事務所審計員崗位職責(精選16篇)
事務所審計員崗位職責 篇1
1.能夠獨立完成中型常規(guī)公司審計工作,或者小型特殊項目審計工作;
2.在大型集團審計項目之中擔當相對重要審計任務;
3.對審計員進行有效的指導和培訓。
事務所審計員崗位職責 篇2
1.負責核研院專用工作網(wǎng)絡的安全運維:積極配合學校信息辦及信息化技術中心對專用工作網(wǎng)絡的安全和應用系統(tǒng)運維情況進行審計,及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為并進行安全風險評估,對系統(tǒng)設備進行全生命周期管理。
2.參與院信息化建設與實施,具體包括:網(wǎng)絡設施升級、改造和維護,院網(wǎng)站等系統(tǒng)維護與升級。
3.參與組織開展本單位信息安全技術教育培訓。
4.定期協(xié)助院相關單位完成信息安全技術相關檢查。
5.依據(jù)國家相關法律法規(guī),及時完成新增信息系統(tǒng)方案設計、制度策略編制。
事務所審計員崗位職責 篇3
1、能夠獨立操作完成科目常規(guī)審計,現(xiàn)場自行解決簡單問題,在指導下處理部分特殊、疑難事項。
2、能夠獨立進行小型、簡單常規(guī)項目審計,包括所有的報告、標準表格。
3、能夠對審計員進行適當正確的指導。
事務所審計員崗位職責 篇4
1、具有高度敬業(yè)精神、團隊意識強
2、具有較強的溝通、組織協(xié)調(diào)、分析判斷能力
3、負責對集團公司工程項目材料簽收等進行監(jiān)督審查
4、負責勞務資料的收集歸檔、費用的報銷及其他日常事務;
5、完成勞務經(jīng)理交代的其他事務。
事務所審計員崗位職責 篇5
1、 參與協(xié)助監(jiān)督公司內(nèi)控制度的健全性、可行性、有效性及執(zhí)行情況并提出建議;
2、 參與協(xié)助構建并完善公司監(jiān)督、審計制度,本部門的檔案管理。
3、 參與組織公司的年度審計工作。
4、 開展各類專項內(nèi)部審計、常規(guī)內(nèi)部審計工作,能承擔小型項目帶隊和中型項目主審工作。
5、參與協(xié)助對各種違法、違紀事項進行立即處理或限期整改糾正及對相關責任人進行處罰。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
事務所審計員崗位職責 篇6
1、各項費用合規(guī)性,合理性,金額正確性及原始單據(jù)有效性審計,預算內(nèi)、外資金的使用情況審計;
2、負責各類費用的統(tǒng)計及相關費用預算金額表的編制,協(xié)助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;
3、協(xié)助開展財務審計、內(nèi)控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據(jù)并形成審計結論;
4、協(xié)助制定和修改公司內(nèi)部審計工作規(guī)章制度并檢查、督促制度的貫徹執(zhí)行情況;
5、協(xié)助制定對公司及下屬子公司內(nèi)部審計工作的中、長期規(guī)劃和年度審計工作計劃,并加以實施。
事務所審計員崗位職責 篇7
1、根據(jù)上級要求對客戶進行專業(yè)的審計服務;
2、充分了解客戶對于審計項目的需求和目的,并制定相應的審計方案;
3、能獨立完成審計工作,提出相關處理意見和建議,撰寫正式審計報告;
4、安排項目團隊審計工作,并對審計現(xiàn)場進行有效管理,合理分派團隊工作,跟蹤工作進度,有效監(jiān)督審計質(zhì)量;
5、完成上級交辦的其他審計任務。
事務所審計員崗位職責 篇8
1、負責往來賬務核算及對賬工作,尤其是應收賬款的管理。
2,負責各個銷售單元收支及利潤的核算及分析。
3、負責制造費用歸集及成本核算。
4、負責物料收發(fā)存核算及報表分析。
5、負責財務報表編制及分析。
事務所審計員崗位職責 篇9
1、 每年定期梳理集團所有公司內(nèi)部管理制度(存檔于集團公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運行;
2、定期或不定期對集團所有公司進行審計,形成相應內(nèi)部審計報告,審計報告內(nèi)容包括:內(nèi)控及各公司發(fā)布的管理制度及會計制度執(zhí)行情況匯報、財務報告(季、半年、年度)是否真實準確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執(zhí)行,避免流于形式,保證財務報表數(shù)據(jù)真實準確合法合規(guī);
3、定期或不定期對集團所有公司進行納稅專項審計,形成相應納稅審計報告,審計報告內(nèi)容包括:被審計公司所有納稅情況匯報,適用國家稅種及稅率是否正確,計提應納稅額及已納稅額是否準確、真實,是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補充申報或完善解決;
4、 對審計中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理制度問題及時進行調(diào)整和完善。(重點是資金管理、固定資產(chǎn)存貨等、對外采購、費用報銷、授權文件等);
5、負責審計集團所有公司股東會決議或其他重大決策所依據(jù)的內(nèi)部管理報表及各項經(jīng)濟、財務數(shù)據(jù)。保障公司重大決策所依據(jù)的數(shù)據(jù)真實、準確、有效,審計人員應當在出具相應專項審核報告或在內(nèi)部管理報表或數(shù)據(jù)上簽字,承擔相應復核及審核責任;
6、 集團公司其他相關工作。
事務所審計員崗位職責 篇10
1、建立和完善集團內(nèi)部控制評價體系;
2、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據(jù)公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內(nèi)部控制審計工作,以幫助其規(guī)范業(yè)務流程,降低經(jīng)營風險和管理風險;
7、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計的結果,對業(yè)務提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務發(fā)展的作用;
8、參與公司整體內(nèi)控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協(xié)助完成公司經(jīng)營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他與內(nèi)部審計相關的工作和領導交辦的工作。
事務所審計員崗位職責 篇11
1、熟悉對一般納稅人、小規(guī)模納稅人全盤賬務處理,稅務申報,協(xié)助相關部門開展財務年檢工作。
2、負責發(fā)票的開具管理,會計賬表的歸檔工作,保證會計資料的合規(guī)及完整性;
3、指導做好稅收籌劃,規(guī)范組織公司依法納稅。
4、關聯(lián)交易及資金往來賬的核對,日常業(yè)務費用的核算,應收、應付的管理。
5、完成領導交付的其他工作。
事務所審計員崗位職責 篇12
1、已通過部分注冊會計師考試科目優(yōu)先;
2、精通財務會計審計等相關知識和政策法規(guī);
3、具備良好的文字表達能力和團隊組織能力;
4、較強的計劃,協(xié)調(diào),組織,監(jiān)督能力
事務所審計員崗位職責 篇13
1、參與執(zhí)行各類型審計業(yè)務;
2、按照審計程序要求,通過團隊協(xié)作完成審計工作底稿;
3、協(xié)助項目負責人做好審計資料整理歸檔工作;
4、完成項目負責人交辦的其他工作。
事務所審計員崗位職責 篇14
1、參與執(zhí)行各類型IT審計、內(nèi)控審計與咨詢項目;
2、獨立執(zhí)行審計工作并撰寫工作底稿;
3、分析測試結果,識別缺陷和風險,并撰寫管理建議;
4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認;
5、協(xié)助完成審計底稿歸檔工作;
6、完成領導分配的其他任務。
事務所審計員崗位職責 篇15
1、根據(jù)審計計劃,協(xié)助上級領導開展審計工作(包含但不限于例行審計、舞弊審計及其它特別專項審計),對公司內(nèi)控管理、經(jīng)營效果、重大經(jīng)濟業(yè)務等實施審計;
2、 協(xié)助上級領導編制審計計劃、審計工作底稿、起草內(nèi)部審計報告,提出審計建議;
3、 負責審計工作檔案的整理和歸檔工作,確保審計資料的完整性;
4、 對審計問題進行事后跟蹤,督促被審計部門進行限期整改,并檢查落實改善情況;
5、 上級領導交代的其他工作。
事務所審計員崗位職責 篇16
1、根據(jù)審計計劃,開展公司各業(yè)務流程的內(nèi)部審計和外部審計工作;
2、對關鍵控制點進行風險評估,推動優(yōu)化工作流程;
3、揭示內(nèi)部控制中存在的風險和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系;
4、實施審計項目的后續(xù)審計工作,確保審計發(fā)現(xiàn)問題得以整改落實;
5、完成部門領導交待的其他工作。