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現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容

發(fā)布時間:2023-02-20

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容(通用20篇)

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇1

  1、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理公司各銀行帳戶;

  2、審核原始憑證,辦理資金收付業(yè)務(wù),并登記資金流水;

  3、金蝶財務(wù)軟件錄入憑證;

  4、協(xié)助主辦會計辦理其他業(yè)務(wù)。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇2

  1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取工作;

  2.負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

  3.制作銀行賬和現(xiàn)金賬,做到賬物相符;

  4.負責(zé)分公司費用報銷工作;

  5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇3

  (1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

  (2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

  (3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

  (4)保管有關(guān)印章/空白收據(jù)/承兌和空白支票。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇4

  1、每日跟銷售助理對賬,確認(rèn)一天的銷售收款,根據(jù)收款在暢捷通系統(tǒng)中做收款單并填制收款憑證;

  2、根據(jù)采購部門的付款請求單進行付款,在暢捷通系統(tǒng)中做好出入賬單;

  3、審核原始單據(jù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批之后進行付款并對付款情況進行登記備案;

  4、經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)人員提供的開票資料進行開具發(fā)票,并登記好開票明細;

  5、憑證的整理及裝訂,銀行網(wǎng)銀對賬,賬單及回單的整理;

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇5

  1、熟悉外帳記賬、報稅

  2.負責(zé)部門會計做帳及報稅的審核工作

  3、負責(zé)客戶后期的維護,處理客戶的稅務(wù)以及其他財務(wù)方面的問題。

  4.了解客戶需求,為其提供專業(yè)財務(wù)咨詢;

  5.適當(dāng)處理客戶的投訴,控制客戶滿意度的跟蹤及分析;

  6.完成上級交給的其它事務(wù)性工作,并為公司的決策提供合理化建議。

  7.積極主動與客戶溝通,并且將客戶意見及時反映。

  8、負責(zé)部門全體員工的管理工作、協(xié)調(diào)員工的工作調(diào)配。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇6

  1、根據(jù)采購訂單審核材料入庫的正確性與合理性;

  2、根據(jù)當(dāng)日的生產(chǎn)計劃審核材料出庫的真實性、合理性、有效性;

  3、根據(jù)采購提供的付款發(fā)票,檢查發(fā)票的完正性、正確性、真實性、合法性;

  4、根據(jù)當(dāng)月入庫未結(jié)算的材料進行暫估,暫估單價按上期發(fā)票價,無上期發(fā)票價按采購單價,無采購單價按同類產(chǎn)品價的原則進行暫估;

  5、正確計算出當(dāng)月的材料成本;

  6、分析材料成本波動因素,并向及時主管匯報非常情況;

  7、為產(chǎn)品成本核算提供依據(jù);

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇7

  1、按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)帳,做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬面清晰,及時報稅;

  2、負責(zé)公司賬務(wù)處理,編制財務(wù)報表,進行財務(wù)核算等;

  3、公司應(yīng)收/應(yīng)付款往來款項的跟蹤、對帳工作;

  4、開具、購買及管理增值稅專用發(fā)票,統(tǒng)計進項發(fā)票及按要求勾選需抵扣的進項發(fā)票;

  5、定期裝訂會計憑證、賬簿等會計資料,妥善保管并歸檔;

  6、在財務(wù)總監(jiān)的監(jiān)督下進行財務(wù)核算,計劃、控制工作,編制各種財務(wù)會計報表,認(rèn)真執(zhí)行會計制度,按時做好記賬、算賬、報賬工作;

  7、定期了解最新的稅務(wù)信息,關(guān)注稅收優(yōu)惠政策,為公司的稅務(wù)籌劃提出合理的意見和建議;

  8、完成上級安排的其他日常財務(wù)工作。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇8

  1、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付及各費用的對賬工作;

  2.按照國家會計制度的規(guī)定,負責(zé)公司各項憑證的制作、審核;

  3.按時完成各項財務(wù)報表,編制會計報表要做到賬目健全、賬賬相符、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符;

  4、協(xié)助完成編制公司各項預(yù)算、分析,并對各部門提出整改意見;

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇9

  1、日常的會計核算工作,包括費用、銷售、資金、利潤等多方面核算。

  2、按會計制度編制憑證、出具財務(wù)報表,按時提交公司內(nèi)部經(jīng)營周報。

  3、每月進行各類稅務(wù)申報,統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收。

  4、及時清理往來款項,定期做好財產(chǎn)清查和核對工作,做到賬實相符。

  5、根據(jù)要求向管理層提交內(nèi)部財務(wù)管理報告及具體經(jīng)營統(tǒng)計。

  6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇10

  1、公司總賬核算(資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤核算);

  2、公司內(nèi)外部往來賬核對、資金賬核對;

  3、編制會計報表、統(tǒng)計報表;

  4、公司外部(工商、稅務(wù)、財政等)關(guān)系維護;

  5、會計檔案整理及歸檔。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇11

  1、審核各項生產(chǎn)成本的支出、負責(zé)生產(chǎn)成本核算及成本分析;

  2、對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點存貨,審查原材料的采購價格等;

  3、認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項,對于異常成本查找原因及時處理;

  4、參與存貨、固定資產(chǎn)的清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況進行不同的處理;

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇12

  1、負責(zé)固定資產(chǎn)管理。包括年度固定資產(chǎn)預(yù)算及跟蹤月度執(zhí)行情況,固定資產(chǎn)從申購到入庫整個流程的賬務(wù)處理,固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)動、報廢、出售等異動管理及憑證編制等;

  2、負責(zé)在建工程管理,無形資產(chǎn)管理,長期待攤費用管理;

  3、負責(zé)研發(fā)支出管理。包括統(tǒng)籌管理研發(fā)立項與支出預(yù)算,做好研發(fā)項目立項申請、計劃書等歸檔工作;

  4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇13

  1.在財務(wù)負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點,會同有關(guān)職能部門,擬定材料物資管理辦法,建立分健全材料的收、發(fā)、存的核算制度;

  2.配合有關(guān)部門制定材料用量計劃,編制材料計劃成本;

  3.負責(zé)對材料等項目的收、發(fā)、存業(yè)務(wù)進行會計核算;

  4.根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;

  5.做好材料成本核算工作,核算預(yù)算量與實際用量的差額,核算預(yù)算價與實際價的差額,核查工地材料的用量及消耗、損耗情況。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇14

  1、依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定,進行日常財務(wù)核算,帳務(wù)處理工作,嚴(yán)格審核和合理編制憑證,確保每筆業(yè)務(wù)正確性,各項費用支付合理性,帳戶處理科學(xué)性。

  2、進行財務(wù)成本控制核算,單位工程分配結(jié)算和審核,包括各種往來帳務(wù)核對、核查、清算處理,確保帳帳相符,帳證相符,帳表相符。

  3、及時、正確提供和合理反映各部門財務(wù)狀況及經(jīng)營成果,完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。

  4、促進和督導(dǎo)倉庫管理工作,做好月度、季度、年度倉庫盤查工作。

  5、協(xié)助部門經(jīng)理進行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作,提供正確有效數(shù)據(jù),提出建議,進行分析,及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報反映財務(wù)動態(tài)和狀況。

  6、依據(jù)稅法規(guī)定,做好稅務(wù)匯算清交工作,力求正確無誤,避免遭受無謂損失和罰款。

  7、財務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會計報告、報表的編制。

  8、往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。

  9、具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出。

  10、會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇15

  1、有能力獨立處理和解決公司的財務(wù)工作;

  2、具備嚴(yán)謹(jǐn)、細致的工作態(tài)度,良好的溝通協(xié)作能力和團隊合作精神;

  3、有進出口外貿(mào)企業(yè)經(jīng)驗;

  4、負責(zé)公司日常支出的審核把控,員工日常報銷費用的審核、憑證登記;

  5、月度報稅退稅,核對賬目;做好員工提成獎金的核算工作;

  6、協(xié)助經(jīng)理做好管理和運營方面的財務(wù)、銷售和利潤分析;

  7、憑證制作和管理;按時完成審核、整理、裝訂;

  8、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)單證的檢查;

  9、月度財務(wù)報表及報稅工作;

  10、預(yù)算、往來賬管理和材料核算和項目成本分析;

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇16

  1、申請票據(jù),準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,能獨立完成賬務(wù)處理,并且出具報表,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  5、獨立完成完成其他日常事務(wù)性工作。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇17

  負責(zé)日常收支的管理和核對;

  負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  負責(zé)開具各項票據(jù);

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇18

  1、 核算公司應(yīng)收款項(客戶),應(yīng)付款項(供應(yīng)商、廠家),對銷售門店及跟單部進行賬務(wù)管理。

  2、 核算公司庫存物資,與倉庫進行對接,對倉庫進行監(jiān)盤,確保賬面與實物物資的準(zhǔn)確性。

  3、錄入《收款明細表》,每日更新每個定單的收款情況,月終統(tǒng)計應(yīng)收帳款余額,根據(jù)《收款明細表》每日初審出庫單,確保收齊貨款方可出貨,若有上門收余款的,及時與相關(guān)人員跟蹤落實。

  4、及時核對送貨費用,進而更新訂單的送貨情況,對未送貨訂單進一步跟進,進而更新訂單的送貨情況,對未送貨訂單進一步跟進,每周一及每月初統(tǒng)計各店業(yè)績、各品牌業(yè)績報表及個人業(yè)績、排名:

  5、審核倉庫的出入庫單、調(diào)撥單、采購?fù)素泦危瑤齑鎺ぃO(jiān)督庫存數(shù)據(jù),為與工廠對數(shù)提供依據(jù)。

  6、初審跟單部的提貨單,審核產(chǎn)品型號,單價,數(shù)量等方面的審核登記,確保提貨單應(yīng)付款的準(zhǔn)確性,確保每次的提貨單不會出現(xiàn)重付款;

  7、 核算公司營業(yè)收入、成本、利潤; 核算公司費用項目,并對費用進行歸納匯總;

  8、核算人員薪資, 制作公司工資表;

  9、審核銷售訂單,對銷售部門提交上來的銷售合同單填寫規(guī)范及其交款情況進行審核,發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的通知其糾正,交款金額未達到最低交款規(guī)定的通知其讓客戶盡快交齊;

  10、根據(jù)《銷售成本明細表》,查找每個產(chǎn)品的成本,分析成本,計算毛利率。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇19

  1、日常單據(jù)審核:審核原始單據(jù)的合法性、合理性和真實性;

  2、憑證處理與結(jié)賬:正確處理日常憑證,獨立編制單體公司財務(wù)報表;

  3、負責(zé)銀行收付處理,制作憑證,銀行對賬,開具及保管發(fā)票;

  4、負責(zé)公司收入、成本等財務(wù)核算;

  5、負責(zé)每月報稅及社保公積金代扣代繳工作;

  6、協(xié)助完成銀行貸款、股改等融資業(yè)務(wù)相關(guān)的會計核算工作;

  7、可以根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)要求,處理其他日常工作。

現(xiàn)金會計的職責(zé)內(nèi)容 篇20

  1.建立健全與公司成本核算有關(guān)的各項規(guī)章制度,擬定和執(zhí)行成本核算實施細則并持續(xù)改進;

  2.負責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理,嚴(yán)格控制成本,促進增產(chǎn)節(jié)約,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;

  3.指導(dǎo)倉庫業(yè)務(wù),細化分類、收發(fā)類別等分類標(biāo)準(zhǔn);

  4.管理公司現(xiàn)金日記賬,審核核對各種票據(jù)及銀行款項情況,審核各費用的合理性;

  5.參與存貨的清查盤點工作,審查原材料采購,歸集材料成本,合理分配各期間費用;

  6.負責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表,保管好各種憑證、賬簿等資料,并定期裝訂歸檔;

  7.認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項,并負責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

  8.編制進銷存報表和成本核算報表,按月追蹤并管控生產(chǎn)成本。

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    1.負責(zé)往來款的相關(guān)對賬工作及催收工作;2.負責(zé)應(yīng)收賬數(shù)據(jù)錄入、檢查、核對、統(tǒng)計工作;3.出具客戶賬單,并協(xié)助業(yè)務(wù)進行應(yīng)收款項的催收;4.核對打單費賬單,跟進產(chǎn)生額外費用的收款情況;5.做好應(yīng)收賬款分析工作對異常情況異常數(shù)據(jù)及時追蹤處...

  • 崗位職責(zé)
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