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審計總監工作職責_審計總監工作內容

發布時間:2022-12-16

審計總監工作職責_審計總監工作內容(精選16篇)

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇1

  1、統籌并搭建內部控制體系,關注效率與風險的平衡,有效推行公司的年度內控工作計劃;

  2、識別內審工作重點領域,擬定內部審計工作計劃并負責實施,對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,并對發現的問題提出可行性整改建議;

  3、和總部財務/技術部門密切合作,建立并完善集團指標信息化、智能化風險監控體系;

  4、熟悉公司內部各類內部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;

  5、提供內審咨詢、開展相關培訓,營造良好的管控環境。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇2

  1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計劃、流程制度;

  2.負責工程造價、施工現場、招標采購等業務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價,識別相關風險點,同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。

  3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

  4.負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議

  5.負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實

  6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇3

  1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定,制度,和內部控制制度并監督執行;制定年度內部審計工作計劃;

  2、依據《內部審計規定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協調各方面的關系;審核審計報告,向集團董事長匯報工作;

  3、 協助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度, 并提出健全制度或改進工作的合理化建議;

  4、 監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;

  5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環節,并不斷完善;

  6、 審查集團公司及各子公司生產、經營和管理工作中的疑點;

  7、 根據集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;

  8、 負責審計監督部員工的培訓和績效考核,審批相關員工的費用、假期及其它申請;

  9、 完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇4

  1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。

  2、負責集團審計工作的規劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案

  3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、合同執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

  4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。

  5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告,負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為,并提出處理建議。

  6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。

  7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

  8、其他上級領導交辦的工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇5

  1、負責擬訂集團內部審計基本管理制度,協助建立健全集團反舞弊機制;

  2、負責對集團和子公司的經營活動、員工績效、離職高管等進行審計監督;

  3、負責對集團和子公司的大宗物資采購、合同等進行審計監督;

  4、負責對貨幣資金、存貨、銷售與應收賬款、采購與應付賬款等內部控制建立及執行情況進行檢查;

  5、負責對集團、子公司投資項目執行情況,對工程項目的成本、進度、質量進行稽核和評價。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇6

  1. 制訂集團年度經營審計(含業務審計與財務審計)計劃并組織實施;

  2. 對集團各項經營業務進行審計,起草審計報告并進行風險提示;

  3. 對內部管理權限執行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規性等進行審計監督;

  4. 協助部門總監對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;

  5. 協助部門總監對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查,起草審計報告;

  6. 匯總審計結果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;

  7. 協助部門總監參與外審機構的溝通協調,并配合相關工作開展;

  8. 配合固定資產管理部門落實完成固定資產核銷工作;

  9. 對出納工作提出建議并進行監督;

  10. 對審計活動后的相關資料進行匯總和歸檔。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇7

  1、負責開展綜合類審計工作,如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

  2、負責執行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

  3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內控缺陷和風險,督促跟進審計建議的整改和落實;

  4、負責對公司財務報表、重要經濟合同、重大財務異常等進行內部審計;

  5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;

  6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內部審計監督和紀律監察,并向總經理報告結果;

  7、負責公司專項審計工作的開展。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇8

  1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規章制度,審計業務流程、文件等;

  2、協助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執行董事批準后組織實施;

  3、組織開展各類審計項目,包括經營審計、離任審計、專項審計等;

  4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經辦人和具體實施時間;

  5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;

  6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

  7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;

  8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇9

  1、根據企業的戰略及發展方向,制定集團年度審計計劃;

  2、建立健全企業審計管理體系;

  3、建立企業內部控制管理制度,并組織開展各項內部控制制度審計及評價工作;

  4、組織開展企業管理審計,包括戰略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業運營效率和經營效果,為企業管理層提供規范管理和防范風險的合理化建議;

  5、組織開展企業專項審計;

  6、監督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監控;

  7、及時發現企業潛在問題和風險,提出改進意見;

  8、與內部控制審計相關的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇10

  1.設計公司審計體系,保障公司內部運作完全按制度、標準進行;

  2.對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;

  3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經濟事項進行審計;

  4.完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);

  5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;

  6.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議并執行后續追蹤審計;

  7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇11

  1.根據公司整體戰略規劃,擬定和完善集團內部審計管理制度流程,制定集團年度內審計劃;

  2. 對投資項目進行財務預測,風險評估、收益預測、退出方案制訂,同時出具投資建議書;

  3.協助建立和完善集團各組織內部體系、流程及制度,對可能出現的風險進行識別、評估;

  4.根據內審計劃,主導公司內部審計檢查工作,并組織落實,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計等;

  5.編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;

  6.對集團及各分子公司重大項目及業務操作執行的各個環節進行監控,及時預警運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議;

  7.完成主管交辦的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇12

  1、負責建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定并完善內部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進。

  2、負責組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段。

  3、負責組織編寫風險評估報告,對公司容易出現風險和問題的關鍵點進行評價,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作。

  3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃,根據計劃組織開展內部例行審計工作,規避運營過程中的風險,推動管理提升。

  4、負責組織實施公司的管理、財務、高管離任等專項審計和例行審計工作。

  5、負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,指導、推動團隊人才梯隊的建設工作,構建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價,落實績效反饋。

  6、領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇13

  1、根據公司實際情況編制并執行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;

  2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監督;

  3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;

  4、根據審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;

  5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇14

  1、按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法;

  2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調查、核實搜集審計證據出具審計報告對審計結果做綜合分析評價;

  3、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

  4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇15

  1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

  2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);

  3、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;

  7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇16

  1、按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則;

  2、建立對于資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制,發現違規現象時,及時采取預警措施;

  3、組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

  4、全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;

  5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  6、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系。

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