關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé)(精選28篇)
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇1
1、獨(dú)立擬訂審計(jì)計(jì)劃方案,負(fù)責(zé)中小型項(xiàng)目審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)工作;
2、編制試算平衡表、合并報(bào)表;
3、對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作底稿質(zhì)量進(jìn)行初步把關(guān),對(duì)本項(xiàng)目輔導(dǎo)人員指導(dǎo)和培養(yǎng)。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;
2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,審計(jì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查;
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)操縱度的健全性和有、效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;
4、協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對(duì)公司對(duì)內(nèi)部操縱制度的.執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、對(duì)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);
6、與外部審計(jì)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;
7、負(fù)責(zé)整理歸檔公司內(nèi)外部各類審計(jì)檔案;
8、按時(shí)完成公司交辦的其他工作。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇3
1、與客戶進(jìn)行溝通,收集、整理審計(jì)證據(jù),形成審計(jì)結(jié)論;
2、整理完善審計(jì)工作底稿,做好審計(jì)底稿歸檔工作;
3、重大問(wèn)題的.請(qǐng)示、匯報(bào)、溝通函、管理、審計(jì)報(bào)告等材料的撰寫;
4、具有獨(dú)立完成從底稿到試算平衡表至報(bào)告整個(gè)業(yè)務(wù)流程的能力。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部操縱制度及其他流程、管理規(guī)定等修訂或完善工作
2、協(xié)助部門主管,參與公司審計(jì)及內(nèi)部評(píng)價(jià)機(jī)制設(shè)計(jì)、編制工作,以及相應(yīng)工作底稿、模板等的設(shè)計(jì)工作
3、協(xié)助部門主管進(jìn)行相關(guān)財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)整理、分析工作,以及相應(yīng)改善工作的推動(dòng)開(kāi)展
4、根據(jù)公司審計(jì)計(jì)劃,參與對(duì)公司總部及子公司的'內(nèi)部審計(jì)及評(píng)價(jià)
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇5
1.初步了解國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)、審計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)的企業(yè)法規(guī)及稅務(wù)知識(shí)。
2.理解審計(jì)程序的目的,理解審計(jì)基本操作流程。
3.能夠在指導(dǎo)下,按時(shí)按質(zhì)完成部分簡(jiǎn)單科目的審計(jì)工作。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇6
1.每日收集各營(yíng)業(yè)點(diǎn)報(bào)表將現(xiàn)金收入?yún)R總提供給出納;
2.核對(duì)房?jī)r(jià),進(jìn)行過(guò)房租操作;
3.稽核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)提交的賬單;
4.審核完單據(jù),做日?qǐng)?bào)表提交給部門領(lǐng)導(dǎo);
5.每日編制銀聯(lián)卡號(hào)及金額、掛賬單位及金額提交給應(yīng)收會(huì)計(jì);
6.核對(duì)并登記每日收到的發(fā)票票號(hào)給稅務(wù)會(huì)計(jì);
7.每日編制備用金補(bǔ)退表提交給前廳補(bǔ)退備用金做依據(jù);
9、跟進(jìn)并處理收銀提供的有問(wèn)題的單據(jù);
10、協(xié)助應(yīng)收會(huì)計(jì)處理對(duì)賬時(shí)存有問(wèn)題的單據(jù);
11.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)付房進(jìn)行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及時(shí)了解酒店的營(yíng)銷政策、銷售價(jià)格、銷售協(xié)議,熟悉各營(yíng)業(yè)部門的運(yùn)作流程,領(lǐng)導(dǎo)的簽單權(quán)限和要求等。
13.其他臨時(shí)工作 。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇7
1、具有高度敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)
2、具有較強(qiáng)的溝通、組織協(xié)調(diào)、分析判斷能力
3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目材料簽收等進(jìn)行監(jiān)督審查
4、負(fù)責(zé)勞務(wù)資料的收集歸檔、費(fèi)用的報(bào)銷及其他日常事務(wù);
5、完成勞務(wù)經(jīng)理交代的其他事務(wù)。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇8
1、參與執(zhí)行各類型IT審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)與咨詢項(xiàng)目;
2、獨(dú)立執(zhí)行審計(jì)工作并撰寫工作底稿;
3、分析測(cè)試結(jié)果,識(shí)別缺陷和風(fēng)險(xiǎn),并撰寫管理建議;
4、與客戶就審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議進(jìn)行溝通和確認(rèn);
5、協(xié)助完成審計(jì)底稿歸檔工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇9
1、處理審計(jì)案例,為客戶提供專業(yè)服務(wù),執(zhí)行審計(jì)程序;編制審計(jì)底稿,客戶資料整理歸檔;
2、客戶資料的歸檔與整理;
3、及時(shí)反映工作遇到的難題和工作改進(jìn)建議;
4、向上級(jí)每周匯報(bào)工作,并提出改進(jìn)工作建議;
5、積極參與部門的培訓(xùn)與討論,配合審計(jì)主管的工作;
6、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù);
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的估算、概算;
2、按照公司報(bào)價(jià)政策規(guī)定制作工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)書,并配合招投標(biāo)工作;
3、負(fù)責(zé)本部門員工的管理、培養(yǎng)與培訓(xùn)工作,并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的`工作任務(wù);
4、負(fù)責(zé)公司分包商價(jià)格審核;
5、收集、分析工程造價(jià)數(shù)據(jù)信息;做到對(duì)工程項(xiàng)目的成本控制、保證工程項(xiàng)目的合理化利潤(rùn);
6、完成工程造價(jià)的經(jīng)濟(jì)分析,及時(shí)完成工程決算資料的歸檔。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇11
1.制度流程建設(shè)
1.1協(xié)助部門經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)各部門,制定跨部門工作的流程和標(biāo)準(zhǔn),建立制度匯編和流程目錄,規(guī)范流程文件格式;
1.2監(jiān)控各部門各項(xiàng)流程的運(yùn)行情況,定期評(píng)估各項(xiàng)制度流程的合理性,收集各部門在制度執(zhí)行過(guò)程中的反饋,識(shí)別問(wèn)題;
1.3針對(duì)制度流程不合理的方面進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),保障制度流程對(duì)各部門工作的支持;
2.管理審計(jì)
2.1制定月度、季度、年度審計(jì)計(jì)劃;
2.2按審計(jì)計(jì)劃稽核公司各制度執(zhí)行情況,并形成報(bào)告;
2.3基于制度執(zhí)行情況,協(xié)助組織相關(guān)部門優(yōu)化制度流程 ;
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇12
1.對(duì)機(jī)構(gòu)的計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)/研究/設(shè)施和供應(yīng)商進(jìn)行檢查/審核,維護(hù)審核文件及其他質(zhì)量保證文件;
2.審核研究方案和最終報(bào)告及其修訂,為GLP試驗(yàn)的最終報(bào)告準(zhǔn)備QAU聲明;
3.審查機(jī)構(gòu)SOP是否符合GLP法規(guī)的規(guī)定;
4.不定期對(duì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢查;
5.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向部門主管匯報(bào),服從以及配合QA部門主管的工作安排。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇13
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度及其他流程、管理規(guī)定等修訂或完善工作
2.協(xié)助部門主管,參與公司審計(jì)及內(nèi)部評(píng)價(jià)機(jī)制設(shè)計(jì)、編制工作,以及相應(yīng)工作底稿、模板等的設(shè)計(jì)工作
3.協(xié)助部門主管進(jìn)行相關(guān)財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)整理、分析工作,以及相應(yīng)改善工作的推動(dòng)開(kāi)展
4.根據(jù)公司審計(jì)計(jì)劃,參與對(duì)公司總部及子公司的內(nèi)部審計(jì)及評(píng)價(jià)
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;
2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,審計(jì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查;
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;
4、協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、對(duì)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);
6、與外部審計(jì)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;
7、負(fù)責(zé)整理歸檔公司內(nèi)外部各類審計(jì)檔案;
8、按時(shí)完成公司交辦的其他工作。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇15
1. 全面了解公司的組織架構(gòu)、關(guān)鍵部門的工作職責(zé)、公司運(yùn)營(yíng)模式等情況;
2.對(duì)公司整體層面及各個(gè)業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中已有的控制流程,跟蹤其執(zhí)行況及控制的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等進(jìn)行評(píng)估,持續(xù)優(yōu)化;
3.設(shè)計(jì)適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)底稿與評(píng)價(jià)報(bào)告,確定具體的工作內(nèi)容和披露格式;
4.不定期組織關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行內(nèi)部控制培訓(xùn)與座談,及時(shí)反饋實(shí)際工作中存在的控制缺陷,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);
5.對(duì)公司整體以及各個(gè)業(yè)務(wù)線和管理部門針對(duì)其存在的風(fēng)險(xiǎn)所采取的控制措施執(zhí)行評(píng)估和審計(jì)程序,形成審計(jì)工作底稿;
6.對(duì)評(píng)價(jià)中認(rèn)定的內(nèi)部控制缺陷與相關(guān)部門溝通采取應(yīng)對(duì)措施實(shí)施整改工作,就整改工作的效果及新的內(nèi)部控制運(yùn)行有效性進(jìn)行反饋和跟蹤檢查。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇16
1、協(xié)助稽核審計(jì)組長(zhǎng)建設(shè)新形勢(shì)下的新的審計(jì)體系,轉(zhuǎn)變審計(jì)職能,從審計(jì)時(shí)間、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方式,審計(jì)范圍上進(jìn)行改變;
2、協(xié)助稽核審計(jì)組長(zhǎng)制定、編制稽核組年度審計(jì)計(jì)劃、工作方案等,并具體負(fù)責(zé)實(shí)施;
3、按照月度稽核審計(jì)計(jì)劃,開(kāi)展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度審計(jì)、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì)等,尋求薄弱點(diǎn),提出改善建議;
4、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫初稿;
5、協(xié)助稽核審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)做好每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的稽核審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇17
1、按照相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理的要求,開(kāi)展公司信息系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)質(zhì)量及信息安全的內(nèi)部審計(jì)工作;
2、參與部門安排的審計(jì)項(xiàng)目,包括但不限于提取、整理、匯總、分析審計(jì)項(xiàng)目所需的相關(guān)數(shù)據(jù),并為其他相關(guān)IT服務(wù)提供支持;
3、針對(duì)公司IT審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,跟蹤落實(shí)相關(guān)整改工作;
4、協(xié)助建立公司IT審計(jì)管理體系、參與制定公司相關(guān)審計(jì)制度等;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇18
1、建立和完善集團(tuán)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系;
2、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、依據(jù)公司管理需求,組織實(shí)施針對(duì)公司本部以及下屬公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作,以幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn);
7、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計(jì)的結(jié)果,對(duì)業(yè)務(wù)提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務(wù)發(fā)展的作用;
8、參與公司整體內(nèi)控管理工作,包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與控制進(jìn)行識(shí)別、測(cè)試與評(píng)價(jià);
9、協(xié)助完成公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、管理和控制工作;
10. 其他與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇19
1. 參與審計(jì)項(xiàng)目(IPO、新三板、上市公司年報(bào)、專項(xiàng)等),編寫審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告工作;
2. 負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;
3. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇20
1、 協(xié)助擬訂審計(jì)計(jì)劃方案,完成審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)工作;
2、 獲得審計(jì)證據(jù),建立審計(jì)管理檔案;
3、 整理和匯總審計(jì)工作底稿,擬定審計(jì)報(bào)告初稿;
4、 與外部審計(jì)人員建立聯(lián)系;
5、 對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改、管理建議;
6、 協(xié)助建立和改善審計(jì)流程和風(fēng)險(xiǎn)體系。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇21
1、 根據(jù)需要對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。
2、 對(duì)審計(jì)中的不明事項(xiàng),堅(jiān)持深入施工現(xiàn)場(chǎng),到__了解情況。對(duì)合同中有疑問(wèn)的條款及時(shí)向相關(guān)部門咨詢,確保分包審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。
3、 負(fù)責(zé)500萬(wàn)以上工程及材料的采購(gòu)、招投標(biāo)的監(jiān)管工作。
4、 及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映各分包單位的審計(jì)情況,對(duì)審計(jì)完畢的結(jié)算資料及時(shí)整理、歸檔。
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
審計(jì)員的崗位職責(zé)7
1、協(xié)助經(jīng)理建立完善的公司內(nèi)控審計(jì)制度與流程,梳理風(fēng)險(xiǎn)清單、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)控制體系;
2、協(xié)助制定并執(zhí)行內(nèi)審計(jì)劃、協(xié)助擬定內(nèi)審方案,組織實(shí)施審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告和管理建議,分析各流程節(jié)點(diǎn)可能存在的主要風(fēng)險(xiǎn),提出內(nèi)控改善建議或方案;
3、協(xié)助組織開(kāi)展各類常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,包括但不限于銷售、采購(gòu)、存貨等領(lǐng)域,并在審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注可能存在的舞弊和腐敗行為;
4、協(xié)助負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目整改跟蹤閉環(huán)管理;
5、協(xié)助處理部門的其他工作;
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇22
1. 核對(duì)電腦應(yīng)收賬,根據(jù)住店客人或團(tuán)隊(duì)的訂房資料,檢查結(jié)算方式和結(jié)算
憑證是否符合規(guī)定的要求,若有差誤。
2.結(jié)算單,準(zhǔn)確、及時(shí)地結(jié)轉(zhuǎn)電腦應(yīng)收賬款,分門別類的登記和發(fā)送賬單。
3.準(zhǔn)確、及時(shí)地將各旅行社、商務(wù)公司等支付的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到后臺(tái)。
4.按有效的收款程序,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過(guò)付款的客戶催賬收款;
5.及時(shí)催款,根據(jù)應(yīng)收賬款不同的類型,按照不同的方法進(jìn)行催收,嚴(yán)格控
制掛賬期限。
6.及時(shí)對(duì)有信貸優(yōu)惠的各大旅行社和商務(wù)公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行溝通。
7.及時(shí)向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理等審計(jì)方面的具體工作;
2、規(guī)范財(cái)務(wù)核算,審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,審核預(yù)決算;
3、按照公司制度審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),合理進(jìn)行費(fèi)用控制及預(yù)算;
4、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況出具審計(jì)分析報(bào)告;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇24
1、協(xié)助經(jīng)理建立完善的公司內(nèi)控審計(jì)制度與流程,梳理風(fēng)險(xiǎn)清單、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)控制體系;
2、協(xié)助制定并執(zhí)行內(nèi)審計(jì)劃、協(xié)助擬定內(nèi)審方案,組織實(shí)施審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告和管理建議,分析各流程節(jié)點(diǎn)可能存在的主要風(fēng)險(xiǎn),提出內(nèi)控改善建議或方案;
3、協(xié)助組織開(kāi)展各類常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,包括但不限于銷售、采購(gòu)、存貨等領(lǐng)域,并在審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注可能存在的舞弊和腐敗行為;
4、協(xié)助負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目整改跟蹤閉環(huán)管理;
5、協(xié)助處理部門的其他工作;
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇25
1、 負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的估算、概算;
2、 按照公司報(bào)價(jià)政策規(guī)定制作工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)書,并配合招投標(biāo)工作;
3、 負(fù)責(zé)本部門員工的管理、培養(yǎng)與培訓(xùn)工作,并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的工作任務(wù);
4、 負(fù)責(zé)公司分包商合同價(jià)格審核;
5、 收集、分析工程造價(jià)數(shù)據(jù)信息;做到對(duì)工程項(xiàng)目的成本控制、保證工程項(xiàng)目的合理化利潤(rùn);
6、 完成工程造價(jià)的經(jīng)濟(jì)分析,及時(shí)完成工程決算資料的歸檔。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇26
審計(jì)工程項(xiàng)目的整體造價(jià)、分段造價(jià)以及成本預(yù)算等工作的審計(jì)核算
具體實(shí)施公司所有工程項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì),并按時(shí)出具結(jié)算審核單
協(xié)助制訂工程審計(jì)制度,編制工程審計(jì)相關(guān)指引
根據(jù)工作計(jì)劃對(duì)工程模塊進(jìn)行審計(jì),收集整理各項(xiàng)審計(jì)底稿和證據(jù),撰寫審計(jì)報(bào)告
負(fù)責(zé)工程造價(jià)審計(jì)工作,包括預(yù)算、變更簽證、結(jié)算審計(jì)等
及時(shí)了解掌握工程造價(jià)變化情況信息,收集掌握與工程造價(jià)、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件,實(shí)施工程預(yù)算動(dòng)態(tài)管理
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇27
1.根據(jù)法律法規(guī)及公司管理體系起草或修訂自檢相關(guān)文件;
2.起草自檢計(jì)劃/方案;
3.開(kāi)展自檢工作,完成自檢記錄及自檢報(bào)告,對(duì)自檢缺陷的整改措施加入CAPA系統(tǒng),對(duì)整改措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤;
4.建立自檢檔案;
5.參與公司外部審計(jì)、注冊(cè)核查等相關(guān)工作。
關(guān)于審計(jì)員的崗位職責(zé) 篇28
1. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理體制優(yōu)化,建立健全公司的內(nèi)部控制體系。
2. 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)性審核,評(píng)估各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)施全過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn),提出有效建議并督促改進(jìn)。
3. 負(fù)責(zé)具體實(shí)施公司(及關(guān)聯(lián)公司)內(nèi)部審計(jì)工作,包括制定審計(jì)計(jì)劃和方案,編制審計(jì)工作底稿,起草并完成審計(jì)報(bào)告。
4. 參與公司內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范、工作指引的編制;協(xié)助財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)建立、完善財(cái)務(wù)審計(jì)管理體系,并維護(hù)其運(yùn)行。
5. 負(fù)責(zé)與外部審計(jì)人員對(duì)接,配合完成外部審計(jì)工作。
6. 協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目后管理,了解投資目標(biāo)業(yè)績(jī)的真實(shí)性,關(guān)注財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)并進(jìn)行有效分析與預(yù)測(cè),提示財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
7. 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理工作,為公司經(jīng)營(yíng)提供及時(shí)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。