高級審計員工作職責具體內容(精選32篇)
高級審計員工作職責具體內容 篇1
1. 協助項目經理執行項目、編制底稿,帶領審計小組完成大型項目的現場工作;
2. 協助項目經理完成整體工作底稿的制定和復核回復,確保其符合質量要求;
3. 獨立承擔中、小型常規項目的審計工作;
4. 負責審核下屬的工作,確保其工作符合專業標準;
5. 協助項目組對部門員工進行有效的指導和業務培訓。
高級審計員工作職責具體內容 篇2
1、能獨立完成審計底稿,出具正式報告;
2、能夠充分了解客戶對于審計項目的需求和目的,制定相應的審計方案,外勤審計現場的管理、指導、分工,帶領審計團隊順利完成審計任務;
3、擬定審計方案,撰寫審計報告,督促審計底稿的完整歸檔;
4、負責對審計助理人員進行有效的培訓和管理,提升審計助理的技能,培養團隊精神;
5、負責審計過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協調和溝通。
高級審計員工作職責具體內容 篇3
1.完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作,使其達到相關技術規范要求;
2.按照項目計劃,帶領項目助理人員完成審計項目的部分審計任務;
3.對項目助理人員進行工作指導、監督和初步評價并向項目負責經理反饋;
4.協助出具審計業務報告和其他法定業務報告。
高級審計員工作職責具體內容 篇4
1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
高級審計員工作職責具體內容 篇5
1、協助項目經理完成上市公司IPO現場工作,上市公司年報審計、企業并購、盡職調查等工作;
2、能獨立進行小型、常規項目審計工作,并可主動發現問題,及時提出建議和決策依據;
3、指導和培訓團隊內其他較低職級的審計員,促進團隊工作效率。
高級審計員工作職責具體內容 篇6
1、負責內部控制要素的梳理;
2、建立并完善公司內控管理體系和風險防范體系,并對制度和流程的執行情況進行有效監督和管理,提出有效可行的意見或建議;
3、負責項目審前準備、實施、溝通,以及撰寫審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
4、負責審計問題整改督促與后續審計;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿。
高級審計員工作職責具體內容 篇7
1.協助項目經理進行項目的執行、落實等全過程工作;
2.負責房屋征收項目工作底稿的編制、完整工作底稿和檔案資料;
3.負責房屋征收項目現場的工作執行以及協調;
4.負責房屋征收項目審核報告、階段報告、財務收支報告、成本報告的編制、撰寫;
5.公司安排的其他工作。
高級審計員工作職責具體內容 篇8
1、參與各類項目的審計工作,收集資料、編制底稿
2、按項目經理的要求完成審計工作,對審計過程中發現的問題提出合理化建議
3、完成項目經理臨時交辦的任務
高級審計員工作職責具體內容 篇9
1、根據審計計劃,開展公司各業務流程的內部審計和外部審計工作;
2、對關鍵控制點進行風險評估,推動優化工作流程;
3、揭示內部控制中存在的風險和漏洞,優化內控體系;
4、實施審計項目的后續審計工作,確保審計發現問題得以整改落實;
5、完成部門領導交待的其他工作。
高級審計員工作職責具體內容 篇10
1.組織開展總部和控股公司內部審計工作;
2.組織開展總部和控股公司內控評價工作;
3.協助負責公司監事會日常管理工作;
4.組織企業年度工作報告的編報工作
5.組織內審審核、整改,評估備案,綜合管理等工作;
6.完成領導交辦的其他工作
高級審計員工作職責具體內容 篇11
1. 協助項目組完成各類項目的審計;
2. 承擔中型項目的審計工作,包括報告編寫及復核初級員工的工作底稿;
3. 主動發現客戶公司審計風險點;
4. 對審計助理人員進行有效的指導和培訓;
高級審計員工作職責具體內容 篇12
1.初步了解國內會計、審計準則及相關的企業法規及稅務知識。
2.理解審計程序的目的,理解審計基本操作流程。
3.能夠在指導下,按時按質完成部分簡單科目的審計工作。
高級審計員工作職責具體內容 篇13
1、制定項目審計計劃及實施方案;
2、實施審計程序,審核審計資料的正確性和合理性,對內控制度的充分性和有效性進行檢查和評估;
3、出具內部審計報告、專項審計報告、評價報告等;
4、對審計問題點進行跟蹤審計;
5、協助外部機構開展相關審計、稽查工作;
6、領導交辦的其它事項。
高級審計員工作職責具體內容 篇14
1、協助審計經理完成擬上市公司IPO、上市公司年報審計、大型央企國企年報審計、資產重組和企業并購等項目;
2、獨立完成審計經理分配的重要審計項目的具體審計工作及審計工作底稿,或獨立完成組成部份審計工作底稿,并編制審計報告;
3、協助審計經理編制審計報告,并提出改進建議和決策依據;
4、負責復核、指導下屬工作完成情況;
5、上級領導交辦的其他工作。
高級審計員工作職責具體內容 篇15
1、作為項目負責人,完成中型金融項目審計工作;
2、負責項目溝通及管理、員工管理、指導并培訓員工等工作;
3、領導交辦的其他工作。
高級審計員工作職責具體內容 篇16
1、主要負責全盤賬務;
2、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;
3、組織完成成本核算工作;
4、審核往來賬款的核銷、支付和控制;
5、審核公司財務報表、核對關聯往來,合并報表并進行財務分析;
6、提供各項有關年審、年檢資料,完成各項年審工作;
7、完成上級領導交辦的其它工作。
高級審計員工作職責具體內容 篇17
- 向各行業的客戶提供優質的審計及其他鑒證服務;
- 獲取所有必要的審計工作文件和進行文件歸檔。文件歸檔工作包括搜尋數據和記錄審計過程中發現及結果;
- 識別、以及向經理和合伙人匯報會計和審計工作中的問題;
- 識別及提出改善工作效率的機會;
- 溝通協調客戶,確保客戶的數據能夠以有效率的方式且及時提交到審計部。
高級審計員工作職責具體內容 篇18
1. 負責公司內部管理體制優化,建立健全公司的內部控制體系。
2. 負責公司各項業務合規性審核,評估各項業務實施全過程中的風險,提出有效建議并督促改進。
3. 負責具體實施公司(及關聯公司)內部審計工作,包括制定審計計劃和方案,編制審計工作底稿,起草并完成審計報告。
4. 參與公司內部審計業務規范、工作指引的編制;協助財務部門領導建立、完善財務審計管理體系,并維護其運行。
5. 負責與外部審計人員對接,配合完成外部審計工作。
6. 協助財務部門進行運營項目后管理,了解投資目標業績的真實性,關注財務業績指標并進行有效分析與預測,提示財務與經營風險。
7. 負責公司資產數據管理工作,為公司經營提供及時準確數據。
高級審計員工作職責具體內容 篇19
1、參加并擬定專項審計前期準備工作(計劃、方案、提綱等);
2、現場實施審計,以及審計證據的有效性;
3、編制審計工作底稿,核理審計發現問題,并能識別業務風險、給出審計建議;
4、與被審計業務部門溝通審計發現的問題,協助完成問題的整改措施;
5、編制審計總結報告。
高級審計員工作職責具體內容 篇20
1、各項費用合規性,合理性,金額正確性及原始單據有效性審計,預算內、外資金的使用情況審計;
2、負責各類費用的統計及相關費用預算金額表的編制,協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;
3、協助開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據并形成審計結論;
4、協助制定和修改公司內部審計工作規章制度并檢查、督促制度的貫徹執行情況;
5、協助制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃,并加以實施。
高級審計員工作職責具體內容 篇21
1.制定、貫徹、落實公司各項審計管理制度及內控制度;
2. 制訂年度審計計劃,執行公司內部審計工作,包括對公司的內控、財務、投資、預決算進行審計,以及對經濟合同、協議等進行審計;
3.對公司固定資產投資項目、財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計;
4.對公司預算內及預算外資金的管理和使用情況進行審計;
5.編制審計底稿、撰寫審計報告和審計建議,并對相關的審計資料、文件進行歸檔管理;
6.參與對公司各類工程施工項目、物資比質比價、采購招標等經濟活動的過程及結果進行督查;
7.參與對有損于公司利益或嚴重違反財經紀律的行為,會同相關部門進行審計;
8.參與對在建工程的跟蹤審計;
9.參與對竣工的基建工程,按規定組織資料,會同相關部門進行結算審計;
10.及時編寫審計報告,按時向主管領導匯報工作情況;
11.按時完成領導交給的臨時任務。
高級審計員工作職責具體內容 篇22
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
3、按照公司制度審核費用報銷單據,合理進行費用控制及預算;
4、根據企業的經營狀況出具審計分析報告;
5、完成上級領導交辦的其他事項。
高級審計員工作職責具體內容 篇23
1.每日收集各營業點報表將現金收入匯總提供給出納;
2.核對房價,進行過房租操作;
3.稽核各營業點提交的賬單;
4.審核完單據,做日報表提交給部門領導;
5.每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;
6.核對并登記每日收到的發票票號給稅務會計;
7.每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;
9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據;
10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;
11.定期對網絡現付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協議,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單權限和要求等。
13.其他臨時工作 。
高級審計員工作職責具體內容 篇24
1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;
2、協助制定并執行內審計劃、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;
3、協助組織開展各類常規審計項目,包括但不限于銷售、采購、存貨等領域,并在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;
4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理;
5、協助處理部門的其他工作;
高級審計員工作職責具體內容 篇25
1、處理審計案例,為客戶提供專業服務,執行審計程序;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;
2、客戶資料的歸檔與整理;
3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;
4、向上級每周匯報工作,并提出改進工作建議;
5、積極參與部門的培訓與討論,配合審計主管的工作;
6、完成上級交辦的其他工作任務;
高級審計員工作職責具體內容 篇26
1、負責電力安裝工程方面的成本預算,能夠獨立完成工程的預算編制及結算審核。
2、了解電力工程項目的概算、預算及結算,依據現行國家政策法規、計價依據及相關工程技術資料對需審核的工程量、單價及取費等進行審核;
3、根據公司審計計劃,能配合開展綜合審計、專項審計等工作,并按要求出具內部成本分析報告;
4、根據公司要求具體實施工作,對在建項目的結算等各環節進行審計監督;
高級審計員工作職責具體內容 篇27
1、健全公司內部審計相關制度;
2、開展公司及下屬單位內部控制、風險、財務收支、經營管理、績效考核等審計工作;
3、開展紀檢監察工作,健全紀檢監察規章制度;
4、完成領導交辦的其他工作。
高級審計員工作職責具體內容 篇28
1、參與執行各類型IT審計、內控審計與咨詢項目;
2、獨立執行審計工作并撰寫工作底稿;
3、分析測試結果,識別缺陷和風險,并撰寫管理建議;
4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認;
5、協助完成審計底稿歸檔工作;
6、完成領導分配的其他任務。
高級審計員工作職責具體內容 篇29
1、根據審計計劃和審計方案,開展審計工作:制定審計方案,選擇適當的審計方法進行現場審計;根據審計情況,收集相關的審計證據,編制審計工作底稿;根據審計底稿,協助項目主管編制相關審計報告及審計意見書;負責審計資料的立卷,收集、整理歸檔工作。
2、審計的后續監督與追蹤工作:協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作; 針對被審計單位整改情況,進行整改回查工作;開展審計問題預警工作。
3、負責外部審計機構的選聘、溝通、接待工作:協助完成外部審計機構的選聘工作;負責外部審計人員的具體接待工作;外部審計報告的審核工作;對外審中暴露的問題,及時跟進、落實整改。
4、協助完成部門日常事務:負責部門內本崗位檔案整理、保管工作;負責部門資產管理、辦公耗材領用管理工作;負責部門考勤記錄工作。
5、協助監察專員完成具體監察工作。
6、完成領導交辦的其它事項。
高級審計員工作職責具體內容 篇30
協助項目經理完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計,獨立承擔中型項目的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
高級審計員工作職責具體內容 篇31
1、負責開展集團及各子公司常規及專項審計項目,根據發現的問題提出審計建議;
2、督促跟進審計建議的落實及整改,監督重要業務流程及職責的履行情況;
3、檢查與評價各業務流程及管理制度的合理性及執行情況,建立完善內控體系;
4、完成領導交辦的其他工作任務。
高級審計員工作職責具體內容 篇32
1. 根據內部審計計劃,開展內部例行審計及專項審計工作
3.參與企業內控體系的設計、建設和完善工作,對現有內部控制設計的合法性、合理性、完整性,實施的有效性、真實性進行評估,提出改進意見
4.根據公司業務發展需要,優化公司內控流程、政策、方法及執行標準
5.監督財務內控制度執行,及時檢查發現經營活動中存在的問題和風險,提出改進意見
6.起草內部審計報告,客觀公正地反映、評價被審計單位或部門的情況并提出建設性的建議和處理意見
7.審計結論和處理意見執行情況的跟進
8.審計過程中與相關部門的協調和溝通
9.審計資料合檔案的歸檔、保管和保密