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應收應付會計工作職責

發(fā)布時間:2023-07-26

應收應付會計工作職責(精選26篇)

應收應付會計工作職責 篇1

  1、負責應收、應付帳款用的內部數(shù)據(jù)核對

  2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

  3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

  4、協(xié)助財務經理對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

  5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

  6、財務經理交辦的其他財務工作。

應收應付會計工作職責 篇2

  A、負責銀行相關日常業(yè)務的辦理;完成相關項目匯總表;

  B、負責公司應收應付的核對、核算內部往來款項,到款確認,日常網銀和支付寶操作。

  C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全,支出是否合理,所附單據(jù)是否合法。

  D、負責公司部分成本和生產利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

  E、負責審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

  F、完成上級交付的其他財務工作。

應收應付會計工作職責 篇3

  1、負責應付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務處理工作

  2、負責應付賬款相關的預付賬款、應付賬款的賬務處理及核對工作

  3、負責相關賬務核對工作以及應付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務處理工作

  4、負責成本相關的發(fā)票登記及進項稅賬務處理工作

應收應付會計工作職責 篇4

  1. 供應商應付審核/對賬/核銷,核對發(fā)票等原始附件各項內容是否完備正確;

  2. 完成金蝶系統(tǒng)供應鏈采購模塊,包括導入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;

  3. 應付周轉分析/應付賬齡分析,并提出分析建議 ;

  4. 提供供應鏈ERP供應商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致;

  5. 采購發(fā)票跟催,并做發(fā)票臺賬;

  6.協(xié)助上級領導處理其他相關事務;

應收應付會計工作職責 篇5

  1. 接收并審核供應商發(fā)票并做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進行調查與跟蹤

  2. 維護、跟蹤應付賬款數(shù)據(jù),并負責應付賬款的對帳工作;

  3. 協(xié)助應付賬款管理流程的不斷改善與提升,促進績效指標的達成;

  4. 及時、準確出具應付賬款相關報表

  5. 協(xié)助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋,監(jiān)督商場應付業(yè)務處理及相關原始單據(jù)標準化

  6. 協(xié)助直屬領導對系統(tǒng)應付模塊提出建議和意見

  7. 領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責 篇6

  1、負責客戶,供應商的往來對帳,在系統(tǒng)制作帳單;

  2、跟進應收帳款的催收和統(tǒng)計,定期申請付款、清理業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù);

  3、審核客戶和代理供應商的報價;

  4、領導按排的其它工作;

應收應付會計工作職責 篇7

  1、按月從供應商或客戶方取得對賬單,應付賬款明細賬或應收款明細賬互相核對,若有差異應查明原因;

  2、供應商提供的發(fā)票簽收和審核;

  3、審核資材部提供的應付賬款單審批,并與ERP系統(tǒng)應付賬款余額相核對;

  4、認真核對應收款往來賬,對發(fā)貨回款進行統(tǒng)計,并督促跟進回款進度,確保貨款及時到賬。

應收應付會計工作職責 篇8

  1、應收帳款立帳管理,保證賬實相符;

  2、應收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性;

  5、定期應收帳款管理報表的提供,關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

  6、賬務處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬 ;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

  8、協(xié)助財務主管處理相關部門工作,完成領導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責 篇9

  1、審核付款申請,并編制相應會計憑證;

  2、定期進行應付及預付款項的對賬工作,應付賬款賬齡分析;

  3、供應商往來賬賬單的核對;

  4、做好相關業(yè)務單據(jù)的整理,歸檔,保管工作;

  5、及時完成上級安排的其他工作。

應收應付會計工作職責 篇10

  1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.

  2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;

  3.審核付款單、報銷單的準確性;

  4.負責發(fā)票的領購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

  5.編制付款和費用憑證;

  6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責 篇11

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況;

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

  4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

  5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性;

  6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;

  7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

  8、協(xié)助經理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責 篇12

  1,審核公司的會計資料;

  2,發(fā)票開具,發(fā)票申購;

  3,核對供應商對賬單;

  4,審核報銷單等原始單據(jù);

  5,登記發(fā)票明細;

  6,整理會計憑證;

  7,ERP系統(tǒng)發(fā)票結算;

應收應付會計工作職責 篇13

  1、應收帳款立帳管理,建立客戶應收款明細賬,保證賬實相符;

  2、應收帳款帳齡分析, 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性;

  5、定期應收帳款管理報表的提供,關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

  6、賬務處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬 ;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應收應付會計工作職責 篇14

  1、審核供應商付款單和對賬單;

  2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;

  3、做好應收帳款日常核對工作;

  4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的異常款項,定期與業(yè)務部門溝通,催收并結算應收賬款;

  5、做好業(yè)務類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務類發(fā)票回收、業(yè)務對賬單審核及催收等工作;

  6、負責業(yè)務合同的財務模塊管理,并及時做好合同相關財務信息登記工作。

應收應付會計工作職責 篇15

  1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性,檢查是否

  有總經理簽字和經辦人員簽字;

  3、應收帳款立帳管理,建立客戶應收款明細賬,保證賬實相符;

  4、應收帳款帳齡分析, 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳;

  5、定期應收帳款管理報表的提供,關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

  6、賬務處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬 ;

  7、日常___登記和跟蹤;

應收應付會計工作職責 篇16

  1.完成進項發(fā)票登記

  2.協(xié)助領導完成應收應付賬款核對

  3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳

  4.應收賬款的催收

  5.產品庫存/購銷合同

  6.運費核算

  7.進銷匹配,產品開單

  8.供應商提供的發(fā)票簽收、審核及結算工作

  9.兼開票專員工作

應收應付會計工作職責 篇17

  1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核;

  2、月度成本結轉及具體賬務處理;

  3、例行稅務事務處理,包含發(fā)票開具、出口報關、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等;

  4、年度工商年檢;

  5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;

  6、獨立電商平臺全盤賬務處理;

  7、崗位相關風控及經營分析工作;

  8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責 篇18

  1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結算的審核;

  2、負責新房各類退款的審核;

  3、負責墊傭業(yè)務相關的結算審核;

  4、負責二手各類退款的審核;

  5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標準化文件;

  6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責 篇19

  1. 編制日常業(yè)務憑證,審核每日銷售數(shù)據(jù),審核、確認店鋪費用,并編制記賬憑證;

  2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

  3. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡, 辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務;

  4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(CRM,FRX reports等), 對超期應收款予以預警;

  5. 核對店鋪應收賬款,跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

  6. 協(xié)助解決店鋪經常性的問題;

  7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;

  8. 辦理各級領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責 篇20

  -負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;

  -第三方平臺收入核對,保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準確性

  -負責公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認工作,編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷;

  -負責電商平臺手續(xù)費、站內促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索取;

  -定期制作和發(fā)布應收賬款賬齡分析表;

  -與供應商之間的應付賬款對賬工作;

  -配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。

應收應付會計工作職責 篇21

  1、開具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng),月底核對稅金、銷售收入,確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務軟件一致;

  2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導入財務軟件,生成銷售憑證;

  3、負責全部來款入帳工作,并核銷對應發(fā)票;

  4、每月結賬后,報送客戶應收賬款賬期分析表,協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

  5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保,負責信保的信息跟蹤與反饋工作;

  6、根據(jù)銀行記錄及回單,及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網銀一致,并郵件確認;編制銀行余額調節(jié)表;

  7、各項輔料發(fā)票入賬,稅金核對;應付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;

  8、每月聯(lián)系客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作,核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

  9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責 篇22

  1. 報稅、發(fā)票開具、出入庫存整理復核及統(tǒng)計;

  2. 應收應付及往來款核對及清理、原始單據(jù)整理及復核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

  3. 其他領導安排的工作。

應收應付會計工作職責 篇23

  1.負責公司上下游供應商客戶的結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

  2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負責往來財務核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

  3.協(xié)助供應鏈或者供應商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集,特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

  4.每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業(yè)務模塊的結賬工作

  5.處理公司領導層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總

  6.負責完成上級領導委派的其他工作

應收應付會計工作職責 篇24

  1、負責產品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。

  2、應付金蝶云日常賬務處理。

  3、分公司報稅及賬務處理。

  4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發(fā)票的登記

  5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證

  6、催促已付貨款供應商開具發(fā)票。

應收應付會計工作職責 篇25

  1、準確及時的做好公司與各客戶供應商之間的帳務核算與結算工作。

  2、負責公司的費用、成本以及利潤的核算,正確進行會計統(tǒng)計,并做出分析表。

  3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,定時核對校準相關報表,做到數(shù)字清晰、核算準確、內容完善。

  4、保管好各類財務憑證及相關單據(jù),定期收集審查核對,整理立卷并裝訂成冊,妥善保管相關報表及單據(jù),防止丟失損壞。

  5、協(xié)助完善公司財務管理制度,規(guī)范財務進銷存管理流程。

應收應付會計工作職責 篇26

  1.負責公司日常的財務工作,協(xié)助處理帳務。

  2.編制記帳憑證,對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3. 根據(jù)要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

  4. 按時完成相關財務的報表

  5、市場銷售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計工作。

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