),盡量將問(wèn)題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。

  2、規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行體系,對(duì)集團(tuán)各公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)開展、報(bào)表分析進(jìn)行監(jiān)督。

  3、對(duì)集團(tuán)公司開發(fā)的新項(xiàng)目督促財(cái)務(wù)部門可行性經(jīng)濟(jì)分析并對(duì)其分析結(jié)果進(jìn)行審計(jì)。

  4、對(duì)集團(tuán)各公司進(jìn)行稅收籌劃,每月指導(dǎo)檢查對(duì)外帳務(wù)的處理,稅收政策的'利用。

  5、對(duì)集團(tuán)各公司及部門的計(jì)劃大要事收集,監(jiān)督執(zhí)行情況匯總考核。

  6、監(jiān)督各司各部績(jī)效考核財(cái)務(wù)指標(biāo)的制定;參與集團(tuán)公司對(duì)各司各部考核,并出具審計(jì)結(jié)果。

  7、抽查審核項(xiàng)目成本控制,提出降低成本控制措施。

  任職要求:

  從事審計(jì)3年以上,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè),專科以上學(xué)歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇25

  一、詳細(xì)領(lǐng)導(dǎo)、組織監(jiān)察審計(jì)部門的各項(xiàng)工作,對(duì)本部門的工作負(fù)責(zé)。

  二、制定和完善公司監(jiān)察審計(jì)方面的.各項(xiàng)規(guī)章制度。

  三、制定年度監(jiān)察審計(jì)工作安排,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

  四、創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作,在完成正常監(jiān)察審計(jì)業(yè)務(wù)外,主動(dòng)開展監(jiān)察審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)管理監(jiān)察審計(jì),為加強(qiáng)企業(yè)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。

  五、詳細(xì)協(xié)作社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)審計(jì)工作,并對(duì)外部審計(jì)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

  六、提高服務(wù)意識(shí),主動(dòng)主動(dòng)為基層單位解決實(shí)際問(wèn)題。

  七、帶頭執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)工作管理暫行方法》和《內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行方法》,不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作質(zhì)量。

  八、主動(dòng)主動(dòng)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇26

  職責(zé)描述:

  1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。

  2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)與落實(shí)工作;

  3.負(fù)責(zé)部門計(jì)劃與總結(jié)工作;

  4.負(fù)責(zé)公司預(yù)算與決算工作;

  5.負(fù)責(zé)公司資金管理工作;

  6.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;

  7.負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控工作;

  8.負(fù)責(zé)公司審計(jì)工作;

  9.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作;

  10.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析與改進(jìn)工作;

  11.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)架構(gòu)優(yōu)化工作;

  12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)線團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作;

  13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專業(yè)

  2、具有10年以上財(cái)務(wù)工作,3年以上管理工作經(jīng)驗(yàn);

  3、具有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)作能力。

  4.、具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇27

  一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)工作管理暫行方法》不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作質(zhì)量。

  二、依據(jù)審計(jì)工作安排的支配,對(duì)基層單位會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行不定期審計(jì),落實(shí)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及收入、費(fèi)用、利潤(rùn)的`真實(shí)性。

  三、負(fù)責(zé)所屬各單位負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對(duì)其經(jīng)營(yíng)期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任做出評(píng)價(jià)。

  四、對(duì)所屬各單位的貨幣資金進(jìn)行定期或不定期檢查,核實(shí)庫(kù)存限額及貨幣資金的相互限制狀況。

  五、負(fù)責(zé)檢查工程項(xiàng)目的過(guò)程限制、成本管理、核算狀況和工程項(xiàng)目的兌現(xiàn)審計(jì)。

  六、負(fù)責(zé)審計(jì)文件、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)檔案的管理工作并按期歸檔。

  七、主動(dòng)開展審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)審計(jì)工作,為加強(qiáng)企業(yè)管理出謀劃策。

  八、對(duì)內(nèi)審業(yè)務(wù)要加強(qiáng)學(xué)習(xí),對(duì)實(shí)際工作要不斷創(chuàng)新。

  九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇28

  一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行方法》的規(guī)定,不斷提高內(nèi)部監(jiān)察工作的質(zhì)量和水平。

  二、檢查有關(guān)法規(guī)、制度的執(zhí)行狀況,調(diào)查探討存在問(wèn)題, 提出合理化建議。

  三、檢查受理違規(guī)、違紀(jì)案件,重要、困難案件經(jīng)請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后剛好上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門,觸犯刑律的移交司法部門。

  四、受理來(lái)信、來(lái)訪,受理申訴、控告,做好相關(guān)資料的記錄、整理,按期完成年終總結(jié)、信息上報(bào)等工作。

  五、參加對(duì)財(cái)務(wù)審批制度的健全性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行監(jiān)察。

  六、參與基本建設(shè)投資及重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)察工作;做好經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的.成本核算、物料消耗、物資選購(gòu) 、分包結(jié)算、工程結(jié)算、質(zhì)量、平安以及各項(xiàng)費(fèi)用的運(yùn)用、虧損項(xiàng)目、虧損單位和對(duì)外投資等方面的監(jiān)察記錄。

  七、主動(dòng)幫助部門領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)遵守法律、廉潔高效的教化培訓(xùn);加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),為提高企業(yè)管理水平出謀劃策。

  八、剛好整理監(jiān)察工作檔案,并按規(guī)定存檔。

  九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇29

  一、制定企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作制度,編制企業(yè)年度內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作安排。

  二、組織、協(xié)作中介機(jī)構(gòu)開展對(duì)企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)工作,并對(duì)企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

  三、對(duì)本企業(yè)及其所屬

  單位的`財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、勞務(wù)支出、物資選購(gòu) 、工程結(jié)算、工程分包招標(biāo)、經(jīng)濟(jì)合同、對(duì)外投資、內(nèi)部限制、基建工程的決算以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

  四、對(duì)企業(yè)直管的項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)審計(jì);對(duì)分公司管轄的項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)的復(fù)審。

  五、監(jiān)督檢查公司及所屬單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及在遵守和執(zhí)行上級(jí)單位、本單位各項(xiàng)規(guī)章及制度中的狀況。

  六、受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象違反行政紀(jì)律行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象違反行政紀(jì)律的行為;參加對(duì)監(jiān)察對(duì)象的考核評(píng)議工作;幫助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)遵守法律、廉潔高效的教化。

  七、促進(jìn)公司廉政建設(shè),組織開展效能監(jiān)察工作:

  八、做好上級(jí)監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責(zé)。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇30

  一、擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度,編制年度內(nèi)部審計(jì)工作安排;提出效能監(jiān)察年度工作安排和效能監(jiān)察立項(xiàng)看法。

  二、組織對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督、監(jiān)察和財(cái)務(wù)決算審計(jì),并對(duì)集團(tuán)公司及控股公司審計(jì)監(jiān)察中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題進(jìn)行處理。

  三、組織對(duì)集團(tuán)控股公司負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或定期責(zé)任審計(jì)。

  四、對(duì)集團(tuán)公司及其控股公司的工程招標(biāo)和材料設(shè)備選購(gòu) 、辦公設(shè)施選購(gòu) 等進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督。

  五、對(duì)集團(tuán)公司及其控股公司的'財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

  六、組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參加效能監(jiān)察工作,落實(shí)集團(tuán)公司廉政建設(shè)各項(xiàng)指標(biāo)。

  七、對(duì)集團(tuán)公司及其控股公司內(nèi)部限制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和看法反饋,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和看法反饋。

  八、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇31

  1、 對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行工程造價(jià)審核與分析 ;

  2、 對(duì)預(yù)(結(jié))算中的定額換算、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料價(jià)差等進(jìn)行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映;

  3、 熟悉施工圖紙,能夠獨(dú)立計(jì)算并復(fù)核圖紙工程量 ;

  4、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)部崗位職責(zé) 篇32

  1.負(fù)責(zé)每月成本相關(guān)原始數(shù)據(jù)收集及檢查,及時(shí)登記入賬。

  2.負(fù)責(zé)每月成本的核算、認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核及事后歸集

  3.認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、再制品收付事項(xiàng)。

  4.每月做好存貨的盤存工作。

  5.熟悉操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件。

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他文職工作

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    1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德。2、制定內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)規(guī)范和管理辦法等。3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及年度工作重點(diǎn)、審計(jì)資源等具體情況,確定內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn),編制年度審計(jì)...

  • 財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位職責(zé)(通用32篇)

    職責(zé)描述:1、在部長(zhǎng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)所屬公司(部門)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。及時(shí)與各部門進(jìn)行溝通,少普查,多抽查,有問(wèn)題查到底;發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào),盡量將問(wèn)題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。...

  • 審計(jì)部專員崗位職責(zé)(通用33篇)

    職責(zé)描述:崗位職責(zé):1、在審計(jì)部長(zhǎng)的'要求及審計(jì)主管的帶領(lǐng)下,擬訂各項(xiàng)審計(jì)工作方案,為制訂審計(jì)計(jì)劃提供資料;2、擔(dān)任審計(jì)項(xiàng)目成員,負(fù)責(zé)實(shí)施完成公司審計(jì)工作;3、收集整理審計(jì)證據(jù);4、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。...

  • 財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé)(通用32篇)

    1.稅務(wù)相關(guān)工作,按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度匯算清繳工作。2.日常報(bào)銷等財(cái)務(wù)支出的審核事項(xiàng)。3.編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)決算等核算工作。4.固定資產(chǎn)折舊率的核算。...

  • 工程審計(jì)部門職責(zé)(精選31篇)

    1、具體實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目,對(duì)審計(jì)過(guò)程形成相應(yīng)記錄,確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量;2、及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患,提出改進(jìn)意見(jiàn);3、檢查各項(xiàng)制度執(zhí)行的有效性,對(duì)存在不合理處提出優(yōu)化建議;4、對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的真...

  • 審計(jì)部主管崗位職責(zé)(通用32篇)

    1、 對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行工程造價(jià)審核與分析 ;2、 對(duì)預(yù)(結(jié))算中的定額換算、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料價(jià)差等進(jìn)行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映;3、 熟悉施工圖紙,能夠獨(dú)立計(jì)算并復(fù)核圖紙工程量 ;4、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

  • 崗位職責(zé)
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