財務(wù)審計專員崗位職責(zé)(精選18篇)
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)工作;
2、一般納稅人帳務(wù)處理,報稅;
3、歸集高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用臺帳、研發(fā)費(fèi)用加計扣除;
4、出具財務(wù)報表審計報告,高新專項審計報告;
5、上級交待的其他事務(wù)。
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇2
完善內(nèi)部管理制度,并制定審計計劃
實(shí)施財務(wù)審計、管理審計、效率和效益審計
編制審計報告和建議書
及時發(fā)現(xiàn)財務(wù)和管理風(fēng)險,并能夠提出改進(jìn)意見
督促審計結(jié)論的落實(shí)
負(fù)責(zé)審計過程中的溝通和協(xié)調(diào)
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇3
1、編制和執(zhí)行內(nèi)審項目的測試工作;
2、收集和整理審計證據(jù)資料;
3、編制審計工作底稿及審計報告初稿;
4、后續(xù)跟進(jìn)工作,對項目內(nèi)各相關(guān)風(fēng)險點(diǎn)作出影響評估。
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇4
1.參與公司內(nèi)控制度的建設(shè)、完善和實(shí)施,及時發(fā)現(xiàn)控制缺陷并提出改進(jìn)建議;
2.協(xié)助審計部長制訂落實(shí)年度審計工作計劃;
3.按照審計通知和方案執(zhí)行審計程序,收集被審計部門資料,完成工作底稿;
4.及時向?qū)徲嫴块L匯報審計工作發(fā)現(xiàn)的問題,參與編寫審計報告初稿;
5.參加審計溝通會議,整理形成會議記錄;
6.審計工作底稿和報告的整理歸檔;
7.協(xié)助審計經(jīng)理實(shí)施后續(xù)審計程序;
8.完成審計部長交辦的其他工作事項。
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇5
1、建立專項審計作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系;
2、負(fù)責(zé)“系統(tǒng)性”生產(chǎn)審計;
3、負(fù)責(zé)內(nèi)審周工程巡檢 ;
4、參加專項工程驗(yàn)收,鑒證關(guān)鍵生產(chǎn)成果;
5、參加招采工作,促進(jìn)管理提升;
6、擇機(jī)推行預(yù)結(jié)算抽審。
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇6
1.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)開展審計管理工作;
2.具體落實(shí)公司內(nèi)部控制自我評價工作;
3.協(xié)助落實(shí)公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項審計工作;
4.具體落實(shí)部門審計資料檔案整理、歸檔工作;
5.草擬部門月度、年度工作計劃和總結(jié)等文書工作;
6.具體落實(shí)部門維穩(wěn)綜治、消防安全、財產(chǎn)物料管理、等內(nèi)務(wù)工作;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇7
1、針對公司目前現(xiàn)成交供應(yīng)商與整個供應(yīng)鏈進(jìn)行審計稽查 ;
2、針對車間各倉庫的庫存量合理性的評估與稽查;
3、針對審計稽查項開出合理有效審計報告;
4、根據(jù)公司需求開發(fā)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇8
1、執(zhí)行公司內(nèi)審工作的開展及數(shù)據(jù)匯總,協(xié)調(diào)各部人員的分工合作;
2、協(xié)助制定、修改、更新公司的內(nèi)審管理制度;
3、 配合外部機(jī)構(gòu),在公司內(nèi)部開展風(fēng)險測試、評估等方面的工作。
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇9
1、檢查業(yè)務(wù)部門流程的合理性、有效性;
2、協(xié)助上級進(jìn)行進(jìn)度款審核,簽證辦理,過程造價審核等;
3、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實(shí)。
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;
2、協(xié)助審計主管編寫內(nèi)部審計計劃;
3、規(guī)范財務(wù)核算,審計財務(wù)報表,審核預(yù)決算;
4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;
5、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
6、編制審計報告,披露問題,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
7、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險評估。
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇11
1. 負(fù)責(zé)廠房內(nèi)日常維修項目全過程管理和審核;
2. 負(fù)責(zé)新建基建類工程的現(xiàn)場抽查工作
2. 協(xié)助處理項目工程成本核算及預(yù)算造價審核等;
3. 能夠了解國家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價的管理規(guī)定;
4. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他審計工作
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)審計工作前期準(zhǔn)備的各項工作;
2、執(zhí)行專項審計,對公司內(nèi)部各項流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計;
3、執(zhí)行內(nèi)控審計,做好審計準(zhǔn)備工作,并對各項風(fēng)險舞弊點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制;
4、稽核調(diào)研;
5、接受內(nèi)部員工、外部客戶有關(guān)投訴與跟蹤;
6、匯報、整理、歸檔所組織或參與的審計工作資料。
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇13
1. 制定內(nèi)審計劃;
2. 獲取審計原始資料;
3. 按審計內(nèi)容分工審計檢查工作;
4. 完成審計底稿及檢查、匯總助理審計底稿;
5. 出具內(nèi)審報告;
6. 與被審計單位、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通整改事項;
7. 審查整改事項;
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇14
1. 負(fù)責(zé)公司審計項目的執(zhí)行工作;
2. 對公司財務(wù)信息資料的可靠性、完整性和準(zhǔn)確性,對公司財務(wù)收支狀況、資產(chǎn)負(fù)債、所有者權(quán)益的真實(shí)性、合規(guī)合法性、效益性 進(jìn)行審計;
3. 編制審計工作底稿,并撰寫內(nèi)部審計調(diào)查、分析報告;
4. 對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議;
5. 協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行制定財務(wù)審計工作計劃。
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇15
1、按照年度計劃和上級指示,制定內(nèi)部審計程序和計劃,實(shí)施審計方案,提供內(nèi)部審計報告;
2、負(fù)責(zé)對公司新投資項目的盡職調(diào)查,并提供報告;
3、熟悉公司業(yè)務(wù)流程,識別公司潛在的經(jīng)營風(fēng)險,并提出防范措施;
4、完成上級下達(dá)的其他任務(wù)。
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇16
1.組織編制年度審計工作計劃, 制定審計項目計劃、審計重點(diǎn)、審計方案;
2.組織參與對公司內(nèi)部的項目經(jīng)營質(zhì)量審計、項目收入、成本審計、風(fēng)險管理審計及專項審計工作,包括編制審計方案并組織實(shí)施,撰寫審計報告并復(fù)核審理,撰寫審計通報、審計通訊,復(fù)核、整理、上報相關(guān)審計項目檔案等;
3.負(fù)責(zé)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤,協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門及責(zé)任人,指導(dǎo)、監(jiān)督內(nèi)審及外審問題整改并進(jìn)行考核,完成整改問題的閉環(huán)處理;
4.執(zhí)行公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險的識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;
5.組織開展公司違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作;
6.負(fù)責(zé)與集團(tuán)審計部的日常聯(lián)絡(luò)工作,收集、匯總、分析公司重要審計信息、重大風(fēng)險事件、典型審計案例等信息;
8.負(fù)責(zé)將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔;
9.完成其他審計相關(guān)事務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇17
1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、審核公司各項管理制度、業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性、合規(guī)性以及執(zhí)行情況;
3、編制審計報告,披露問題,提出改進(jìn)建議、決策依據(jù);
財務(wù)審計專員崗位職責(zé) 篇18
1、參與公司經(jīng)營情況和財務(wù)管理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性的監(jiān)督、檢查與評價;
2、根據(jù)審計計劃和領(lǐng)導(dǎo)安排,參與各子公司開展各項審計工作包括但不限于財務(wù)收支審計、經(jīng)營效益審計;
3、根據(jù)審計工作計劃開展內(nèi)部審計工作,按照審計方案分工搜集審計證據(jù),編制審計底稿,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被審計單位有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn),重大問題或無法解決的問題必須及時向主管匯報解決。
4、審計項目結(jié)束后應(yīng)及時撰寫審計工作小結(jié),客觀總結(jié)評價被審計單位內(nèi)控和經(jīng)營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。負(fù)責(zé)跟進(jìn)審計建議的后續(xù)整改情況并向上級匯報。
5、 負(fù)責(zé)收集并整理最新的相關(guān)行業(yè)的財務(wù)、審計等政策法規(guī),保存、管理內(nèi)部審計檔案;
6、上級主管安排的其他各項工作。