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財務(wù)審計部室崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2024-12-21

財務(wù)審計部室崗位職責(zé)(精選31篇)

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇1

  1、負(fù)責(zé)基建、設(shè)備、技改等工程項目的基礎(chǔ)審核工作。

  2、負(fù)責(zé)監(jiān)督和督促單位內(nèi)部控制制度以及相關(guān)崗位職責(zé)的履行。

  3、對日常采購、費用的抽核,并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向相關(guān)部門及其上級反饋。

  4、負(fù)責(zé)公司預(yù)算數(shù)據(jù)和KPI的匯總、統(tǒng)計、反饋、報告工作。

  5、對各相關(guān)主體的自查情況,需進行比對并跟蹤反饋相關(guān)措施的落實情況。

  6、總結(jié)稽核中發(fā)現(xiàn)問題,提出進一步完善內(nèi)部控制制度或改善工作流程的建議。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇2

  1、財務(wù)節(jié)點線上合同的審批;

  2、協(xié)助處理集團專項項目;

  3、梳理集團各項業(yè)務(wù);

  4、收集、整理集團各項財務(wù)數(shù)據(jù);

  5、協(xié)助集團年度審計工作;

  6、集團內(nèi)單體報表審計的跟蹤處理;

  7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇3

  1.應(yīng)收、應(yīng)付賬款的管理及對外核算。

  2.各類票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管,對外開具的發(fā)票及時跟進回款狀況。

  3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記及原始票據(jù)審核。

  4.根據(jù)人事部門提供的考勤統(tǒng)計,進行工資的核算。

  5.銷售、成本統(tǒng)計及復(fù)核工作,對公司的經(jīng)營活動進行全面的記錄。

  6.協(xié)助上級主管做好成本及費用核算。

  7.與稅務(wù)、銀行、會計事務(wù)所等對外聯(lián)絡(luò)、溝通。

  8.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案、合同歸檔和保管。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇4

  1.稅務(wù)相關(guān)工作,按時完成稅務(wù)申報以及年度匯算清繳工作。

  2.日常報銷等財務(wù)支出的審核事項。

  3.編制公司月度、年度會計報表、會計決算等核算工作。

  4.固定資產(chǎn)折舊率的核算。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇5

  1.負(fù)責(zé)每月成本相關(guān)原始數(shù)據(jù)收集及檢查,及時登記入賬。

  2.負(fù)責(zé)每月成本的核算、認(rèn)真進行成本、開支的事前審核及事后歸集

  3.認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、再制品收付事項。

  4.每月做好存貨的盤存工作。

  5.熟悉操作財務(wù)軟件及辦公軟件。

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他文職工作

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇6

  1.完成公司研發(fā)團隊費用的各維度實績分析,加強制造相關(guān)費用控制,尋求精益空間,提升公司效率

  2.完成每月CR項目的統(tǒng)計與分析報告,跟蹤每月CR項目執(zhí)行情況

  3.完成集團庫存相關(guān)報表,關(guān)注庫存各項變動

  4.協(xié)助研發(fā)&運營團隊建立可量化的KPI,跟蹤結(jié)果,并根據(jù)執(zhí)行情況優(yōu)化KPI,提高財務(wù)收益,分析盈虧因素及相應(yīng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)對損益的影響及KPI

  5.根據(jù)實際情況,協(xié)助完成相關(guān)財務(wù)專案項目,解決項目推進中的問題,提升工作效率

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇7

  1、負(fù)責(zé)督促內(nèi)部審計檔案的及時歸檔;

  2、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的驗收及裝訂;

  3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案案卷的'編目工作;

  4、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的保管工作;

  5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案借閱工作;

  6、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案利用的統(tǒng)計。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇8

  審計部經(jīng)理中南集團-中南高科南通中南高科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司,中南集團,中南集團-中南高科職位描述:

  1、審核各項目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進建議

  2、根據(jù)團隊的審計計劃,準(zhǔn)時高效的完成國內(nèi)各項目公司的審計復(fù)核工作

  3、評估各項目公司的財務(wù)和商業(yè)風(fēng)險,實行并推廣企業(yè)風(fēng)險管理計劃

  任職要求:

  1、會計師職稱或相關(guān)資格

  2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計相關(guān)的法律法規(guī)及要求

  3、掌握財務(wù)審計的理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內(nèi)部審計

  4、具有較強的應(yīng)變力、出色的工作能力及團隊合作能力

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇9

  1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團各項規(guī)章制度

  2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

  3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團實際,建立健全內(nèi)部審計規(guī)章制度及作業(yè)流程。

  4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定,并組織實施。

  5、負(fù)責(zé)審計工作進度與質(zhì)量的.檢查,工程審計的復(fù)核和審計報告的簽發(fā)等工作。

  6、負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟活動和經(jīng)濟合同進行審計監(jiān)督。

  7、對所屬公司的經(jīng)濟效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任進行審計。

  8、對集團各部門、公司的勞動紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。

  9、負(fù)責(zé)編寫年度審計工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報告。

  10、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇10

  1、 對施工項目進行工程造價審核與分析 ;

  2、 對預(yù)(結(jié))算中的定額換算、取費標(biāo)準(zhǔn)、材料價差等進行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)問題及時反映;

  3、 熟悉施工圖紙,能夠獨立計算并復(fù)核圖紙工程量 ;

  4、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇11

  1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):

  (1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  (2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;

  (3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

  (4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

  2、其他職責(zé):

  (1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;

  (2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

  (3)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價;

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇12

  1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團各項規(guī)章制度。

  2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

  3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團實際,建立健全內(nèi)部審計規(guī)章制度及作業(yè)流程。

  4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定,并組織實施。

  5、負(fù)責(zé)審計工作進度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復(fù)核和審計報告的簽發(fā)等工作。

  6、負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟活動和經(jīng)濟合同進行審計監(jiān)督。

  7、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  8、對所屬公司的經(jīng)濟效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。

  9、負(fù)責(zé)編寫年度審計工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報告。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇13

  崗位職責(zé):

  1、制訂集團、各分(子)公司、學(xué)校各項內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。

  2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學(xué)校的`財務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。

  3、監(jiān)督檢查集團、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)報表等進行審計,檢驗其真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。

  4、根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。

  5、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項審計。

  6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規(guī)違紀(jì)行為。

  7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。

  8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、審計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

  2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;

  3、5年以上集團型企業(yè)從事風(fēng)險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。

  4、品行端正,過往無違法違紀(jì)行為。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇14

  審計部是公司綜合審計協(xié)調(diào)部門,主要職責(zé)如下:

  (一)內(nèi)控體系建立:

  (1)負(fù)責(zé)擬制公司審計工作計劃,完成公司下達的審計工作項目。

  (2)負(fù)責(zé)擬制公司內(nèi)部審計制度、辦法、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),運用審計手段保證公司各部門規(guī)范運作。

  (3)擬制并及時修訂審計部職責(zé)范圍內(nèi)的各項管理制度。

  (二)審計工作

  (1)按照國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度,監(jiān)督和檢查公司各地區(qū)/部門以及所屬單位的執(zhí)行情況,依法對其進行財務(wù)審計,保證企業(yè)經(jīng)濟活動合法有序進行。

  (2)根據(jù)審計法、會計法等相關(guān)制度,對公司各部門(含職能部門)的費用、單據(jù)及公司制度的執(zhí)行、年度報表進行內(nèi)部審計。

  (3)按照審計法、會計法等相關(guān)制度,對財務(wù)收支、年度財報表進行內(nèi)部審計,審計對外投資事項,可行性、投資風(fēng)險和投資收益評估。審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,應(yīng)當(dāng)督促相關(guān)責(zé)任部門制定整改措施和整改時間,并進行內(nèi)部控制的后續(xù)審查,監(jiān)督整改措施的落實情況,并將其納入年度內(nèi)部審計工作計劃。

  (4)根據(jù)公司營銷政策審計營銷中心各個渠道及市場部費用的實施。

  (5)根據(jù)公司采購管理規(guī)定對公司采購環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。

  (6)公司應(yīng)收賬款、個人借款的稽核。

  (7)公司經(jīng)理級以上的離任、交接審計及離任經(jīng)濟責(zé)任審計。

  (8)對公司各管理鏈的風(fēng)險點進行分析、預(yù)警。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇15

  1、負(fù)責(zé)編制內(nèi)審方案,整理審計證據(jù),準(zhǔn)備相關(guān)審計文件,提出審計建議;

  2、參與現(xiàn)場審計,做好公司的財務(wù)清查工作;

  3、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)處理合法合規(guī)性、稅務(wù)風(fēng)險等進行審計評價,并提出改進建議;

  4、公司歷史賬務(wù)清查及財務(wù)狀況真實性的'審計工作;

  5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理及財務(wù)人員的培訓(xùn)工作。

  6、負(fù)責(zé)團隊的管理,及相關(guān)制度的落實

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇16

  1、配合制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

  2、按公司財務(wù)制度規(guī)定實施會計核算標(biāo)準(zhǔn)并檢查實施落實到位;

  3、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;

  4、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

  5、負(fù)責(zé)對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇17

  審計部經(jīng)理崗位職責(zé):

  1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項工作有序開展,負(fù)責(zé)制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項目的投資。

  2.負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計部完成設(shè)計圖紙審查、設(shè)計概算審核、設(shè)計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。

  3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計的會審工作。參與勘查、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審、會簽工作。

  4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算,并與設(shè)計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。

  5.負(fù)責(zé)計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。

  6.負(fù)責(zé)與項目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進度款審核等。

  7.負(fù)責(zé)與項目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評標(biāo)、合同談判等。

  8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。

  9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績效管理工作。

  10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇18

  1、主持審計部日常工作;

  2、組織制定、實施賽格股份公司年度審計工作計劃;

  3、組織協(xié)調(diào)、實施賽格股份公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計項目;

  4、組織實施賽格股份公司安排的股東審計項目;

  5、組織實施賽格股份公司總部經(jīng)濟合同的價格審核;

  6、組織對賽格股份公司投資企業(yè)財務(wù)情況的分析及預(yù)警工作;

  7、指導(dǎo)賽格股份公司投資企業(yè)內(nèi)部審計工作;

  8、組織完成賽格股份公司董事會審計委員會交辦的其它審計工作。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇19

  崗位要求:

  1.審計學(xué)、財務(wù)管理、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè);

  2.本科及以上學(xué)歷;

  3.大型企業(yè)集團8年及以上財務(wù)和審計管理經(jīng)驗;

  4.具有高級會計師、cpa、cia等專業(yè)資格;

  5.擁有注冊審計師。

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)公司年度目標(biāo),組織制訂本部門的工作計劃并分解到相關(guān)崗位,指導(dǎo)監(jiān)督其計劃的`完成情況,制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;

  2、組織梳理公司風(fēng)控體系建設(shè)工作及相關(guān)制度,評價內(nèi)控體系設(shè)計是否健全、執(zhí)行是否有效,促進內(nèi)部控制體系不斷完善;

  3、建立重大風(fēng)險問題持續(xù)監(jiān)督跟蹤及問責(zé)調(diào)查機制,組織制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;

  4、組織開展公司及各分子公司的財務(wù)審計工作,根據(jù)財務(wù)審計情況對公司財務(wù)管理提出創(chuàng)新性、合理化建議,保證公司財務(wù)管理風(fēng)險可控;

  5、組織稽核公司各類采購價格,審核資金支付及代理費,聯(lián)合相關(guān)部室或獨立對各類招、議標(biāo)活動開展詢價工作,全過程監(jiān)督招、議標(biāo)活動;

  6、監(jiān)督公司及各分子公司內(nèi)部控制運行情況,識別、分析并評估制度、流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點,提出關(guān)于完善制度和流程、防控風(fēng)險的相關(guān)建議;

  7、參與公司各類技改項目的立項評審,開展公司技改決算工作;

  8、協(xié)助風(fēng)控總監(jiān)監(jiān)督經(jīng)營管理部及各分子公司企管部建立科學(xué)完善的風(fēng)險防范體系。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇20

  1、制定工程與大型設(shè)備項目審計計劃并組織人員進行審計;

  2、實施工程與大型設(shè)備項目成本控制,組織控制價/結(jié)算價、過程跟蹤審計等;

  3、參與工程與大型設(shè)備項目招標(biāo)、合同談判、項目驗收等的過程監(jiān)督;

  4、建立和完善工程與大型設(shè)備項目監(jiān)督管理的流程和制度體系;

  5、編制及整理審計底稿和相關(guān)資料歸檔;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇21

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預(yù)算;

  2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;

  3、負(fù)責(zé)組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務(wù)審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

  2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;

  3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;

  4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

  5、具有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的`職業(yè)道德,保密意識強

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇22

  根據(jù)審計方案獨立實施審計項目;

  組織并參與實施業(yè)務(wù)審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調(diào)查等內(nèi)部審計工作;

  財務(wù)收支的有效性、財務(wù)核算的合法性、部門運行的有效性獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù);

  放貸的合規(guī)性、分行內(nèi)部管理和各項制度的執(zhí)行情況,獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù);

  定期就重大審計發(fā)現(xiàn)及時向?qū)徲嬑瘑T會匯報;

  6 .撰寫審計報告。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇23

  一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

  二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。

  三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。

  四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。

  五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實向領(lǐng)導(dǎo)提出改進意見和建議。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇24

  1.負(fù)責(zé)各單位的會計核算,嚴(yán)格控制成本費用,節(jié)約開支。

  2.負(fù)責(zé)各單位成本費用核算和核對工作,及時提供成本費用報表。

  3.負(fù)責(zé)往來賬目的核算、核對、檢査和清算工作。

  4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇25

  一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度,農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責(zé)匯編。

  二、負(fù)責(zé)組織本部門實施

  二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。

  三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用

  。

  四、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當(dāng)好金融醫(yī)士。

  五、維護國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。

  六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

  七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

  八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計部門交辦的其它工作,范文《農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責(zé)匯編》。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇26

  ①協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立、完善財務(wù)審計管理體系,并維護其運行;

  ②協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)制定財務(wù)審計管理制度及相關(guān)流程,并嚴(yán)格執(zhí)行;

  ③根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對各項財務(wù)收支、專項資金的使用及核算情況進行審計,并上報審計結(jié)果

  ④參加審計企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的預(yù)算執(zhí)行情況,并提出相關(guān)審計建議;

  ⑤負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)日常監(jiān)控與審計管理工作,參與財務(wù)統(tǒng)一調(diào)度管理;

  ⑥協(xié)助相關(guān)人員涉及企業(yè)的投融資財務(wù)管理工作,降低投融資風(fēng)險;

  ⑦審計工作結(jié)束后,及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)審計報告,并將審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報部門經(jīng)理;

  ⑧做好與企業(yè)其他部門的聯(lián)系工作,并處理好企業(yè)相關(guān)部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作;

  ⑨完成其他與內(nèi)部審計相關(guān)工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇27

  1. 協(xié)助準(zhǔn)備外部審計或咨詢項目的資料,對各部門的上交的資料進行初審以確保符合審計的目的;

  2.完成常規(guī)審計項目,如對各部門流程內(nèi)控工作的審計,根據(jù)審計工作整理流程內(nèi)控制度設(shè)計方面的缺陷并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和集團政策提出改進建議;查看各部門對于各種規(guī)章制度的執(zhí)行情況,根據(jù)執(zhí)行情況給出審計結(jié)果并提出整改要求;

  3. 根據(jù)舉報和投訴,進行案件的查處,在查處過程中善于運用國家的法律法規(guī),能夠供定公平公正的處理案件;

  4. 進行飛行檢查,根據(jù)要求查看控制環(huán)境的和員工的工作流程是否符合公司的標(biāo)準(zhǔn)要求,并出具飛行測試報告;

  5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇28

  第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

  第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

  第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計項目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

  第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進行認(rèn)真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計結(jié)論和決定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

  第五條參與調(diào)查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

  第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇29

  1、能根據(jù)年度審計/監(jiān)察計劃或各類委托獨立開展內(nèi)部審計/監(jiān)察項目,稽核公司各項業(yè)務(wù)活動的真實性、合法性、效益性。

  2、對審計/監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的問題或潛在風(fēng)險進行有效識別與判斷,并提出合理化建議。

  3、針對各項審計/監(jiān)察工作的結(jié)果,編制審計/調(diào)查報告并與被審計單位或個人進行反饋與交流。

  4、及時跟蹤檢查業(yè)務(wù)部門對審計/監(jiān)察報告改善建議落實情況,必要時實施后續(xù)審計。

  5、協(xié)助完善內(nèi)部審計監(jiān)察相關(guān)制度、工作流程等。

  6、完成上級交代的其他工作。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇30

  集團審計部財務(wù)審計專員紅星美凱龍家居紅星美凱龍家居集團股份有限公司,上海美凱龍,紅星美凱龍,紅星美凱龍官網(wǎng),紅星美凱龍家居,美凱龍,美凱龍家居,美凱龍工作內(nèi)容:

  1、負(fù)責(zé)擬訂審計計劃方案,完成審計現(xiàn)場工作。

  2、按照具體審計計劃或方案完成內(nèi)部控制審計、財務(wù)審計及專項審計。

  3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見。

  4、獲得審計證據(jù),建立審計管理檔案。

  5、整理和匯總審計工作底稿,擬定審計報告初稿。

  6、協(xié)助建立和改善審計流程和風(fēng)險體系。

  7、協(xié)助調(diào)查員工投訴及營私舞弊。

  任職資格:

  1、大學(xué)本科以上學(xué)歷(條件優(yōu)秀的可以放寬到大專);

  2、具有二年以上審計或總賬財務(wù)工作經(jīng)驗,有四大工作經(jīng)驗的優(yōu)先;

  3、熟悉審計流程、編寫審計工作底稿和審計報告草案;

  4、熟練操作office軟件,良好的'書面寫作和口頭表達能力;

  5、有嚴(yán)格的職業(yè)操守、具有工作熱情和責(zé)任感,思路清晰,學(xué)習(xí)能力強,有良好的紀(jì)律性和團隊合作精神;

  6、能適應(yīng)出差。

財務(wù)審計部室崗位職責(zé) 篇31

  1.貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策,負(fù)責(zé)對本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的財務(wù)收支情況進行監(jiān)督。

  2.負(fù)責(zé)對外包工程預(yù)決算和經(jīng)濟合同的審定監(jiān)督。

  3.負(fù)責(zé)對經(jīng)濟獨立法人離任的審計工作。

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