關于審計經理的工作職責(通用31篇)
關于審計經理的工作職責 篇1
1、審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2、對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告;
3、分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
4、負責公司工程項目預算審計、結算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監督;
5、負責公司基本建設、修繕工程和材料采購的招標文件、施工合同和招投標過程審計監督;
6、對委托外審項目,參與對咨詢公司考察、招標、聯絡、協調委托外審工作,監控審計過程、復核審計報告、把關審計質量。
關于審計經理的工作職責 篇2
1.協助部門負責人對本公司及下屬各事業部、子公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產質量和經營績效等有關經濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;
2.對被審單位內部控制和其他管理制度執行情況進行檢查和監督;
3.完成領導交辦的其他工作。
關于審計經理的工作職責 篇3
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
7、發債審計項目經驗豐富
關于審計經理的工作職責 篇4
1.帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計。
2.獨立承擔中型項目的匯總及合并工作。
3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監督工作進度及質量。
4.對項目進行質量控制,識別、重視并解決發現問題。
5.保持與客戶良好的溝通。
關于審計經理的工作職責 篇5
1.負責或參與各類企業包括上市公司的年報審計等業務;
2.負責或參與IPO審計業務;
3.負責或參與其他各類相關業務執業工作。
4.負責或參與基建類審計工作。
關于審計經理的工作職責 篇6
1.IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;
2.能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;
3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;
4.完成對IT風險管理控制、內部控制創建或優化的相關工作。
關于審計經理的工作職責 篇7
1.協助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業務流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;
2.制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統籌完成審計項目;
3.執行公司要求的財務審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4.根據授權或特定要求協助開展專項審計,實施公司各類審計調查;
5.其他與審計條線內部相關的日常工作;
6.完成上級交付的其他工作任務。
關于審計經理的工作職責 篇8
1組織編制項目各階段目標成本;
2組織和實施公司各項設計及工程類招標采購,組織和實施公司各項設計及工程類合同簽訂及管理工作,審核各項非工程類采購和合同簽訂;
3根據項目總體進度計劃,編制項目招標采購計劃和項目合約規劃,并組織實施;
4組織工程階段進度款結算和竣工結算;
5根據工程進度,對工程費用進行實時比較,動態控制工程費用,實現過程造價管理;
6負責編制工料測量工作進度計劃,組織實施計算施工
關于審計經理的工作職責 篇9
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計計劃;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施常規審計、專項審計、經濟合同審計、銷售政策審計、投資方案審計、工資審計、部門負責人任期目標審計、離職審計、內控流程審計等各項審計工作并出具內部審計報告;
4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
5、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
6、根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作;
7、負責對部門內部員工進行管理。
任職要求:
1.男女不限,全日制大學本科及以上學歷,審計、會計、財務等專業畢業;
2.五年以上相關工作經驗,兩年以上大型企業或集團企業內部審計工作驗;
3.精通審計、稅務法律法規、熟悉行業及企業經營范圍、業務流程與會計核算方法;
4.具有良好的溝通協調能力和理解能力;富有高度的`責任心和團隊精神。
關于審計經理的工作職責 篇10
1、協助制定審計工作計劃,完善審計相關制度、流程等體系;
2、負責建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、變更簽證審計、工程結算等關鍵事項的合規性及合理性審計;
3、負責審計是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質量、安全、進度等實施有效管理和監督;
4、負責對審計中發現的問題進行提示、建議、預警及提交相關報告;
5、負責審計相關內業資料整理、歸檔,后續跟蹤審計等。
關于審計經理的工作職責 篇11
崗位職責:
1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進;
2.編制項目預算并在實施中進行成本控制;
3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等;
4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質量負責;
5.與客戶溝通,協調回款;
6.項目后評價及總結;
7.對項目成員進行管理與考核;
8.完成部門經理安排的其他工作。
任職要求:
1.專業: 會計 審計
2.學歷:全日制統招本科及以上學歷
3.行業:有大型國有企業風控管理經驗,具備會計師事務所工作經驗者優先
4.年限:8年及以上工作經驗
5.熟悉風險管理及內部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規工作程序,掌握相關法律、法規、政策、文件;熟悉能源行業風控工作流程者優先;
6.能夠獨立進行風控領域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領團隊完成項目并出具報告;
7.優秀的表達和溝通能力;
8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;
9.優秀的團隊建設能力;
10.熟練使用office辦公軟件;
11.具有cpa、cia、cisa資質。
關于審計經理的工作職責 篇12
1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、有汽車行業內審工作相關經驗;
3、熟悉國家相關法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業內控、審計管理體系的建設及管理;
4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強烈的事業心、責任心和良好的職業道德,保密意識強
崗位職責:
1、負責擬定及完善企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;
2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;
3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。
關于審計經理的工作職責 篇13
職責描述:
1、負責公司招投標審計、離任審計及財務審計;
2、負責獨立組織開展相關內部管理審計、內部控制評價;
3、負責公司舞弊案件受理與調查,反舞弊體系的'搭建和完善;
4、負責公司管理體系建設,建立健全各項制度、準則及操作流程;
5、負責指導、培養下屬,組織協調內外部各項資源。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,財經、審計、法律、管理類專業;
2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內部審計師等職業資格;
3、國內知名企業審計工作經驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業工作背景;
4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務系統及各種零售erp系統;
5、有優秀的表達及溝通能力,有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強的原則性和抗壓能力。
關于審計經理的工作職責 篇14
工作職責responsibilities:
1、建立集團內部審計體系,設計、建立和實施審計制度、審計程序,評估審計結果;
2、完成公司審計計劃,對審計中發現的管理方面的問題,向領導報送審計報表或審計調查結果,并根據規定向有關部門通報審計結果;
3、進行全面的費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核工作,督促各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
4、完成所支持業態的月度分析和匯報材料準備;
5、完成領導交辦的其他工作。
任職要求requirements:
1、教育背景:統招本科或以上學歷,財務、會計、金融或商學專業優先考慮;
2、工作經驗:8年以上的相關工作經驗,具有cpa證書者優先考慮;;
3、優秀的數字解讀、問題分析和報表呈現能力;
4、有四大、上市公司工作經歷者優先;
5、有跨部門協作的項目經驗、流程梳理和優化項目經驗優先考慮。
我們擁有:
1、員工子女就讀優惠政策,全國校區享受學費折扣;
2、優質的發展平臺+人性化的管理模式;
3、入職即繳納五險一金;
4、每周雙休,且享有彈性時間;
5、完善的培訓機制:入職企業培訓+崗位專業培訓+在職提升培訓;
6、多元化的晉升通道:采用管理級別和專業級別雙通道職業發展機制,縱向提升、橫向發展,不論你是管理型還是專業型人才都能擁有適合自己的舞臺。
關于審計經理的工作職責 篇15
1、協調內控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關系。
2、根據公司業務流程結合行業發展,設計內控管理框架,構建內控體系。
3、和各部門溝通,制定合規政策,建立標準式的合規檢查流程。
4、負責各部門、子公司和分公司的內控管理,負責監督和報告各部門內控工作執行情況。
5、分析和評估公司業務核心流程的風險,包括貨物采購、資產管理、資金流向等,并對此做出年度、季度和月度的稽查工作計劃。
6、員工離職審計、專項調查,對離職或者被舉報人員開展調查。
關于審計經理的工作職責 篇16
崗位職責:
1、參與制定財務審計制度及流程;
2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并
追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。
任職資格:1、財會、審計相關專業本科及以上學歷,至少5年以上相關工作經驗;2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優先;3、有內審或外審實務經驗,能獨立帶隊實施審計項目;4、熟悉財會、監察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1-3年
關于審計經理的工作職責 篇17
1、遵循獨立審計準則,審查、監督、證實集團公司及各子公司公司經濟責任履行情況,保障合法合規運營,防范未然,維護公司權益。
2、負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監督執行
3、對公司及控股公司的財務計劃或預算的執行和決算、財務收支及其有關的經濟活動、經濟效益、建設項目預(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現場管控、合同審計、招投標程序納入監管。
3、對公司及控股公司的內部控制體系(內部控制制度、法規及公司規章制度的執行)的合理、健全、有效性進行監察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4、通過對內控體系、重大經營決策和經營活動及財務狀況的監察審計,揭示經營風險和財務風險,發現和糾正錯誤和舞弊,監督制度有效執行。
5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計
5、定期報告并專項報告監察審計結果,揭示企業風險并提出整改意見和管理建議。
6、實行后續審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
關于審計經理的工作職責 篇18
1、 在項目經理的指導下,及時、按質地完成交辦的各項工作任務;
2、協助項目經理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;
3、協助項目經理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;
4、協助項目經理下屬分、子公司的內部控制審計工作;
5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。
關于審計經理的工作職責 篇19
1、協助制定并監督落實各項內部審計制度,規范審計工作流程;
2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發現的問題進行反饋和后續跟進,監督整改措施的執行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發現控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優化內控管理;
5、根據公司業務管控重點,配合開展相關業務審計核查及規范管理工作;
關于審計經理的工作職責 篇20
1、協助擬定內部審計項目的審計計劃,并對業務部門開展內部審計工作;
2、根據法律法規要求,定期開展專項業務審計;
3、根據監管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;
4、協助開展數據報送相關信息系統的需求提出和測試工作。
關于審計經理的工作職責 篇21
1、擬定所負責業務版塊的審計計劃,并組織實施;
2、組織對主要業務板塊的經營情況開展日常監督工作;
3、根據檢查結果,出具審計報告或專項檢查報告;
4、組織部門人員針對公司違規案件進行調查,根據調查結果擬定報告并出具處理建議;
5、跟進各類稽核、審計、調查工作的結果,要求相關業務部門進行整改,并對整改實施情況進行監督;
關于審計經理的工作職責 篇22
職責描述:
1、負責公司招投標審計、離任審計及財務審計;
2、負責獨立組織開展相關內部管理審計、內部控制評價;
3、負責公司舞弊案件受理與調查,反舞弊體系的搭建和完善;
4、負責公司管理體系建設,建立健全各項制度、準則及操作流程;
5、負責指導、培養下屬,組織協調內外部各項資源。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,財經、審計、法律、管理類專業;
2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內部審計師等職業資格;
3、國內知名企業審計工作經驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業工作背景;
4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務系統及各種零售erp系統;
5、有優秀的表達及溝通能力,有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強的原則性和抗壓能力。
審計高級經理崗位
關于審計經理的工作職責 篇23
1、工程或成本類審計業務實施、常規審計、專項審計帶隊;
2、業務監督及審計,對公司范圍內業務進行審計監督,保障公司制度執行、避免公司利益受損;
3、促進管理改進,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統管理改進;
4、案件查辦,對禹洲體系內所有舞弊線索進行調查,按照相關法律規定移送涉案人員至司法機關;
5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;
關于審計經理的工作職責 篇24
1、擬定并完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監控;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
關于審計經理的工作職責 篇25
崗位職責:
1、具備相當深度和廣度的專業知識,指導、監督項目經理的工作;
2、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;
3、作為大中型項目負責人,組織實施對項目的審計工作;
4、出具審計業務報告和其他鑒證業務報告;
5、領導交辦的其他工作。
職位要求:
1、大學本科及以上學歷,具有注冊會計師執業資格;
2、精通現行企業財務會計、審計、稅法等相關專業知識和政策;
3、大中型事務所5年以上從業經驗,3年以上獨立帶隊執行大中型項目工作經歷;
4、具有一定的項目計劃、組織、監督經驗及團隊建設能力;
5、熱愛注冊會計師行業,身體健康,適應出差,能勝任長期高強度的工作。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3—5年
關于審計經理的工作職責 篇26
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;
4、收集、整理審計證據,編寫審計工作計劃;
5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據;
6、參與公司業務流程或制度改進和風險評估工作;
關于審計經理的工作職責 篇27
1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規章制度、管理流程和工具方法:
2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設,對集團內部控制的潛在問題與風險缺陷提出優化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;
3、根據集團發展戰略,編制集團財務業務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;
4、對公司及其下屬企業內部控制制度的制定和執行情況、風險管理情況進行全面梳理,匯總內部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業務部門溝通內部控制缺陷整改措施、風險應對措施,形成專項報告;
5、及時發現集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;
關于審計經理的工作職責 篇28
1、推動持續改進風險管理及內部控制系統
2、透過了解業務和風險執行審計工作
3、檢視政策和程序評估風險管理及內部控制系統
4、與管理層達成適當的審計建議
5、協助發展集團門店審計職能
6、執行特定其他內部審計及風險管理
7、跟進審計建議執行情況
關于審計經理的工作職責 篇29
內控審計項目經理崗位職責
崗位職責:
1、制定并優化工程項目審計制度及相關流程,
2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關內容和過程進行審計;
3、工程項目預算決算過程及結果的審計;
4、工程施工合同執行情況/工程施工過程的審計工作;
5、部門內部交叉監督。
崗位要求:
1、土木工程、工程預決算或其他建筑相關專業;
2、造價師;
3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經驗;
4、可以短期出差、出國;
5、有國外工程項目經驗優先;
內控審計項目經理崗位
關于審計經理的工作職責 篇30
1、根據國家法律法規并結合集團經營管理實際,搭建并不斷完善集團內部審計規范體系,健全內部審計制度,提高經營管理水平;
2、制定集團內部審計實施計劃,統籌管理各產業內部審計實施計劃;按照實施計劃組織開展各項審計工作,防錯糾弊,為企業優化管理提出審計建議與意見;
3、對集團屬下各產業、各公司經濟活動以及相關財務收支的真實性、合法性、效益性開展財務審計;對重大經營異常情況開展專項審計;根據集團相關規定,組織實施干部離任審計;組織開展各產業輕資產外拓項目進場后的后評價工作;
4、及時向集團董事局提交審計報告,并對審計發現的問題進行跟蹤,督促整改,提升審計結果的運用水平;對被審計單位的重大審計問題或者審計整改落實不力造成重大影響或損失的,有權報請集團啟動問責;
5、定期與集團財經管理委員會溝通,收集各產業、各公司財務數據和財務報表,對財務指標任務完成情況及調整項目進行復核;在離任審計、專項審計等各類審計工作中,負責對企業財務核算、資金管理、會計基礎工作、預算管理、財務信息化等工作進行審計,其中稅務方向的`財務審計人員重點對企業各項稅金計算、匯算清繳進行復核,提示稅收風險,并提供稅務咨詢,協助企業做好稅收籌劃工作;
6、組織開展審計中心及編外審計人員的財務培訓工作(其中稅務方向審計人員負責稅務政策培訓),完成上級交辦的其他審計事項;
關于審計經理的工作職責 篇31
1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。
2.根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。
3.參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。
4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協調、整改等工作。