審計經理工作職責集錦(精選32篇)
審計經理工作職責集錦 篇1
1、完善、優化集團監審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。
2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優先考慮。
審計經理工作職責集錦 篇2
1、擬定并完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監控;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
審計經理工作職責集錦 篇3
1、協助制定審計工作計劃,完善審計相關制度、流程等體系;
2、負責建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、變更簽證審計、工程結算等關鍵事項的合規性及合理性審計;
3、負責審計是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質量、安全、進度等實施有效管理和監督;
4、負責對審計中發現的問題進行提示、建議、預警及提交相關報告;
5、負責審計相關內業資料整理、歸檔,后續跟蹤審計等。
審計經理工作職責集錦 篇4
1、根據公司經營目標,制定本部門工作目標并且全面負責本部門的工作;
2、 貫徹執行國家審計法規,制定適合本企業的審計規范和審計工作細則;
3、具體負責對公司內部、下屬公司經濟活動的審計監督;
4、對財務預決算進行審計,對資金的管理和使用進行監督;
5、對財產、物資增減和使用的真實、合法及效益性進行審計監督;
6、審計財務部的會計報表;
7、對財務規章制度和內部控制制度進行檢查;
8、審核有關項目財務收支的真實、合法和效益性。
審計經理工作職責集錦 篇5
1、負責建立和完善審計管理體系、內控體系;
2、參與業務部門的流程設計,檢討現有制度流程,從風險和內控角度給予建議;
3、對可能出現的風險進行識別、評估和及時解決;
4、針對業務流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;
5、通過有效監督控制手段,開展事前、事中控制及事后監督,發揮內控預警功能。
審計經理工作職責集錦 篇6
可以獨立帶隊完成指定審計項目;
具有良好的溝通能力;
具有良好的職業素養,審計項目全程跟蹤把控;
能吃苦耐勞,工作認真負責,熱情主動責任心強;
審計經理工作職責集錦 篇7
1、參與編制年度審計計劃和審計方案;
2、負責對建設項目工程管理的真實性、合法性、規范性、效益性進行監督、檢查與評價;
3、負責綜合各類工程審計結果,參與編寫審計報告的相關內容;
4、負責分析被審計單位工程管理存在的問題和原因,提出可行性的管理建議和處理建議;
5、根據審計報告,監督檢查被審計單位的相關業務政策、操作流程、管理控制的改進和調整,并及時做出合理的評價。
審計經理工作職責集錦 篇8
1、推動持續改進風險管理及內部控制系統
2、透過了解業務和風險執行審計工作
3、檢視政策和程序評估風險管理及內部控制系統
4、與管理層達成適當的審計建議
5、協助發展集團門店審計職能
6、執行特定其他內部審計及風險管理
7、跟進審計建議執行情況
審計經理工作職責集錦 篇9
1、擬定并制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
審計經理工作職責集錦 篇10
1、協助制定并監督落實各項內部審計制度,規范審計工作流程;
2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發現的問題進行反饋和后續跟進,監督整改措施的執行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發現控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優化內控管理;
5、根據公司業務管控重點,配合開展相關業務審計核查及規范管理工作;
審計經理工作職責集錦 篇11
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;
4、收集、整理審計證據,編寫審計工作計劃;
5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據;
6、參與公司業務流程或制度改進和風險評估工作;
審計經理工作職責集錦 篇12
1、負責集團及各子公司的財務、生產、業務、采購、經營等方面的審計和監察工作;
2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規性及資產安全性、流動性、盈利性;
4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;
5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;
6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;
7、負責違規追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發現的非重大違規違章行為,提出經濟處罰決定,并負責執行;對檢查中發現應予以行政責任追究的違規違紀行為,移交有關部門處理;負責違規經濟處罰的復議;
8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發現的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執行,實施后續審計工作;
9、受理對監察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監察對象的違法違紀行為;
10、制定內部監督管理方面的規章制度,對監察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;
11、負責收集、整理、匯編、交流審計監察信息資料,建立健全審計監察檔案,并按規定妥善保管和使用;
審計經理工作職責集錦 篇13
1.帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計;
2.獨立承擔大、中型項目的審計現場負責人的工作;
3.對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
審計經理工作職責集錦 篇14
1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業務流程化管理,并監督各項業務流程的實施;
2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;
3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的現場復核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;
4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
審計經理工作職責集錦 篇15
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、對審計計劃實施方案進行調整和分解;
3、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、督促審計結論和建議的落實, 向領導匯報審計問題,協助領導完成內外審計的協調溝通工作;
7、參與現場審計,負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,評價和考核審計小組成員的業績表現。
審計經理工作職責集錦 篇16
1. 協助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業務流程體系,審查制度落實并跟蹤整改;
2. 制定財務審計工作計劃,編制財務審計具體方案,獨立統籌完成審計項目;
3. 執行公司要求的財務審計程序,獨立制作審計底稿,撰寫審計報告,及時發現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4. 根據授權或特定要求協助開展專項審計,實施公司各類審計調查;
5. 有一定的工程審計經驗;
6. 其他與審計條線內部相關的日常工作;
審計經理工作職責集錦 篇17
1、根據國家法律法規、公司規章制度擬定公司審計實施細則;
2、對公司組織基建、重大項目投資、采購項目等相關成本及預決算進行審計監督;
3、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,并采取預警措施;
4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內、離任經濟責任進行審計;
5、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立緊密關系;
6、監督貫徹執行集團內的政策、制度和規定;
7、負責董事長交辦的其他工作。
審計經理工作職責集錦 篇18
1、食材、物料采購審計;
2、工程項目預(概)算及決算審計;
3、設備投資審計,對設備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;
4、合同審計,針對公司各類合同執行情況、存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督;
5、公司指定項目的審計;
8、領導安排的其他工作。
審計經理工作職責集錦 篇19
1. 組建集團風控及內審團隊,并持續培育團隊開展工作;
2. 梳理集團風控及內審工作內容、階段性工作目標和任務,制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;
3. 建立風控及內審工作開展的工作制度及規則體系;
4.能夠統籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性審計;
6.對審計中發現的問題,及時與領導溝通;審計結束后,負責匯總發現問題清單,并對發現問題的整改情況進行跟進,每周以匯報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;
7. 協助部門負責人健全和完善各項內部控制機制,確定關鍵控制環節和要求都已全面貫徹落實;
8. 能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為,協助建立反舞弊機制;
9. 生成內審報告并向上級進行匯報;協助完成定期向審計委員會的內審報告,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
審計經理工作職責集錦 篇20
1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;
2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;
3、審計隊伍組織建設;
4、所轄公司審計整改復查;
5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。
審計經理工作職責集錦 篇21
1、建立IT內部審計制度與流程,以風險為導向、以控制為基礎、以業務為核心;
2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告、落實整改情況;
3、制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃、具體計劃、工作底稿,撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況;
4、主導規劃和參與建設公司IT審計系統,配合制定和落實IT審計專業知識培訓及考核制度;
5、制定適合公司管理特點和審計需要的開發審計、應用審計、內控審計和數據審計的具體指南或操作辦法;
6、常規審計前的系統調研、審計風險評估、審計關鍵提示及外部審計機構、監管機構的對接和配合;
7、組織對IT組織、戰略與架構實施審計,包含但不限于風險管理、項目管理、應用系統、操作系統、數據架構、工程(可行性研究、需求、設計、開發、集成、測試、驗收、變更和遷移)、基礎設備、交付物、信息安全等審計工作;
8、協助建立和完善公司信息系統內部控制體系,補充和編寫《內部控制手冊》。
9、配合本部門同事完成年度審計任務;
10、領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責集錦 篇22
1、完善內控評估體系;
2、對公司的工程建設行為進行監督并加以規范,完成工程預算、結算、招投標、合同評審等工作;
3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、完成項目的盡職調查;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通
審計經理工作職責集錦 篇23
1、負責集團審計管理工作,建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單,構建風險體系;
2、對可能出現的風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況;
3、梳理公司制度和業務流程,保證各制度、流程的合規性;
4、制定并執行內審計劃,擬定內審方案,起草內審報告和管理建議書等;
5、對總部各部門、各城市子公司進行定期內部審計,幫助發現問題、提升管理水平;
6、完成上級領導分配的其它工作。
審計經理工作職責集錦 篇24
1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;
2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規范和管理辦法等;
3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;
4、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;
5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計,審查其經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據;
6、負責對公司各業務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;
7、負責對行業競爭對手的財務指標進行分析,并對管理層提出分析結論及建議。
審計經理工作職責集錦 篇25
1. 按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則;
2. 負責審計數據的準確性;
3. 制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年紀審計工作計劃的具體實施;
4. 對財務收支、經營活動進行審計;
5. 對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;
6. 建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及掛你流程采取預警措施;
7. 對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;
8. 對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;
9. 與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;
10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。
審計經理工作職責集錦 篇26
1、負責組織編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查、總結;
2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,并監督有關規章制度實施;
3、負責開展常規審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負責協助外部審計開展工作;
5、負責協調審計與各下屬片區的關系。
審計經理工作職責集錦 篇27
1、能獨立完成大型集團或上市公司的審計工作;
2、負責審計項目的審計計劃編制、調整和執行;
3、對項目成員進行調度和任務分派,解決項目組工作期間提出的常規性專業技術問題;
4、對審計風險進行判斷和控制;
5、對項目進行工時控制和統計,對項目成員進行考核;
6、與客戶溝通,并協調維護客戶關系;
7、出具審計業務報告和其他法定業務報告。
8、大學本科及以上學歷, 具備注冊會計師執業資格;
9、具有5年以上會計師事務所審計工作經驗;
10、能夠獨立或帶領團隊完成各項審計工作;;
11、具備良好的溝通、表達及協調管理能力并勇于承擔責任;
12、熱愛審計工作,為人正直,具有豐富的項目管理經驗及較強的團隊建設能力;
審計經理工作職責集錦 篇28
1、審計項目執行:根據年度審計計劃,獨立或協助執行公司的全面審計、流程審計或專項審計等項目。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現場審計實施與溝通、審計底稿復核、編寫審計報告及離場匯報等;
2、審計體系搭建:協助開展年度風險評估并編制年度審計計劃,協助制定財務等流程審計標準及作業流程,協助建立風險預警系統等。
3、政策研究:對國家財經法律法規、會計政策、汽車行業政策法規等政策保持適當的關注,并能運用到內審工作中去;同時對企業內審內控理論、方法等亦有熟悉的了解。
審計經理工作職責集錦 篇29
1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;
2、針對工程項目管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環節開展審計,促進工程質量和數量的真實準確;
3、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;
4、對工程內控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;
5、在審計中及時發現公司潛在的問題和風險,提出整改建議;
6、負責完成領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責集錦 篇30
1、組織起草并維護各項工程審計制度及標準體系,不斷完善工程審計工作質量體系和質量監督體系;
2、積極組織跟蹤學習審計的相關法規和各項業務流程內部控制方法和手段,并結合公司相關政策,及時調整審計制度及方法體系;
3、定期收集工程項目的質量、進度、投資、安全等信息,參與審查、監督并落實建設項目在建設程序和規章制度等方面的執行情況;
4、跟進、核對工程款項、預(結)算情況和結算送審事宜;
5、對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;
6、對審計工程中發現的問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通并督促有關單位整改;
7、編寫審計報告,提出改進意見,并督促整改。
審計經理工作職責集錦 篇31
1、負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,建立健全各項內控制度;
2、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3、對可能出現的風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關狀況反映給管理層,并主動溝通重要的事項及風險狀況;
4、監督公司各項制度、流程的運執行情況,監督內控結果改進的落實情況,及時報告潛在危險;
5、制訂年度審計計劃,組織開展內控審計、財務審計、專項審計等;
6. 與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密關系。
審計經理工作職責集錦 篇32
1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;
2、全面負責審計項目方案的審核與執行,向董事會及高級管理層報告審計結果等;
3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;
4、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;
5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查。