企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)(精選15篇)
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇1
1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運審計等審計項目;
2) 執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;
3) 對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動計劃;
5) 協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;
6) 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;
7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇2
1、熟知審計準(zhǔn)則及國家制度,能獨立實施審計項目;
2、熟知內(nèi)部審計準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計標(biāo)準(zhǔn)及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,
能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇3
1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風(fēng)險點,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn),并對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;
2、 協(xié)助開展基于某項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計工作,對內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效進(jìn)行評價等工作;
3、 做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;
4、 協(xié)助具體審計項目的組織和實施;
5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論;
6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;
7、 參與編制內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引;
8、 按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關(guān)工作。
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇4
1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實施;
2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計,以及投訴舉報案件調(diào)查等;
3、對接外部審計機(jī)構(gòu),對審計整改要求、管理建議的落實情況進(jìn)行跟蹤,并對及時性進(jìn)行評價;
4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計。
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇5
1.在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;
2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計;
3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;
4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;
5.維護(hù)內(nèi)控手冊;
6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;
7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計,并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;
8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;
4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進(jìn)行審計;
6、與外部審計機(jī)構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;
2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風(fēng)險及時預(yù)警;
3、負(fù)責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;
4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計單位整改;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè),對風(fēng)險點進(jìn)行評估、預(yù)警及應(yīng)對。
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇8
1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項目測試
2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試
3. 識別高風(fēng)險領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計/信息系統(tǒng)審計/工程審計等
4. 根據(jù)舉報信息開展舞弊調(diào)查
5. 撰寫審計報告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇9
1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測試工作;
2、協(xié)助完成專項審計項目;
3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;
4、對接外部審計等工作;
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇10
1、參與審計項目,編寫審計底稿,協(xié)助項目經(jīng)理及高級審計員出具審計報告;
2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作;
3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇11
1、獨立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現(xiàn)場負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項目組各個外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;
2、對審計助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇12
1對集團(tuán)總部、各分子公司、項目部進(jìn)行定期和不定期審計;
2、按照集團(tuán)董事會要求進(jìn)行相關(guān)審計工作;
3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;
4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;
5、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;
2、負(fù)責(zé)審計項目方案的審核與執(zhí)行,編制審計審計等;
3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務(wù)活動按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;
4、執(zhí)行審計后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查。
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇14
1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計制度,規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,嚴(yán)密審計工作方法;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù),編制審計工作底稿,輸出內(nèi)部審計報告;
3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;
4、負(fù)責(zé)公司審計檔案的管理工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé) 篇15
審計項目執(zhí)行
按照集團(tuán)審計以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求,開展相關(guān)審計項目。
咨詢
向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。
制度建設(shè)
根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況,起草和更新內(nèi)部審計相關(guān)制度。
關(guān)系管理
就內(nèi)部審計項目外包的相關(guān)工作,與外部審計事務(wù)所進(jìn)行溝通。
審計整改跟蹤
參與審計整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。
主管分配的其他工作任務(wù)