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審計室崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2023-10-14

審計室崗位職責(zé)(通用3篇)

審計室崗位職責(zé) 篇1

  作為審計部審計崗的職員,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,主要完成以下方面的工作:

  1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德。

  2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。

  3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內(nèi)部審計工作重點,編制年度審計計劃。

  4、在審計工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,對以下事項進(jìn)行審計監(jiān)督和審計評價:

  ⑴貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī),集團(tuán)公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況;

  ⑵財務(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動;

  ⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標(biāo)情況;⑷企業(yè)對外投資、借款、擔(dān)保情況;

  ⑸按照有關(guān)規(guī)定,對本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;

  ⑹企業(yè)經(jīng)營管理和效益情況,經(jīng)營目標(biāo)完成情況;⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險管理情況;

  ⑻接受信訪、紀(jì)檢等部門委托,對各種違法違規(guī)行為進(jìn)行專項審計。

  ⑼公司領(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。

  5、需要委托中介機(jī)構(gòu)審計的事項,負(fù)責(zé)對中介機(jī)構(gòu)的聘用、協(xié)調(diào)、費用支付等,對中介機(jī)構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進(jìn)行審核。

  6、負(fù)責(zé)將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。

  7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。

  8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。

  9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

  10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

審計室崗位職責(zé) 篇2

  一、在院長領(lǐng)導(dǎo)下,依照《中華人民共和國審計法》、《衛(wèi)生系統(tǒng)審計工作規(guī)定》等法律法規(guī),以及《審計工作制度》的規(guī)定,開展醫(yī)院內(nèi)部審計工作。

  二、遵守依法審計,廉潔奉公,忠于職守,客觀公正,保守秘密的行為規(guī)范,堅持集體利益至上,真實再現(xiàn),客觀實際,細(xì)致果斷的原則。

  三、審計室根據(jù)審計法規(guī)要求,對全院經(jīng)濟(jì)管理辦法、會計核算、業(yè)務(wù)收入等的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行審計。

  四、對醫(yī)院年度預(yù)算、醫(yī)院公用經(jīng)費使用計劃及醫(yī)院經(jīng)濟(jì)目標(biāo)及效益指標(biāo)進(jìn)行審計。

  五、審簽會計報表及其它重要經(jīng)濟(jì)活動事項的文件。

  六、參加醫(yī)院財務(wù)工作方面的會議,對重要問題的決策提出建議。參與重大經(jīng)濟(jì)合同(協(xié)議)的.簽訂,并監(jiān)督實施。

  七、根據(jù)醫(yī)院會計制度要求,審定本院成本項目及控制成本標(biāo)準(zhǔn)是否完善,確保核算的準(zhǔn)確性。

  八、對醫(yī)院的物價收費進(jìn)行監(jiān)督審計,對新增項目的收費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核、核定,不定期審計中、西藥劃價的準(zhǔn)確度,不定期審計各科收費是否符合收費標(biāo)準(zhǔn),接受、處理價格投訴和價格舉報。

  九、加大對醫(yī)院財務(wù)科現(xiàn)金業(yè)務(wù)的日常審計監(jiān)督。不定期審計出入院結(jié)算室、門診掛號收費室當(dāng)日收入上繳情況,周轉(zhuǎn)金存留額度及出納備用金庫存額度的執(zhí)行情況。

  十、加強(qiáng)對醫(yī)院物資管理部門的審計監(jiān)督。重要設(shè)備的購臵管理、使用效益及損壞報廢情況進(jìn)行審查監(jiān)督。監(jiān)督物資管理部門定期盤點,確定最佳庫存量。

  十一、審計醫(yī)院的各項支出是否合規(guī)、合法、合理。特別是對于醫(yī)院的重大建設(shè)以及大型設(shè)備的采購實行全程監(jiān)控,參與招標(biāo)論證,并對招標(biāo)說明書、各項工程預(yù)算進(jìn)行審計。

  十二、做好審計工作有關(guān)文件、信件的登記,保管工作。

  十三、及時完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作任務(wù)。

審計室崗位職責(zé) 篇3

  審計經(jīng)理職責(zé)

  1、貫徹執(zhí)行公司制定的各項規(guī)章制度,按照有關(guān)法律和公司章程的要求,制訂審計工作制度和實施細(xì)則,并抓好審計資料的積累、歸檔和保管工作。

  2、負(fù)責(zé)人員配備,人員考核和審計人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),崗位培訓(xùn)工作。

  3、編制年度審計計劃。

  4、負(fù)責(zé)組織實施各項審計計劃和其他審計事項。

  5、完成審計工作底稿的最后復(fù)核。

  6、評價審計結(jié)果,確定終審結(jié)論。

  7、完成審計報告的最終修改,簽發(fā)審計報告。

  審計主管職責(zé)

  1、貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,按照審計制度和實施細(xì)則,在審計經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,組織審計人員完成各項審計計劃和其他審計事項。

  2、參與制訂審計制度和實施細(xì)則。

  3、參與編制年度審計計劃。

  4、編制審計項目的審計計劃和審計實施方案。

  5、編制審計工作底稿,并完成審計底稿全面復(fù)核。

  6、初定審計結(jié)論,草擬審計報告。

  審計員職責(zé)

  1、遵守公司各項規(guī)章制度,按照審計制度和實施細(xì)則,在審計主管的指導(dǎo)下完成各項審計計任務(wù)和其他審計事項。

  2、參與制訂項目審計計劃和審計實施方案。

  3、客觀、公正、準(zhǔn)確地實施各項審計程序。

  4、編制、歸類、整理審計資料,協(xié)助編制審計工作底稿。

  5、協(xié)助擬定初審結(jié)論,參與草擬審計報告。

  6、負(fù)責(zé)審計底稿的歸檔和保管工作。

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