審計主管工作職責范圍(精選31篇)
審計主管工作職責范圍 篇1
1. 協助完成集團內部業績審計、內控合規審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;
2. 開展審計項目的前期準備工作,包括擬定審計方案、審計程序等
3. 依據審計方案及程序要求,對相關審計資料進行收集、檢查、審核等;
4. 針對各項審計工作的結果,編制審計報告、審計建議等;
5. 協助負責對審計發現的問題進行追蹤,檢查其整改情況;
6. 協助完成集團內部各項業績審計、專項審計的等審計工作;
7. 負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;
8. 積極完成領導安排的其他工作。
審計主管工作職責范圍 篇2
1、開展各類具體的審計工作,包括調查、取證、復核、查賬、盤點等各類常規性或非常規性的審計工作,負責調查、核實經濟事項,搜集審計證據;
2、根據審計內容編寫審計工作底稿并出具相關方面的審計意見;
3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。
審計主管工作職責范圍 篇3
1、組織開展公司基建維修項目結算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負責基建審計檔案管理工作;
4、參加招標監督工作;
5、完成領導交辦的其他工作任務。
審計主管工作職責范圍 篇4
1、根據年度審計計劃,負責各項審計的具體工作;
2、能夠根據審計目標編制項目審計詳細方案,將具體審計程序和發現事項記錄;
于審計工作底稿,對自已的工作底稿的真實性負責;
3、向審計項目經理匯報審計問題,協助經理完成內外審計的協調溝通工作;
4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議;
5、收集、整理和歸檔項目審計工作底稿。
審計主管工作職責范圍 篇5
1、對重大工程項目招投標項目進行全過程監管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質采購的市場行情和行業狀況,確保采購價格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風險和隱患;
4、審計資料的歸類、存檔及保管
審計主管工作職責范圍 篇6
1、負責集團審計部的日常管理工作,加強集團風險管控,防范風險;
2、負責建立、健全集團內部審計流程,擬訂內部審計管理制度及內控制度;
3、負責編制集團年度內部審計工作計劃,組織內部審計工作的實施;
4、根據集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作,并按要求出具內部審計報告;
5、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內控缺陷及風險得到及時的糾正;
6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規;
7、負責外部審計機構的協調和溝通;
8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責范圍 篇7
1.協助總監制定并完善內部審計規章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實施內部審計項目,指導并監督審計過程,完成審計報告,確保內部審計工作質量;
3.監督審計問題的整改實施跟蹤情況
4.完成上級領導下達的臨時性事務。
審計主管工作職責范圍 篇8
1、協助部門總監制定并執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據,整理審計數據及檔案,編制及審核內部控制和內部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的執行狀況提出評價和建議;
5、檢查內部審計項目的整改執行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。
審計主管工作職責范圍 篇9
1、完善公司內部審計和監察體系,制定內部審計和監察制度;
2、負責公司及下屬管理企業的內審工作,配合國資系統、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監察工作。
3、制定年度審計和監察計劃,根據計劃實施審計和監察工作;
4、負責公司采購招標和內部采購的監督工作,對產品、價格和采購的全流程進行監察;
審計主管工作職責范圍 篇10
1、 按照年度審計計劃安排,參與集團內各品牌的內部審計工作;
2、 匯報審計發現,整理審計底稿,協助出具審計報告;
3、 審計經理交代的其他工作。
審計主管工作職責范圍 篇11
1、 根據公司審計制度開展工作;
2、公司內部審計:對公司經營成果真實性、準確性、合法性進行審計;對公司各項財務收支、專項資金進行審計;對公司內部管理制度及其執行情況進行審計等;
3、 專項審計:對公司即將離任高層人員財務狀況、工作業績等實施全面審計等;
4、 協助配合外部的審計機構進行必要的調查;
5、 能獨立撰寫審計報告,提出意見和建議;領導安排的其他工作。
審計主管工作職責范圍 篇12
1、根據企業內部控制基本規范、公司內控制度對總部及下屬分子公司和事業部進行主要業務循環流程審計,發現審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協助建立健全健全公司內控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執行情況。
3、參與事業部及分子公司經營者進行離任審計,對經營者業績及合規性進行評價。
4、公司管理層委托的專項反舞弊調查。
5、執行部門日常事務及領導交辦的其他事項。
審計主管工作職責范圍 篇13
1、 審核工程結算,對結算的準確性負責。
2、 對工程結算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關部門交流分享,并對發現問題的規避提出合理化建議。
3、 招標工程的開標、議標、清標工作,對投標價格的合理性給予專業意見。
4、 完成領導臨時安排的測算、復核工作。
審計主管工作職責范圍 篇14
【職責】
1、負責公司內部審計工作的開展;
2、負責公司內部賬務,報表的規范管理;
3、協助及維護內審、內控、風控制度的`建立;
4、能獨立完成審計工作;
5、完成領導交辦的其他專項審計,確定關鍵環節和主要內控,評估風險,在審計過程中合理。
【任職資格】
1、本科或以上學歷,財務、審計等相關專業畢業;
2、3年及以上內外審經驗尤佳;
3、在1000人以上集團公司有內部審計、內控、風控等相關工作經驗尤佳;
4、原則性強,工作嚴謹認真、忠誠敬業,具有較強的組織、溝通、協調能力,良好的職業操守及團隊協作精神。
審計主管工作職責范圍 篇15
1、參與制定財務審計制度及流程;
2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。
審計主管工作職責范圍 篇16
職位信息
1、根據公司財務相關制度,制定公司財務合規制度和合規流程;
2、負責對所有涉及的審計事項,提出處理意見和建議;
3、負責檢查財務部相關人員因離職時的離任審計工作,交接審計工作;
4、負責對公司財務收支和經營活動進行系統的.內部審計監督;
5、做好有關審計材料的原始調查和收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護企業合法權益;
6、對檢查中發現的財務風險進行預警并及時匯報,編寫內部審計報告,提出財務管理合理化建議,并督促財務部制定整改措施,做好合規工作。
任職要求:
1、熟練應用財務軟件、辦公軟件、PPT制作等大專及以上學歷,財務類會計或者審計專業。
2、持有會計師、審計師等初、中級職稱證件,有商業地產、物業管理工作經驗優先。
3、正直、擔當、做事穩重細心、嚴謹、有責任心。
4、已在具有一定規模的公司擔任審計經理(主管)職位、專業能力較高。
5、熟悉內部審計流程和方法,熟悉審計數據分析,有良好的內控常識。
審計主管工作職責范圍 篇17
1、配合審計總監完善公司內部審計制度。
2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。
3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內容擬定完成審計報告。
4、在審計過程中能夠發現問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。
5、能夠協助指導審計專員開展具體審計事項,提高團隊協作能力。
審計主管工作職責范圍 篇18
1.建立并健全公司內部審計的制度、框架和流程;
2.根據公司發展方向和規劃,制定年度審計計劃;
3.制定各項審計方案,組織進行各項審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進后續整改情況;
4.協調并配合外部審計,跟進外部審計報告的整改情況。
審計主管工作職責范圍 篇19
崗位職責:
1.負責對公司的生產、運營、財務數據進行匯總分析、控制監督審核;
2.對公司經營活動合規性進行檢查并糾錯。
3.對公司內部經濟合同進行審核;
4.負責對各分子公司財務收入、費用支出、合并報表進行專項審計;
5.負責實施包括離任審計、經濟責任審計等各種專項審計;
6.揭示內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,發現可能面臨的現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議;
7、負責公司經濟合同管理等相關法務工作。
1、全日制本科以上學歷,會計學、審計學等相關專業;
2.三年以上企業內部風險控制、審計、外部會計師事務所工作經驗,具有會計或審計中級職稱,熟悉快速消費品制造業優先;
3.熟練審計相關理論和專業知識,熟悉內控審計的工作流程和審計方法;
4.具備良好的邏輯思維及分析能力,良好的溝通協調能力和較強的文字寫作能力。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:5-7年經驗
審計主管工作職責范圍 篇20
1、協助構建企業內部監察管理體系,建立相應的執行、制約機制,制訂、完善配套的規章制度;
2、協助制定廉政風險防控工作方案并組織實施,實現廉政風險防控目標;
3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
4、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況;
6、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責范圍 篇21
1、負責集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;
2、擬定審計方案,編制審計報告;
3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內;
4、對各項目的資金、財產的安全、完整及管理情況進行監督檢查
5、參與公司重大經營活動、重大項目、經濟合同的審計工作;
6、負責組織公司流程制度的梳理;
7、建立公司風險和內控管理體系。
審計主管工作職責范圍 篇22
1、 建立內部審計管理制度,規范審計流程;加強風險管控,防范風險;
2、編制年度審計工作計劃并根據審計計劃開展審計工作,按要求出具內部審計報告;
3、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;
4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;
5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。
審計主管工作職責范圍 篇23
1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及審核,包括設立二級科目、分配工作權限、統一報表格式;
2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監督實施;
3、負責開展常規審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負責審計報告和審計調查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
5、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;
6、工程造價審計。
審計主管工作職責范圍 篇24
1.負責內控常規審計工作及其它內控專項審計工作的開展與實施;
2.負責內控工作底稿的編制、復核工作,定期向經理報告審計工作進展;
3.負責內控審計報告和內部控制評估報告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;
4.負責梳理、更新與各部門相關的內部控制流程,編制、完善公司內部控制手冊;
5.建立公司風險清單,并根據其重要性及發生的可能性進行風險評級管理;
審計主管工作職責范圍 篇25
1、具備相當深度和廣度的專業知識,指導、監督項目經理的工作;
2、編制完整的項目工作計劃,能夠獨立帶隊,有大中型企業年報審計、專項審計、工程竣工決算審計經驗;
3、作為大中型項目負責人,組織實施對項目的審計工作;
4、領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責范圍 篇26
1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;
2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;
3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環節進行審查和評估;
4、負責公司監控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;
5、負責公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;
6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規、違紀案件進行調查等。
審計主管工作職責范圍 篇27
1、成本審計的相關工作:目標成本執行情況審計;進度款指令簽證等過程動態監控審計;成本標準清單、管理制度流程、操作指引等規范化標準的文件審核,結算審計;
2、采招、供應鏈的審計工作;招標、采購、供應鏈的單位引進開標,過程監督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規范化、標準的文件審核;招標、采購、供應鏈過程及事后審計;
3、設計相關的審計工作:設計圖紙、設計變更、技術方案等收發審核臺賬;限額設計執行情況審計;設計類合同進度款及結算審計;
4、對公司運營、成本采購、設計、項目等工作進行審計;
5、上級領導安排的臨時性工作的執行和對各職能部門工作的配合。
審計主管工作職責范圍 篇28
1、規劃并進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;
2、確定審計程序細則,準備適當的項目;
3、分配數據輸入、財務報告及其他職責給適當的員工;
4、審閱財務報告及工作原稿,確認其實質性、準確性和完整性;
5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協助其解決問題;
6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;
7、對所謂的不合理的內控行為進行專門的調查審計;
8、完成上級領導交辦的其它審計事項。
審計主管工作職責范圍 篇29
1、協助完善并監督各部門內控制度的執行;
2、協助建設審計標準化體系,完善內控審計的相關流程,給予規避風險建議;
3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的崗位調整進行經濟責任審計;
4、揭示審計過程中發現的問題,提出審計建議并匯報給領導;
5、負責跟蹤問題整改、審計意見執行,對重要事項進行專項后續審計;
6、完成領導安排的其他事務。
審計主管工作職責范圍 篇30
1-根據公司的相關運營、內控管理制度,對各區域分子公司進行審計,獨立完成工作,并將發現與被審單位進行溝通交流,后續跟蹤擬定審計報告,追蹤后續的整改計劃、落實到人到崗。
2-對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察;
3-對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
4-辦理公司領導交辦的專項審計任務。
審計主管工作職責范圍 篇31
1、在財務部總監的指導下,負責酒店收銀結算查核具體管理工作。
2、督導審計員遵守有關財務規定和結算查核程序,保證酒店的資金安全。
3、合理排班,遇有員工休假,主管必須頂班或對班次進行調整,并做好考勤。
4、積極參加培訓,遵守酒店規章制度,完成上級分配的其它工作。