審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容(精選33篇)
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇1
1.負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險評估機(jī)制,制定信息系統(tǒng)審計制度;
2.利用計算機(jī)輔助審計技術(shù),對業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;
3.定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場審計工作;
4.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù);
5.組織實施信息系統(tǒng)風(fēng)險評估與審計;
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇2
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費(fèi)用預(yù)算;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施財務(wù)審計、對與公司經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計、經(jīng)濟(jì)合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;
4、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;
5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
6、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作;
7、根據(jù)審計工作計劃,負(fù)責(zé)聯(lián)系會計師事務(wù)所,配合會計師事務(wù)所的審計工作;
8、針對公司招投標(biāo)項目進(jìn)行審計;
9、對所屬企業(yè)的進(jìn)行監(jiān)督,并配合紀(jì)檢部門開展調(diào)查;
10、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定招投標(biāo)制度,完善招標(biāo)文件范本及標(biāo)準(zhǔn)流程; 從審計角度協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織商戶測評工作,完善商戶管理標(biāo)準(zhǔn);
11、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇3
1、配合審計總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計制度。
2、獨(dú)立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。
3、獨(dú)立完成審計工作底稿,針對審計重點內(nèi)容擬定完成審計報告。
4、在審計過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。
5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計專員開展具體審計事項,提高團(tuán)隊協(xié)作能力。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇4
1.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),擬定各項內(nèi)部審計制度,以及監(jiān)事會相關(guān)制度;
2. 根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),制定審計工作計劃,并組織對計劃進(jìn)行具體實施;
3.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),對公司的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理進(jìn)行審計,對重大經(jīng)濟(jì)合同、投資項目可行性研究、資產(chǎn)重組方案提出審計建議,督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,并進(jìn)行后續(xù)跟蹤審計;
4.負(fù)責(zé)監(jiān)事會辦公室日常工作; 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇5
1、 建立內(nèi)部審計管理制度,規(guī)范審計流程;加強(qiáng)風(fēng)險管控,防范風(fēng)險;
2、編制年度審計工作計劃并根據(jù)審計計劃開展審計工作,按要求出具內(nèi)部審計報告;
3、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況;
4、配合公司授權(quán)的外審單位對公司進(jìn)行的有關(guān)審計;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇6
1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機(jī)制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;
2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險防控工作方案并組織實施,實現(xiàn)廉政風(fēng)險防控目標(biāo);
3、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
4、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動;
5、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;
6、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇7
1、規(guī)劃并進(jìn)行審計,確認(rèn)會計記錄的真實性及是否符合會計準(zhǔn)則要求;
2、確定審計程序細(xì)則,準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻椖?
3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務(wù)報告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;
4、審閱財務(wù)報告及工作原稿,確認(rèn)其實質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性;
5、對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;
6、編制符合準(zhǔn)則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;
7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計事項。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇8
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;
2、擬定審計方案,編制審計報告;
3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內(nèi);
4、對各項目的資金、財產(chǎn)的安全、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查
5、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、經(jīng)濟(jì)合同的審計工作;
6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;
7、建立公司風(fēng)險和內(nèi)控管理體系。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇9
1、組織開展公司基建維修項目結(jié)算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負(fù)責(zé)基建審計檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇10
1、主導(dǎo)財務(wù)主管對總賬賬套進(jìn)行管理及審核,包括設(shè)立二級科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報表格式;
2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督實施;
3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;
6、工程造價審計。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇11
職責(zé)描述:
1、編制集團(tuán)各年度和季度的合并財務(wù)報表;
2、對集團(tuán)內(nèi)各子公司財務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督和管理;
3、對接外部審計師及評估師工作;
4、對外披露財務(wù)數(shù)據(jù)整理及審核。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),英語六級;
2、三年以上會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗,有注冊會計師證書者優(yōu)先;
3、較強(qiáng)的溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力,原則性強(qiáng)。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇12
1、負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2、負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);
3、為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;
4、實施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計,按照審計業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的`具體任務(wù),揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;
5、對集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實施日常監(jiān)督,及時收集整理經(jīng)營管理信息,開展風(fēng)險評估;
6、抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
7、參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計、流程審計、內(nèi)控。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇13
1、負(fù)責(zé)或參與集團(tuán)及事業(yè)部子公司工程管理、合同管理、造價控制、制度流程等工程審計項目或工作;
2、持續(xù)完善集團(tuán)內(nèi)部工程審計制度,編制工程審計程序和流程;
3、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)全業(yè)務(wù)審計,重點負(fù)責(zé)營銷費(fèi)用、工程費(fèi)用和成本費(fèi)用等方向的審計;
4、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)、財務(wù)舞弊行為進(jìn)行查處。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,工程管理、工程造價、土木工程等相關(guān)專業(yè);
2、3年以上工程管理或造價控制工作經(jīng)驗,熟悉招投標(biāo)流程、商務(wù)合約、施工現(xiàn)場等工作,對施工流程、規(guī)范、技術(shù)、工藝有一定的了解;
3、良好的溝通溝通及文字表達(dá)能力,公正嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇14
1.負(fù)責(zé)內(nèi)控常規(guī)審計工作及其它內(nèi)控專項審計工作的開展與實施;
2.負(fù)責(zé)內(nèi)控工作底稿的編制、復(fù)核工作,定期向經(jīng)理報告審計工作進(jìn)展;
3.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計報告和內(nèi)部控制評估報告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;
4.負(fù)責(zé)梳理、更新與各部門相關(guān)的內(nèi)部控制流程,編制、完善公司內(nèi)部控制手冊;
5.建立公司風(fēng)險清單,并根據(jù)其重要性及發(fā)生的可能性進(jìn)行風(fēng)險評級管理;
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇15
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)公司內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計工作流程,確保內(nèi)審體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn),對審計報告的正確性、可靠性、合理性負(fù)責(zé);
2、對集團(tuán)下屬子公司定期財務(wù)、生產(chǎn)、工程、預(yù)決算等方向進(jìn)行內(nèi)審,編制審計報告;
3、對發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的.行為及時報告;對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問題,及時提出改進(jìn)建議;
4、對公司及下屬子公司的財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動、預(yù)算、計劃執(zhí)行情況、資金管理和使用情況進(jìn)行審計;
5、對公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及中高層的任期(任中)經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計;
6、配合外部審計機(jī)關(guān)、上級審計部門對公司及所屬單位進(jìn)行的各項審計檢查。
任職資格:
1、本科(含)以上學(xué)歷,審計管理、財務(wù)管理、預(yù)決算等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2、注冊會計師和審計師(含)優(yōu)先;
3、3年以上大中型企業(yè)鋼結(jié)構(gòu)建筑項目、總承包項目審計、財務(wù)專職工作經(jīng)歷,擔(dān)任審計類或財務(wù)類職務(wù)3年以上;
4、熟悉國家審計、財務(wù)政策、法規(guī),熟悉審計操作流程、方法及公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù);
5、擁有較強(qiáng)的邏輯判斷、發(fā)現(xiàn)和解決問題的能力;
6、抗壓力和執(zhí)行力強(qiáng),具備良好的責(zé)任心、人際溝通能力和團(tuán)隊合作精神;
7、能適應(yīng)短期出差。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇16
1、配合上級建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
6、對子公司進(jìn)行專項審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇17
1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進(jìn)行審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況;
2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;
3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計;
4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;
5.對審計工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導(dǎo);
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇18
1. 具有財務(wù)、會計教育背景,重點大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗。
3. 具備良好的財務(wù)分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。
4. 具有對投資風(fēng)險控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險控制環(huán)節(jié)。
5. 具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。
6. 具有扎實的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財務(wù)功底。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇19
1、 可獨(dú)立完成常規(guī)內(nèi)控審計、管理審計、及與業(yè)務(wù)相關(guān)專項類審計工作,對問題點及風(fēng)險點具有識別的能力;
2、 收集、整理審計證據(jù),并進(jìn)行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應(yīng)審計結(jié)論,匯報項目負(fù)責(zé)人;
3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
4、督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇20
1.健全賓館日審的收入審計制度,做到一切流程統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化。
2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經(jīng)理的培訓(xùn)計劃,包括:培訓(xùn)時間、內(nèi)容等。
3.負(fù)責(zé)每月一次對日審、前臺收銀員、值班經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn);當(dāng)有特殊情況時,隨時組織臨時培訓(xùn)工作。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督各店出租屋房費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)等的限期內(nèi)催收工作。
5.監(jiān)督日審對各店的特殊賬戶款、應(yīng)收賬款的管理,每月末結(jié)清賬款。
6.負(fù)責(zé)對各店之間的賓客預(yù)存款、結(jié)賬款等往來賬款的管理。
7.對酒店各種會員卡券的發(fā)放管理、銷售管理及賓客使用情況的監(jiān)督。
8.審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現(xiàn)金、信用卡、支票。
9.監(jiān)督日審對前臺發(fā)票的填開、使用情況進(jìn)行檢查及問題發(fā)票的處理。
10.對日審的日常工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查,主要包括:賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費(fèi)、前臺備用金長短款等情況,是否符合酒店相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定及簽字權(quán)限范圍。
11.對月度的.日審工作報告復(fù)核、檢查、簽字確認(rèn),未竟事宜進(jìn)行處理。
12.健全返傭管理制度,監(jiān)督執(zhí)行情況。
13.負(fù)責(zé)監(jiān)控密碼掌控,及每月一次的變更工作。
14.每月不定時抽查服務(wù)員作房報表是否與實際相符。
15.完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他事宜。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇21
1、負(fù)責(zé)賓館營業(yè)收入報告的審核,有效地控制賓館營業(yè)收入中最低限度的壞帳損失。
2、審核應(yīng)收帳會計編制的各種記帳憑證。
3、加強(qiáng)信貸管理,提高資金回收率和資金使用效益。
4、審核應(yīng)收帳會計編制的每日營業(yè)收入報告,并按規(guī)定的報告時間,及時向賓館督導(dǎo)級決策管理人員報告。
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳帳項分析,定期報告應(yīng)收帳帳項余額,處理資金結(jié)算工作中出現(xiàn)的疑難問題。
6、負(fù)責(zé)解決應(yīng)收帳結(jié)算工作的往來函件,傭金結(jié)算和分析工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇22
1-根據(jù)公司的相關(guān)運(yùn)營、內(nèi)控管理制度,對各區(qū)域分子公司進(jìn)行審計,獨(dú)立完成工作,并將發(fā)現(xiàn)與被審單位進(jìn)行溝通交流,后續(xù)跟蹤擬定審計報告,追蹤后續(xù)的整改計劃、落實到人到崗。
2-對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計監(jiān)察;
3-對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計;
4-辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項審計任務(wù)。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇23
1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內(nèi)控審計、工程審計、合同審計、專項審計等
2、按照內(nèi)審計劃和相關(guān)要求,配合開展日常內(nèi)控審計、專項審計工作
3、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿
4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo),會同其他部門及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題,對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),完成相關(guān)培訓(xùn)
5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據(jù)的保存等
6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇24
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)各區(qū)域的工程成本核算及項目審計;
2.負(fù)責(zé)公司重大工程項目的供應(yīng)商資質(zhì)審核、招標(biāo)和合同審核、繪制工程圖等工作;
3.建立和定期更新負(fù)責(zé)工程實施和材料市場價格庫的信息;
4.負(fù)責(zé)各區(qū)域工程供應(yīng)商資源儲備和現(xiàn)有供應(yīng)商管理和績效評估。
任職要求:
1.大專以上學(xué)歷,建筑類,工程管理或者造價類專業(yè);
2.三年以上工程招標(biāo)組織,合同審核,工程預(yù)結(jié)算工作經(jīng)驗;
3.熟悉招標(biāo)流程,合同管理,了解相關(guān)法律法規(guī)。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇25
1、編制完整合理的審計項目工作計劃;
2、維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶進(jìn)行良好的溝通;
3、作為項目負(fù)責(zé)人指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查項目組人員的工作開展,保證項目順利實施;
4、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇26
1、協(xié)助審計部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計工作計劃;
2、合理規(guī)劃具體的審計工作,并監(jiān)控整個審計過程;
3、執(zhí)行專項審計,對公司內(nèi)部各項流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計;
4、執(zhí)行內(nèi)控審計,做好審計準(zhǔn)備工作,并對各項風(fēng)險點進(jìn)行跟蹤控制;
5、稽核調(diào)研。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇27
1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實施內(nèi)部審計項目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計過程,完成審計報告,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;
3.監(jiān)督審計問題的整改實施跟蹤情況
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時性事務(wù)。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇28
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財務(wù)審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;
4、對集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;
5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇29
1、 按照年度審計計劃安排,參與集團(tuán)內(nèi)各品牌的內(nèi)部審計工作;
2、 匯報審計發(fā)現(xiàn),整理審計底稿,協(xié)助出具審計報告;
3、 審計經(jīng)理交代的其他工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇30
1、 根據(jù)公司審計制度開展工作;
2、公司內(nèi)部審計:對公司經(jīng)營成果真實性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計;對公司各項財務(wù)收支、專項資金進(jìn)行審計;對公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行審計等;
3、 專項審計:對公司即將離任高層人員財務(wù)狀況、工作業(yè)績等實施全面審計等;
4、 協(xié)助配合外部的審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查;
5、 能獨(dú)立撰寫審計報告,提出意見和建議;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇31
1、能獨(dú)立承擔(dān)中小企業(yè)年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù);
2、做好客戶關(guān)系的維護(hù)工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇32
1.建立并健全公司內(nèi)部審計的制度、框架和流程;
2.根據(jù)公司發(fā)展方向和規(guī)劃,制定年度審計計劃;
3.制定各項審計方案,組織進(jìn)行各項審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進(jìn)后續(xù)整改情況;
4.協(xié)調(diào)并配合外部審計,跟進(jìn)外部審計報告的整改情況。
審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇33
1、熟悉各類審計項目,能獨(dú)立或帶領(lǐng)小組完成審計項目,擬定審計工作方案;
2、實施審計程序,復(fù)核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;
3、負(fù)責(zé)審計過程中和現(xiàn)場結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
4、與客戶建立長期合作關(guān)系,并實施后續(xù)審計;
5、掌握相關(guān)審計、會計各項知識及流程,并對行業(yè)新動態(tài)、新準(zhǔn)則及時了解,提出有效的思路;
6、 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;