審計崗位職責十篇
審計崗位職責 篇1
崗位職責:
1、與客戶進行溝通,收集、整理審計證據,形成審計結論;;
2、整理完善審計工作底稿,做好審計底稿歸檔工作;
3、重大問題的請示、匯報、溝通函、管理建議書、審計報告等材料的撰寫;
4、具有獨立完成從底稿到試算平衡表至報告整個業務流程的能力。
任職要求:
1、大專以上學歷,會計、財務管理、審計等財經類專業畢業;
2、必須具有中級會計師或審計師職稱。有事務所審計工作或財政檢查工作經驗優先;
3、熟悉審計工作所涉及的相關法律、法規、準則,并能熟練、準確地運用于實際工作;
4、熟悉審計工流程,能夠掌握所分管工作的`核心及重點;
5、具有良好的執行力和團隊合作能力,良好的溝通能力和責任。
本崗位初期在事務所學習及培訓,后期可長期外派事業單位工作。
審計崗位職責 篇2
工作職責:
1、負責公司的`流程審計、專項審計和問題調查審計工作;
2、負責審計公司內控制度的健全性和有效性,編制內控評估報告;關注內部和外部環境變化可能帶來的風險,提出風控意見;
3、負責公司審計和內控相關制度流程的制定和修訂;
4、完成領導交辦的其他工作.
其他要求:
1、華為16級審計崗位1年及以上經歷;
2、中級會計師或審計師、注冊會計師資格優先。
審計崗位職責 篇3
行政事業審計科科長
1、主持行政事業審計科的全面工作。
2、負責科室工作總體規劃和考勤工作。
3、負責科員主審項目的`審計業務文書審核工作。
4、組織實施和參加本科室的審計(調查)項目。
5、編寫審計信息和論文。
6、完成局領導交辦的其他工作。
審計崗位職責 篇4
1、制定審計計劃,按照要求推行實施各類審計;
2、建立與完善公司各系統的內部控制制度與流程,梳理風險清單,建立風險體系,以確保符合內外部對于內部控制的`管理需求;
3、負責根據公司業務的發展需要,優化公司內控流程、政策、方法以及執行標準;
4、日常監督各部門、各項目公司內控制度執行的有效性;
5、負責起草內部審計報告,客觀公正的反映、評價被審計部門的情況并提出建設性建議和處理意見;
6、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;
7、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;
8、負責審計資料和檔案的歸檔、保管和保密工作。
審計崗位職責 篇5
合規和審計經理負責對業務和財務流程進行內部審計。向管理層提供獨立、客觀的審計結果,并且基于充分、有效地了解業務流程、風險管控的基礎上,提供具有深刻見解的、以業務為導向的建議,以幫助改進各種流程。
1.制定和維護基于風險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業務風險或控制問題
2.向管理層匯報每次審計的結果,包括管理層對于審計結果的回復和提出的`行動計劃
3.與業務管理部門確定每項審計工作的范圍
4.對業務流程、風險管理和控制進行內部審查,獨立開展工作或者作為審計項目的一名團隊成員
5.提出改進業務流程、風險管理和控制的建議,幫助業務增值
6.跟蹤審計結果提出的主要建議與后續行動,并且提供相關后續報告,以確保行動計劃得到執行。以及進行管理層要求的任何商業審查、欺詐調查或其他特別項目審計
job requirements:崗位需求:
1.至少是本科及以上或者擁有相關證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)
2.擁有內部審計或信息技術審計資格(比如:cia或者cisa)可以優先考慮
3.至少4年的相關工作經歷;擁有4大會計師事務所的外部審計或內部審計經驗優先考慮
4.在相同的內部審計環境中,有在企業內部從事合規、內審,欺詐調查等實際操作經驗可以優先考慮
負責對業務和財務流程進行內部審計。向管理層提供獨立、客觀的審計結果,并且基于充分、有效地了解業務流程、風險管控的基礎上,提供具有深刻見解的、以業務為導向的建議,以幫助改進各種流程。
1.制定和維護基于風險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業務風險或控制問題
2.向管理層匯報每次審計的結果,包括管理層對于審計結果的回復和提出的行動計劃
3.與業務管理部門確定每項審計工作的范圍
4.對業務流程、風險管理和控制進行內部審查,獨立開展工作或者作為審計項目的一名團隊成員
5.提出改進業務流程、風險管理和控制的建議,幫助業務增值
6.跟蹤審計結果提出的主要建議與后續行動,并且提供相關后續報告,以確保行動計劃得到執行。以及進行管理層要求的任何商業審查、欺詐調查或其他特別項目審計
job requirements:崗位需求:
1.至少是本科及以上或者擁有相關證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)
2.擁有內部審計或信息技術審計資格(比如:cia或者cisa)可以優先考慮
3.至少4年的相關工作經歷;擁有4大會計師事務所的外部審計或內部審計經驗優先考慮
4.在相同的內部審計環境中,有在企業內部從事合規、內審,欺詐調查等實際操作經驗可以優先考慮
審計崗位職責 篇6
1.參與建立供應商評價體系,參與組織各采購組有計劃地定期實施供應商評審,負責定期跟蹤報告各組實施情況,負責采購部按期完成任務;參與建立供應商評估檔案的'保存、檢索系統,參與建立對各組執行的考核制度。
2.落實供應商評估操作,按照規定推動各組制訂計劃,定期給出供應商審計報告統計,提出建議。
3.協調采購部內部各組之間的關系,推動流程順利進行,并提出建議。
4.處理各類投訴,定期統計投訴率,分析原因,提出建議。
5.工作部署及人員培養:對下屬進行工作部署,提供業務指導。
審計崗位職責 篇7
it審計高級經理今日頭條北京今日頭條科技有限公司,今日頭條,字節跳動,今日頭條工作職責:
1、主要負責執行公司it系統相關內審內控工作;
2、支持公司其他常規審計,包括財務審計,流程審計,專項審計,并提供相關it支持和數據分析;
3、協調跟進it審計發現問題的'彌補與改善;
4、參與其他it風險管理控制相關的工作。
任職要求:
1、5年以上it審計相關工作經驗,包括四大it審計和企業it內部審計工作經驗;
2、計算機、信息管理、審計或相關專業本科或以上學歷;
3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內部控制流程;
4、具有互聯網行業it審計經驗者優先;
5、持相關專業證書(cisa、cia)者優先;
6、具有良好的職業道德,工作態度和學習能力,高度的自我驅動和結果導向;
7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。
審計崗位職責 篇8
1、嚴格執行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作;
2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒;
3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理;
4、 完成上級交辦的其他工作。擁有會計從業資質及至少擔任類似崗位的1年工作經驗;
5、具備獨立處理審計、往來相關業務的能力;
審計崗位職責 篇9
崗位職責
1.帶領或參與審計項目組開展現場審計項目;
2.撰寫審計項目底稿,編制或參與編制審計報告文稿;
3.評估審計問題整改工作情況,必要時開展后續審計;
4.配合開展團隊建設和培訓,審計項目經驗。
要求:
1、金融、財務、審計等相關專業背景
2、在保險公司/四大會計師事務所/銀行、證券等機構從事金融保險審計、合規、風控工作3年以上,熟悉金融保險業務及相關法律法規
3、有cia、cpa、cisa資格之一優先
4、具備較強的職業敏感度和洞察分析能力;具備較強的`審計小組現場管理或工作應對能力,善于合作
5.能夠適應較長時間的出差.
審計崗位職責 篇10
職責描述:
1.根據審計項目開展非現場審計工作;
2.參與建立并維護內部審計信息管理系統;
3.參與審計項目組開展it審計項目;
4.在現場審計項目人力不足時,參與現場審計;
5.撰寫審計項目底稿,參與編制審計報告文稿;評估審計問題整改工作情況,必要時開展后續審計;
6.配合開展團隊建設和培訓,審計項目經驗。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,it、金融、保險、財務、審計等相關專業背景;
2、在保險、銀行、證券等金融行業/四大會計師事務所從事非現場審計或it審計工作3年以上;熟悉金融保險業務;
3、具有cisa、cia或cpa資格之一優先。