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內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-01-25

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)(精選12篇)

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 篇1

  1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場(chǎng)管理、底稿歸檔;

  2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 篇2

  1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

  2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見(jiàn);

  3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,包括:制定現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)方案并執(zhí)行;

  4. 能夠就審計(jì)結(jié)果與高級(jí)管理層進(jìn)行討論,簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問(wèn)題,并對(duì)提出的問(wèn)題提出有意義的見(jiàn)解;

  5. 能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫工作;

  6. 監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;

  7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識(shí),并向高級(jí)管理層匯報(bào);

  8. 擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識(shí),從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長(zhǎng)。

  9. 完成上級(jí)主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 篇3

  根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作流程和年度工作計(jì)劃

  制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃,并組織實(shí)施,起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書等審計(jì)文書

  負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類專項(xiàng)審計(jì),與被審計(jì)單位溝通問(wèn)題,并提出整改建議,出具審計(jì)報(bào)告

  對(duì)公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開(kāi)展分析評(píng)價(jià),完成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告,開(kāi)展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn)

  對(duì)公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資行為開(kāi)展調(diào)查和追責(zé)工作,監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問(wèn)題線索,開(kāi)展調(diào)研,完成各階段工作報(bào)告

  對(duì)審計(jì)項(xiàng)目整改情況開(kāi)展跟蹤檢查,運(yùn)用問(wèn)題銷賬機(jī)制

  配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作

  完成上級(jí)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 篇4

  (1)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,建立和完善內(nèi)審制度,制定具體計(jì)劃并組織實(shí)施;

  (2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、資產(chǎn)安全完整性、財(cái)務(wù)狀況真實(shí)合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計(jì)檢查工作;

  (3)負(fù)責(zé)外勤審計(jì)工作的控制和管理,復(fù)核審計(jì)人員完成的審計(jì)底稿、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)報(bào)告;

  (4)對(duì)在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)方面的問(wèn)題,提出指導(dǎo)意見(jiàn),并定期進(jìn)行復(fù)查;

  (5)負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的整理歸檔工作;

  (6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 篇5

  1、熟知審計(jì)準(zhǔn)則及國(guó)家制度,能獨(dú)立實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;

  2、熟知內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及程序、會(huì)計(jì)原則、識(shí)別舞弊信號(hào)的知識(shí),

  能識(shí)別可能已發(fā)生的舞弊行為;

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 篇6

  1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容;

  2.完成內(nèi)控手冊(cè)相關(guān)表單的設(shè)計(jì);

  3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

  4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問(wèn)題并上報(bào);

  5.維護(hù)內(nèi)控手冊(cè);

  6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊(cè)要求執(zhí)行;

  7.按內(nèi)部控制流程要求對(duì)各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì),并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);

  8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 篇7

  1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;

  2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì),以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

  3、對(duì)接外部審計(jì)機(jī)構(gòu),對(duì)審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對(duì)及時(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

  4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 篇8

  1對(duì)集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);

  2、按照集團(tuán)董事會(huì)要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;

  3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;

  4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

  5、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見(jiàn)和建議。

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 篇9

  1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況;

  2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬,指導(dǎo)企業(yè)會(huì)計(jì)調(diào)賬;

  3、核對(duì)審計(jì)報(bào)告,與會(huì)計(jì)、審計(jì)三方溝通,為企業(yè)解決審計(jì)方面的問(wèn)題;

  4、核對(duì)所得稅申報(bào)表,指導(dǎo)會(huì)計(jì)更正所得稅申報(bào)表

  5、配合技術(shù),及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得稅匯算申報(bào)表等財(cái)務(wù)資料;

  6、向企業(yè)收集核對(duì)科小、雙軟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),聯(lián)系審計(jì)出具軟企業(yè)報(bào)告;

  7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財(cái)務(wù)問(wèn)題:比如開(kāi)票類別、研發(fā)費(fèi)用歸集等;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 篇10

  1、協(xié)助上級(jí)制定年度和月度審計(jì)計(jì)劃及其他重點(diǎn)工作;

  2、按程序組織實(shí)施經(jīng)營(yíng)例行、專項(xiàng)審計(jì)及舞弊調(diào)查,包括組織制定審計(jì)方案、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、編制審計(jì)底稿及報(bào)告、審計(jì)問(wèn)題后期追蹤、檔案歸檔等;

  3、協(xié)助并推動(dòng)業(yè)務(wù)單位對(duì)系統(tǒng)性、共性或重要問(wèn)題事項(xiàng)進(jìn)行管理改善,提出合理化審計(jì)建議;

  4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評(píng)估;

  5、部門、模塊或上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 篇11

  1.負(fù)責(zé)公司所投項(xiàng)目的投后管理;

  2.全方位對(duì)企業(yè)制造成本進(jìn)行精細(xì)核算分析;

  3.配合公司對(duì)擬投項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盡調(diào)工作。

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé) 篇12

  1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

  2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;

  4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見(jiàn)反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

  5、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

  6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

  7、完成公司交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)(精選12篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明(精選33篇)

    1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系,結(jié)合各部門工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊(cè)梳理;2、按計(jì)劃開(kāi)展質(zhì)量檢查工作,與部門共同制定問(wèn)題整改方案及計(jì)劃,并跟進(jìn)解決,促進(jìn)部門質(zhì)量管理工作提升;3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開(kāi)展中出現(xiàn)的各類問(wèn)題,針對(duì)重大問(wèn)題...

  • 內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)范例(通用6篇)

    1.擬定編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案,實(shí)施審計(jì)工作;2.根據(jù)審計(jì)方案開(kāi)展審計(jì)調(diào)查、原始資料的收集、整理、分析;3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)(含對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)審計(jì)),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷,提出優(yōu)化建議,從而完善內(nèi)部控制體系;4.審計(jì)完成后,起...

  • 醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(精選31篇)

    一、審計(jì)科在開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作中應(yīng)履行下列職責(zé):1、擬定本單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度;2、審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算;3、審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);4、審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目;5、審計(jì)各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;6、開(kāi)展固定資產(chǎn)購(gòu)置...

  • 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(通用28篇)

    1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計(jì)人員依照國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計(jì)監(jiān)督權(quán)。2、全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作,組織制定審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案并貫徹落實(shí)。...

  • 內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)(精選33篇)

    1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場(chǎng)管理、底稿歸檔;2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。...

  • 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)(通用28篇)

    1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作...

  • 內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限(通用28篇)

    1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔,收集審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計(jì)建議。...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)(精選28篇)

    1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營(yíng)運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;3) 對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見(jiàn)和措施;4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé)(精選28篇)

    1、參與審計(jì)項(xiàng)目,編寫審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告;2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

  • 內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;3、負(fù)責(zé)配合上級(jí)對(duì)各成員公司及所屬項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)工作;4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;5、負(fù)...

  • 內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)(精選8篇)

    1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;3、 調(diào)整公司賬面的`毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和...

  • 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)(精選28篇)

    1對(duì)集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);2、按照集團(tuán)董事會(huì)要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和...

  • 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(精選22篇)

    1、參與制定公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等工作。2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施,并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制。...

  • 內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明(通用34篇)

    1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測(cè)試2. CSA內(nèi)控自我評(píng)估抽樣測(cè)試3. 識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等4. 根據(jù)舉報(bào)信息開(kāi)展舞弊調(diào)查5. 撰寫審計(jì)報(bào)告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改...

  • 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(精選32篇)

    一、審計(jì)科在開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作中應(yīng)履行下列職責(zé):1、擬定本單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度;2、審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算;3、審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);4、審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目;5、審計(jì)各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;6、開(kāi)展固定資產(chǎn)購(gòu)置...

  • 崗位職責(zé)
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