高級審計(jì)員工作職責(zé)描述(精選29篇)
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇1
- 向各行業(yè)的客戶提供優(yōu)質(zhì)的審計(jì)及其他鑒證服務(wù);
- 獲取所有必要的審計(jì)工作文件和進(jìn)行文件歸檔。文件歸檔工作包括搜尋數(shù)據(jù)和記錄審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)及結(jié)果;
- 識別、以及向經(jīng)理和合伙人匯報(bào)會計(jì)和審計(jì)工作中的問題;
- 識別及提出改善工作效率的機(jī)會;
- 溝通協(xié)調(diào)客戶,確保客戶的數(shù)據(jù)能夠以有效率的方式且及時(shí)提交到審計(jì)部。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇2
1.熟悉工程項(xiàng)目實(shí)施全過程管理。
2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃;
3.負(fù)責(zé)審計(jì)前審計(jì)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)(明確審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方式、工作成果的編寫);
4.擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程;
5.起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
6.負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
7.審計(jì)資料、底稿的歸檔、保管、移交等。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇3
1、作為外勤主管,為中/大型國有企業(yè)或上市公司提供年報(bào)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任、并購重組等專項(xiàng)審計(jì)以及非審計(jì)類咨詢業(yè)務(wù);
2、在項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)下,完成各類項(xiàng)目審計(jì)策略書、預(yù)算和執(zhí)行的編制,按照審計(jì)策略書督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員完成已約定向客戶提供的專業(yè)服務(wù);
3、利用自己的專業(yè)知識積累及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),嘗試發(fā)現(xiàn)客戶在會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營合規(guī)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制及全面風(fēng)險(xiǎn)管理等方面可能存在的問題;
4、向項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、重大問題,在項(xiàng)目結(jié)束后對項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié),分享成功和失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);
5、在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下,對項(xiàng)目方案的設(shè)計(jì)、執(zhí)行、調(diào)整有自己獨(dú)特的思路和見解,并提出有建設(shè)性的觀點(diǎn)。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇4
1、 每年定期梳理集團(tuán)所有公司內(nèi)部管理制度(存檔于集團(tuán)公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運(yùn)行;
2、定期或不定期對集團(tuán)所有公司進(jìn)行審計(jì),形成相應(yīng)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告內(nèi)容包括:內(nèi)控及各公司發(fā)布的管理制度及會計(jì)制度執(zhí)行情況匯報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)告(季、半年、年度)是否真實(shí)準(zhǔn)確反映被審計(jì)公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執(zhí)行,避免流于形式,保證財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確合法合規(guī);
3、定期或不定期對集團(tuán)所有公司進(jìn)行納稅專項(xiàng)審計(jì),形成相應(yīng)納稅審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告內(nèi)容包括:被審計(jì)公司所有納稅情況匯報(bào),適用國家稅種及稅率是否正確,計(jì)提應(yīng)納稅額及已納稅額是否準(zhǔn)確、真實(shí),是否按期申報(bào),按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補(bǔ)充申報(bào)或完善解決;
4、 對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理制度問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善。(重點(diǎn)是資金管理、固定資產(chǎn)存貨等、對外采購、費(fèi)用報(bào)銷、授權(quán)文件等);
5、負(fù)責(zé)審計(jì)集團(tuán)所有公司股東會決議或其他重大決策所依據(jù)的內(nèi)部管理報(bào)表及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。保障公司重大決策所依據(jù)的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)在出具相應(yīng)專項(xiàng)審核報(bào)告或在內(nèi)部管理報(bào)表或數(shù)據(jù)上簽字,承擔(dān)相應(yīng)復(fù)核及審核責(zé)任;
6、 集團(tuán)公司其他相關(guān)工作。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇5
1.初步了解國內(nèi)會計(jì)、審計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)的企業(yè)法規(guī)及稅務(wù)知識。
2.理解審計(jì)程序的目的,理解審計(jì)基本操作流程。
3.能夠在指導(dǎo)下,按時(shí)按質(zhì)完成部分簡單科目的審計(jì)工作。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇6
1、 協(xié)助擬訂審計(jì)計(jì)劃方案,完成審計(jì)現(xiàn)場工作;
2、 獲得審計(jì)證據(jù),建立審計(jì)管理檔案;
3、 整理和匯總審計(jì)工作底稿,擬定審計(jì)報(bào)告初稿;
4、 與外部審計(jì)人員建立聯(lián)系;
5、 對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議;
6、 協(xié)助建立和改善審計(jì)流程和風(fēng)險(xiǎn)體系。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇7
1、參與各類項(xiàng)目的審計(jì)工作,收集資料、編制底稿
2、按項(xiàng)目經(jīng)理的要求完成審計(jì)工作,對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議
3、完成項(xiàng)目經(jīng)理臨時(shí)交辦的任務(wù)
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇8
1.完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作,使其達(dá)到相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求;
2.按照項(xiàng)目計(jì)劃,帶領(lǐng)項(xiàng)目助理人員完成審計(jì)項(xiàng)目的部分審計(jì)任務(wù);
3.對項(xiàng)目助理人員進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督和初步評價(jià)并向項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理反饋;
4.協(xié)助出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他法定業(yè)務(wù)報(bào)告。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇9
1、 負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的估算、概算;
2、 按照公司報(bào)價(jià)政策規(guī)定制作工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)書,并配合招投標(biāo)工作;
3、 負(fù)責(zé)本部門員工的管理、培養(yǎng)與培訓(xùn)工作,并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的工作任務(wù);
4、 負(fù)責(zé)公司分包商合同價(jià)格審核;
5、 收集、分析工程造價(jià)數(shù)據(jù)信息;做到對工程項(xiàng)目的成本控制、保證工程項(xiàng)目的合理化利潤;
6、 完成工程造價(jià)的經(jīng)濟(jì)分析,及時(shí)完成工程決算資料的歸檔。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇10
1、負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的估算、概算;
2、按照公司報(bào)價(jià)政策規(guī)定制作工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)書,并配合招投標(biāo)工作;
3、負(fù)責(zé)本部門員工的管理、培養(yǎng)與培訓(xùn)工作,并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的`工作任務(wù);
4、負(fù)責(zé)公司分包商價(jià)格審核;
5、收集、分析工程造價(jià)數(shù)據(jù)信息;做到對工程項(xiàng)目的成本控制、保證工程項(xiàng)目的合理化利潤;
6、完成工程造價(jià)的經(jīng)濟(jì)分析,及時(shí)完成工程決算資料的歸檔。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇11
按領(lǐng)導(dǎo)要求對公司各職能部門以及各分子公司進(jìn)行日常經(jīng)營審計(jì),參與審計(jì)調(diào)查,對經(jīng)營狀況進(jìn)行有效評估,存在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)提出預(yù)警,審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出可行的改善和處理意見;
負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)、管理等審計(jì)方面的具體工作;
規(guī)范財(cái)務(wù)核算,審核公司產(chǎn)品的成本核算,審核公司經(jīng)營報(bào)表資料,對經(jīng)營數(shù)據(jù)異常進(jìn)行調(diào)查及分析,為公司的經(jīng)營決策提供重要的依據(jù)和建議;
負(fù)責(zé)公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評估及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估,提出可行的改善和處理意見;
負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;
完成上級安排的其他工作。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇12
1、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃,協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展審計(jì)工作(包含但不限于例行審計(jì)、舞弊審計(jì)及其它特別專項(xiàng)審計(jì)),對公司內(nèi)控管理、經(jīng)營效果、重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等實(shí)施審計(jì);
2、 協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)編制審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作底稿、起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議;
3、 負(fù)責(zé)審計(jì)工作檔案的整理和歸檔工作,確保審計(jì)資料的完整性;
4、 對審計(jì)問題進(jìn)行事后跟蹤,督促被審計(jì)部門進(jìn)行限期整改,并檢查落實(shí)改善情況;
5、 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇13
1、制定工程審計(jì)計(jì)劃并組織人員進(jìn)行工程審計(jì)。
2、對工程相關(guān)合同的審批情況及工程承包商的選擇的審計(jì)情況進(jìn)行審核;。
3、對工程變更簽證、工程預(yù)決算情況的'審計(jì)情況進(jìn)行審核。
4、對工程款支付、工程驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)的情況進(jìn)行審核。
5、對工程施工進(jìn)度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進(jìn)行記錄、監(jiān)督及審計(jì)的情況進(jìn)行審核。
6、研究招投標(biāo)項(xiàng)目,制作招投標(biāo)計(jì)劃書,報(bào)招投標(biāo)委員會審閱批示。
7、工程管理或?qū)徲?jì)等專業(yè),大專以上學(xué)歷;。
8、五年以上大型或集團(tuán)企業(yè)綜合部門的工作履歷,特別是會制作標(biāo)書;。
9、很強(qiáng)的執(zhí)行力,較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)溝通能力和學(xué)習(xí)、文字、語言表達(dá)能力;。
10、保密意識強(qiáng)。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇14
1、獨(dú)立擬訂審計(jì)計(jì)劃方案,負(fù)責(zé)中小型項(xiàng)目審計(jì)現(xiàn)場工作;
2、編制試算平衡表、合并報(bào)表;
3、對所負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作底稿質(zhì)量進(jìn)行初步把關(guān),對本項(xiàng)目輔導(dǎo)人員指導(dǎo)和培養(yǎng)。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇15
協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成審計(jì)項(xiàng)目,能獨(dú)立完成撰寫審計(jì)報(bào)告;
獨(dú)立承擔(dān)小型項(xiàng)目的審計(jì)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的工作;
國際業(yè)務(wù)高級審計(jì)員能勝任派到海外現(xiàn)場審計(jì)工作。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇16
1、負(fù)責(zé)公司基建、設(shè)備安裝工程相關(guān)的內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理工作,協(xié)助建立系統(tǒng)化的內(nèi)部控制體系;
2、參與基建工程、設(shè)備安裝項(xiàng)目前期招標(biāo),對招標(biāo)程序的合規(guī)性進(jìn)行過程監(jiān)督,負(fù)責(zé)公司基建工程、設(shè)備安裝項(xiàng)目的跟蹤審計(jì),對立項(xiàng)審批、招投標(biāo)、物資采購、設(shè)計(jì)變更、工程簽證、工程管理、工程造價(jià)等方面的審計(jì)實(shí)施工作;
3、通過審計(jì)、監(jiān)察,發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)、設(shè)備安裝項(xiàng)目中存在的問題,提出改善建議并實(shí)施后續(xù)跟進(jìn),審核工程相關(guān)合同,確保符合法律法規(guī)并保護(hù)公司利益,主導(dǎo)工程項(xiàng)目的決算,為公司合理控制成本;
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇17
1.按照內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則要求確認(rèn)和評價(jià)被審計(jì)單位制度執(zhí)行的合規(guī)性、有效性,單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性、合法性、完整性,按時(shí)完成公司內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作。
2.負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化操作流程,具體實(shí)施項(xiàng)目決算審計(jì)等專項(xiàng)審計(jì),并做好審計(jì)資料的歸檔及管理。
3.負(fù)責(zé)辦理審計(jì)監(jiān)督的日常工作,按時(shí)報(bào)送各類報(bào)告及報(bào)表。
4.負(fù)責(zé)配合上級部門對項(xiàng)目實(shí)施過程、項(xiàng)目安全、質(zhì)量事故等監(jiān)督檢查的相關(guān)工作。
5.負(fù)責(zé)建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督臺賬,定期跟蹤、梳理匯總并報(bào)告整改情況。
6.負(fù)責(zé)在建項(xiàng)目過程跟蹤審計(jì)。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇18
1、各項(xiàng)費(fèi)用合規(guī)性,合理性,金額正確性及原始單據(jù)有效性審計(jì),預(yù)算內(nèi)、外資金的使用情況審計(jì);
2、負(fù)責(zé)各類費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)費(fèi)用預(yù)算金額表的編制,協(xié)助上級編制審計(jì)工作底稿,審計(jì)資料整理、歸檔等工作;
3、協(xié)助開展財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,分析評論審計(jì)證據(jù)并形成審計(jì)結(jié)論;
4、協(xié)助制定和修改公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章制度并檢查、督促制度的貫徹執(zhí)行情況;
5、協(xié)助制定對公司及下屬子公司內(nèi)部審計(jì)工作的中、長期規(guī)劃和年度審計(jì)工作計(jì)劃,并加以實(shí)施。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇19
1、 參與協(xié)助監(jiān)督公司內(nèi)控制度的健全性、可行性、有效性及執(zhí)行情況并提出建議;
2、 參與協(xié)助構(gòu)建并完善公司監(jiān)督、審計(jì)制度,本部門的檔案管理。
3、 參與組織公司的年度審計(jì)工作。
4、 開展各類專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)、常規(guī)內(nèi)部審計(jì)工作,能承擔(dān)小型項(xiàng)目帶隊(duì)和中型項(xiàng)目主審工作。
5、參與協(xié)助對各種違法、違紀(jì)事項(xiàng)進(jìn)行立即處理或限期整改糾正及對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇20
1. 全面了解公司的組織架構(gòu)、關(guān)鍵部門的工作職責(zé)、公司運(yùn)營模式等情況;
2.對公司整體層面及各個(gè)業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營管理過程中已有的控制流程,跟蹤其執(zhí)行況及控制的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等進(jìn)行評估,持續(xù)優(yōu)化;
3.設(shè)計(jì)適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制評價(jià)底稿與評價(jià)報(bào)告,確定具體的工作內(nèi)容和披露格式;
4.不定期組織關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行內(nèi)部控制培訓(xùn)與座談,及時(shí)反饋實(shí)際工作中存在的控制缺陷,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識;
5.對公司整體以及各個(gè)業(yè)務(wù)線和管理部門針對其存在的風(fēng)險(xiǎn)所采取的控制措施執(zhí)行評估和審計(jì)程序,形成審計(jì)工作底稿;
6.對評價(jià)中認(rèn)定的內(nèi)部控制缺陷與相關(guān)部門溝通采取應(yīng)對措施實(shí)施整改工作,就整改工作的效果及新的內(nèi)部控制運(yùn)行有效性進(jìn)行反饋和跟蹤檢查。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇21
1、具有高度敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng)
2、具有較強(qiáng)的溝通、組織協(xié)調(diào)、分析判斷能力
3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司工程項(xiàng)目材料簽收等進(jìn)行監(jiān)督審查
4、負(fù)責(zé)勞務(wù)資料的收集歸檔、費(fèi)用的報(bào)銷及其他日常事務(wù);
5、完成勞務(wù)經(jīng)理交代的其他事務(wù)。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇22
1、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理完成擬上市公司IPO、上市公司年報(bào)審計(jì)、大型央企國企年報(bào)審計(jì)、資產(chǎn)重組和企業(yè)并購等項(xiàng)目;
2、獨(dú)立完成審計(jì)經(jīng)理分配的重要審計(jì)項(xiàng)目的具體審計(jì)工作及審計(jì)工作底稿,或獨(dú)立完成組成部份審計(jì)工作底稿,并編制審計(jì)報(bào)告;
3、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告,并提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
4、負(fù)責(zé)復(fù)核、指導(dǎo)下屬工作完成情況;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇23
工作職責(zé):
1.獨(dú)立帶隊(duì)完成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、績效審計(jì)等專項(xiàng)審計(jì);
2.能夠識別集團(tuán)面臨的風(fēng)險(xiǎn),并提供相應(yīng)的解決方案或業(yè)務(wù)流程優(yōu)化建議;
3.檢查和評價(jià)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的客觀性和合理性,并提出改進(jìn)意見。
4.檢查和評估內(nèi)部控制系統(tǒng)的完善性和有效性,及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),并提出改進(jìn)建議。
5.負(fù)責(zé)溝通審計(jì)檢查結(jié)果,及時(shí)跟蹤各項(xiàng)整改的執(zhí)行情況;
任職資格:
1.專業(yè)要求:財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2.資格要求:有ciacrma資格優(yōu)先;
3.工作經(jīng)驗(yàn):五年以上審計(jì)或風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn),具有內(nèi)審和外審經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4.優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)和管理能力;具有良好的.職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)精神;
5.能更頻繁地適應(yīng)出差。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇24
1、協(xié)助組織建立和完善內(nèi)控合規(guī)管理體系及流程;
2、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)及操作進(jìn)行合規(guī)審查和監(jiān)控,防范操作風(fēng)險(xiǎn),保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)性和高效運(yùn)營;
3、協(xié)助組織定期檢查,對風(fēng)險(xiǎn)提出預(yù)警及整改意見和方案;
4、了解業(yè)務(wù)流程,對業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、評估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度;
5、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)單元經(jīng)營分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析報(bào)告;
6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)全流程大數(shù)據(jù)稽查、分析和管理工作,對多種數(shù)據(jù)源進(jìn)行組合分析、挖掘、構(gòu)建智能化分析模型,監(jiān)控和預(yù)測業(yè)績走向;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇25
1.制度流程建設(shè)
1.1協(xié)助部門經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)各部門,制定跨部門工作的流程和標(biāo)準(zhǔn),建立制度匯編和流程目錄,規(guī)范流程文件格式;
1.2監(jiān)控各部門各項(xiàng)流程的運(yùn)行情況,定期評估各項(xiàng)制度流程的合理性,收集各部門在制度執(zhí)行過程中的反饋,識別問題;
1.3針對制度流程不合理的方面進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),保障制度流程對各部門工作的支持;
2.管理審計(jì)
2.1制定月度、季度、年度審計(jì)計(jì)劃;
2.2按審計(jì)計(jì)劃稽核公司各制度執(zhí)行情況,并形成報(bào)告;
2.3基于制度執(zhí)行情況,協(xié)助組織相關(guān)部門優(yōu)化制度流程 ;
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇26
1. 參與審計(jì)項(xiàng)目(IPO、新三板、上市公司年報(bào)、專項(xiàng)等),編寫審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告工作;
2. 負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;
3. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇27
1、對公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)督查;
2、對公司各部門、各區(qū)域的資金、財(cái)產(chǎn)的管理使用情況和完整安全進(jìn)行監(jiān)督審計(jì);
3、對公司各部門、各區(qū)域的經(jīng)濟(jì)合同管理及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行監(jiān)督審計(jì);
4、對公司各區(qū)域門店經(jīng)營、管理、安全進(jìn)行監(jiān)督審計(jì);
5、對嚴(yán)重違反公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律、侵占公司資產(chǎn)、貪污挪用公款等損害公司利益的行為及舉報(bào),領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)督查工作進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),并出具處理意見和建議。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇28
1、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃,開展公司各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;
2、對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,推動(dòng)優(yōu)化工作流程;
3、揭示內(nèi)部控制中存在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系;
4、實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)審計(jì)工作,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題得以整改落實(shí);
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
高級審計(jì)員工作職責(zé)描述 篇29
1.按照審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)流程,執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作;
2.對接第三方財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),協(xié)助完成財(cái)務(wù)資料的搜集、檢查、提供工作;
3.按月度出具集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)調(diào)整分錄,對財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)進(jìn)行分析;
4.協(xié)助完成各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作,對財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)經(jīng)營核心數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并得出初步結(jié)論;
5.執(zhí)行審計(jì)報(bào)告的后續(xù)跟蹤工作;
6.執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)資料的收集、整理和歸檔工作。