審計經(jīng)理工作職責與任職要求(通用14篇)
審計經(jīng)理工作職責與任職要求 篇1
1、推動持續(xù)改進風險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)
2、透過了解業(yè)務和風險執(zhí)行審計工作
3、檢視政策和程序評估風險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)
4、與管理層達成適當?shù)膶徲嫿ㄗh
5、協(xié)助發(fā)展集團門店審計職能
6、執(zhí)行特定其他內(nèi)部審計及風險管理
7、跟進審計建議執(zhí)行情況
審計經(jīng)理工作職責與任職要求 篇2
1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施;
2、負責開展常規(guī)審計,負責審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
3、負責組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務管理工作;負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)與溝通,并對內(nèi)部涉及財會工作等部門和人員進行監(jiān)督檢查;
4、跟蹤公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
5、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關資料負保密責任;
6、組織內(nèi)審人員的業(yè)務培訓,對本部門員工培訓、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;
7、負責組織完成公司領導安排的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責與任職要求 篇3
1. 對重點業(yè)務進行實時實地調(diào)研,掌握真實情況,發(fā)現(xiàn)制度和操作層面存在的問題和風險。
2. 對突發(fā)的風險事件,及時實地調(diào)查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評估中心城
市公司提出的防范和處置意見,同時對重要經(jīng)營數(shù)據(jù)的超常波動及時進行實地了解。
3. 開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業(yè)務單位風險防范意識和能力。
4. 針對內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)的問題,推動整改落實,驗收整改效果。
5. 督促中心城市公司在全公司范圍對同類問題進行自查自糾。
6. 配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。
7. 根據(jù)總部審計中心要求,與總部內(nèi)審組/內(nèi)控組、其他中心城市公司派駐審計組聯(lián)合,
審計經(jīng)理工作職責與任職要求 篇4
1、協(xié)助制定審計工作計劃,完善審計相關制度、流程等體系;
2、負責建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、變更簽證審計、工程結算等關鍵事項的合規(guī)性及合理性審計;
3、負責審計是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質量、安全、進度等實施有效管理和監(jiān)督;
4、負責對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行提示、建議、預警及提交相關報告;
5、負責審計相關內(nèi)業(yè)資料整理、歸檔,后續(xù)跟蹤審計等。
審計經(jīng)理工作職責與任職要求 篇5
1. 組建集團風控及內(nèi)審團隊,并持續(xù)培育團隊開展工作;
2. 梳理集團風控及內(nèi)審工作內(nèi)容、階段性工作目標和任務,制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;
3. 建立風控及內(nèi)審工作開展的工作制度及規(guī)則體系;
4.能夠統(tǒng)籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的會計資料及其他有關經(jīng)濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性審計;
6.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與領導溝通;審計結束后,負責匯總發(fā)現(xiàn)問題清單,并對發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行跟進,每周以匯報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續(xù)跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;
7. 協(xié)助部門負責人健全和完善各項內(nèi)部控制機制,確定關鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實;
8. 能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為,協(xié)助建立反舞弊機制;
9. 生成內(nèi)審報告并向上級進行匯報;協(xié)助完成定期向審計委員會的內(nèi)審報告,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
審計經(jīng)理工作職責與任職要求 篇6
1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關系。
2、根據(jù)公司業(yè)務流程結合行業(yè)發(fā)展,設計內(nèi)控管理框架,構建內(nèi)控體系。
3、和各部門溝通,制定合規(guī)政策,建立標準式的合規(guī)檢查流程。
4、負責各部門、子公司和分公司的內(nèi)控管理,負責監(jiān)督和報告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況。
5、分析和評估公司業(yè)務核心流程的風險,包括貨物采購、資產(chǎn)管理、資金流向等,并對此做出年度、季度和月度的稽查工作計劃。
6、員工離職審計、專項調(diào)查,對離職或者被舉報人員開展調(diào)查。
審計經(jīng)理工作職責與任職要求 篇7
1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權;
2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作;
3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;
4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;
5、協(xié)助公司有關單位對財務、經(jīng)營管理情況進行分析,為公司決策提供依據(jù);
6、負責建立內(nèi)部激勵機制,對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核,評價其工作業(yè)績,激勵其努力工作;
7、制定單位經(jīng)營預算,控制單位經(jīng)營支出;
8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗,以完成本章程所要求的任務及使命。
審計經(jīng)理工作職責與任職要求 篇8
1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;
2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;
3、審計隊伍組織建設;
4、所轄公司審計整改復查;
5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。
審計經(jīng)理工作職責與任職要求 篇9
1、 在項目經(jīng)理的指導下,及時、按質地完成交辦的各項工作任務;
2、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;
3、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;
4、協(xié)助項目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計工作;
5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。
審計經(jīng)理工作職責與任職要求 篇10
1、負責對公司經(jīng)營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、規(guī)范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;
4、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作計劃;
5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據(jù);
6、參與公司業(yè)務流程或制度改進和風險評估工作;
審計經(jīng)理工作職責與任職要求 篇11
1.協(xié)助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業(yè)務流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;
2.制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統(tǒng)籌完成審計項目;
3.執(zhí)行公司要求的財務審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4.根據(jù)授權或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調(diào)查;
5.其他與審計條線內(nèi)部相關的日常工作;
6.完成上級交付的其他工作任務。
審計經(jīng)理工作職責與任職要求 篇12
1、負責年度工程審計工作計劃的編制;
2、負責工程施工概算預算抽樣審計;
3、負責招標方案、經(jīng)濟合同審核;
4、負責工程材料需求計劃的抽樣審計;
5、負責工程建安成本抽樣審計;
6、負責設計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;
7、負責審核工程結算及差異分析;
8、負責審核工程完工結算;
9、負責成本管理制度流程審計;
10、負責外部造價審計機構管理;
11、參與工程管理領域舞弊案件的調(diào)查;
12、完成上級臨時交辦的工作。
審計經(jīng)理工作職責與任職要求 篇13
1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經(jīng)營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。
2.根據(jù)公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。
3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。
4.組織接受監(jiān)管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協(xié)調(diào)、整改等工作。
審計經(jīng)理工作職責與任職要求 篇14
1、 負責組織制定集團公司統(tǒng)一的內(nèi)部審計管理制度和實施細則 ;
2、 負責組織推行所制訂的制度,監(jiān)督其執(zhí)行情況 根據(jù)執(zhí)行過程中的實際情況,組織修訂、完善內(nèi)部審計規(guī)章制度和實施細則 ;
3、 負責組織擬訂審計業(yè)務規(guī)范或審計業(yè)務操作規(guī)程 職責表述:負責組織編制部門年度工作計劃,并檢查執(zhí)行;
4、 負責組織編制集團公司年度審計項目計劃,并上報主管上級審核批準 負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算,審核并控制費用支出 負責完成審計工作總結撰寫工作;