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企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責

發(fā)布時間:2025-01-17

企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責(通用5篇)

企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責 篇1

  一、審計主管職責

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;

  2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導;

  6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;

  7、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作;

  9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

  10、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件;

  二、審計專員職責

  1、在部長領(lǐng)導下,按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在上級批準后組織執(zhí)行。監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

  2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標計劃的行為。

  3、負責或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

  4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的'獨立審計活動。

  5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。

  6、負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

  7、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

  8、負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益。

  9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

  三、審計助理職責

  1、負責公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果;

  2、按照年度項目審計計劃,開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;

  3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實;

  4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責 篇2

  崗位職責:

  1、負責根據(jù)年度審計計劃制定財務(wù)審計計劃及目標;

  2、負責搜集整理財務(wù)審計相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等,做好財務(wù)審計的有關(guān)文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立審計檔案;

  3、負責對全行的賬務(wù)、效益、績效等進行審計,負責全行的離任審計工作,包括制定審計方案、組織實施現(xiàn)場及非現(xiàn)場審計檢查,完成審計報告,做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。

  4、負責對審計發(fā)現(xiàn)的`問題進行分析研究,提出處理意見和管理建議,按審計程序和有關(guān)規(guī)定做出審計結(jié)論和決定,并負責監(jiān)督執(zhí)行;

  5、負責做好本崗位的內(nèi)部培訓及轉(zhuǎn)培訓工作。

  6、配合開展其它項目和專業(yè)審計工作;

  7、負責配合做好部門內(nèi)風險管理的相關(guān)事宜;

  8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責 篇3

  職責描述:

  1、主持審計監(jiān)察中心的工作,組織實施公司決議和董事長安排的工作;

  2、組織制定審計監(jiān)察中心的工作計劃,組織實施公司下達的'經(jīng)營計劃;

  3、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;組織內(nèi)部考核和評價,簽認內(nèi)部考核結(jié)果,提出對內(nèi)部人員的獎懲意見;

  4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

  5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審計監(jiān)督,必要時委托審計事務(wù)所進行;

  6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;

  7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標、離任經(jīng)濟責任審計;

  8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;

  9、負責組織審計活動結(jié)束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作;

  10、負責下達審計整改通知,并及時組織回訪或后續(xù)審計,落實審計結(jié)果;

  11、組織對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調(diào)查;

  12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設(shè)計變更,審核相關(guān)文件、資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;

  13、負責對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查,并對公司各類制度執(zhí)行情況進行監(jiān)察;

  14、負責做好部門內(nèi)員工的培訓、考核、管理工作;

  15、組織項目結(jié)算,并協(xié)助造價合約中心就項目結(jié)算分歧與承建商進行談判和協(xié)商;

  16、組織處理公司的法律事宜;

  17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務(wù)。

  任職資格:

  1、會計學、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;

  2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗;會計師資格,國家注冊會計師為佳;

  3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識,熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度;

  4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī),合同法律法規(guī),企業(yè)財務(wù)制度和流程;

  5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識,熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件;

  6、工作細致、嚴謹,具有較強的判斷和決策能力、計劃與執(zhí)行能力;

  7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守,有很強的感召力和凝聚力。

企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責 篇4

  職責:

  1、協(xié)助識別集團采購流程高風險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計計劃;

  2、協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員;

  3、作為項目負責人,通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計,并提出有效及具有實際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議;

  4、參與總結(jié)會議并向督察委員會領(lǐng)導及業(yè)務(wù)高級領(lǐng)導匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議;

  5、確保有正確及足夠的工作底稿。

  要求:

  1、具有較強的審計、分析及風險識別能力;

  2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、良好的'團隊合作精神及溝通能力;

  4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力

企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責 篇5

  一、審核組長職責

  質(zhì)量管理體系審核階段,絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負責,審核組長應具備管理能力和經(jīng)驗,應有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。

  因此,審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責:

  1、協(xié)助選擇審核組的成員;

  2、制定審核計劃;

  3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

  4、分析審核報告。

  二、審核組內(nèi)審員職責

  1、負責檢查、填寫審核檢查表;

  2、負責填寫不符合項報告單;

  3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

  4、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息,完成所承擔的內(nèi)部審核任務(wù);

  5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進行審核工作;

  6、負責對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議;

  7、負責在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學習,并負責有關(guān)內(nèi)容后的傳達;

  8、負責本部門內(nèi)指導、監(jiān)督質(zhì)量體系運行工作。

  三、內(nèi)部審核員能力要求

  1)具備所有審核員應具備的能力。

  2)編寫審核文件和報告的能力

  3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

  4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力

  5)較強的上下級溝通能力

  四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限

  (一)義務(wù)

  1、不斷的。學習理解體系管理知識并在實際工作中應用,協(xié)助部門領(lǐng)導規(guī)范管理、促進改進。

  2、負責本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進。

  3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù),并組織做好本部門后續(xù)改進工作。

  4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。

  5、協(xié)助或承擔公司或部門級的質(zhì)量改進項目的'實施推動。

  6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎(chǔ)管理工作。

  7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

  (二)權(quán)限

  1、對本部門的質(zhì)量體系運行有指導、監(jiān)督和改進權(quán)。

  2、根據(jù)公司審核安排,有權(quán)對受審部門進行審核、提出問題點改進要求,并對問題點的整改情況進行驗證。

  3、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督和糾正。

  4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進工作。

  5、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進行收集、上報和跟蹤。

  五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容

  1、體系審核:做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作,負責組織實施職能部門的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問題點整改效果。

  2、管理評審:協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入,不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

  3、流程優(yōu)化評價:擔任公司流程優(yōu)化評審員,根據(jù)計劃負責公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作,提供增值服務(wù),推動管理完善。

  4、迎接外審:組織落實部門內(nèi)部的審核準備工作并接受審核。

  5、改進項目的策劃、實施或參與:公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求,策劃組織實施,固化改進成果,是公司基礎(chǔ)管理改進的重要推動力量。

  6、日常基礎(chǔ)管理工作:包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協(xié)調(diào)等。

  7、部門質(zhì)量管理體系維護:部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改,部門制度健全等。

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