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審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述

發(fā)布時(shí)間:2023-03-04

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述(精選25篇)

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇1

  1、建立IT內(nèi)部審計(jì)制度與流程,以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以控制為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)為核心;

  2、制定IT審計(jì)年度計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施,編寫(xiě)工作底稿,撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告、落實(shí)整改情況;

  3、制定并落實(shí)IT專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃,包括總體計(jì)劃、具體計(jì)劃、工作底稿,撰寫(xiě)報(bào)告、管理建議并跟蹤審計(jì)整改落實(shí)情況;

  4、主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計(jì)系統(tǒng),配合制定和落實(shí)IT審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)及考核制度;

  5、制定適合公司管理特點(diǎn)和審計(jì)需要的開(kāi)發(fā)審計(jì)、應(yīng)用審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)和數(shù)據(jù)審計(jì)的具體指南或操作辦法;

  6、常規(guī)審計(jì)前的系統(tǒng)調(diào)研、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審計(jì)關(guān)鍵提示及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的對(duì)接和配合;

  7、組織對(duì)IT組織、戰(zhàn)略與架構(gòu)實(shí)施審計(jì),包含但不限于風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目管理、應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、工程(可行性研究、需求、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、集成、測(cè)試、驗(yàn)收、變更和遷移)、基礎(chǔ)設(shè)備、交付物、信息安全等審計(jì)工作;

  8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補(bǔ)充和編寫(xiě)《內(nèi)部控制手冊(cè)》。

  9、配合本部門(mén)同事完成年度審計(jì)任務(wù);

  10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇2

  1、負(fù)責(zé)所轄公司審計(jì)組的績(jī)效考核及管理工作;

  2、負(fù)責(zé)所轄公司財(cái)務(wù)管控、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確性等的審計(jì);

  3、審計(jì)隊(duì)伍組織建設(shè);

  4、所轄公司審計(jì)整改復(fù)查;

  5、負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的指導(dǎo)及審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)與修改。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇3

  1、遵循獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,審查、監(jiān)督、證實(shí)集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運(yùn)營(yíng),防范未然,維護(hù)公司權(quán)益。

  2、負(fù)責(zé)制定部門(mén)各項(xiàng)管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行

  3、對(duì)公司及控股公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)效益、建設(shè)項(xiàng)目預(yù)(概)算、決算、大額資金采購(gòu)的招投標(biāo),把現(xiàn)場(chǎng)管控、合同審計(jì)、招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。

  3、對(duì)公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進(jìn)行監(jiān)察審計(jì),對(duì)其自我防范和糾正錯(cuò)弊的實(shí)際效果作出評(píng)價(jià)。

  4、通過(guò)對(duì)內(nèi)控體系、重大經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)察審計(jì),揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

  5、建立離任與崗位異動(dòng)審計(jì),對(duì)公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動(dòng)時(shí)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)

  5、定期報(bào)告并專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告監(jiān)察審計(jì)結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并提出整改意見(jiàn)和管理建議。

  6、實(shí)行后續(xù)審計(jì),檢查并報(bào)告整改措施的落實(shí)情況和整改成效。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇4

  1.制訂公司財(cái)務(wù)收支等審計(jì)計(jì)劃,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支情況和經(jīng)營(yíng)管理情況等進(jìn)行審計(jì),評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)收支效果,指出存在的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷,提出針對(duì)性的整改措施并督促整改。

  2.根據(jù)公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,參與公司其它審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)工作,完成分配的審計(jì)任務(wù)。

  3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè),并提供有關(guān)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

  4.組織接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上級(jí)公司、第三方機(jī)構(gòu)的相關(guān)審計(jì),并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、整改等工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇5

  1、擬定并制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

  2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等;

  3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);

  4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);

  5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  6、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇6

  1、負(fù)責(zé)年度工程審計(jì)工作計(jì)劃的編制;

  2、負(fù)責(zé)工程施工概算預(yù)算抽樣審計(jì);

  3、負(fù)責(zé)招標(biāo)方案、經(jīng)濟(jì)合同審核;

  4、負(fù)責(zé)工程材料需求計(jì)劃的抽樣審計(jì);

  5、負(fù)責(zé)工程建安成本抽樣審計(jì);

  6、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、工程簽證、零星立項(xiàng)資料的合理性和合法性進(jìn)行抽樣審計(jì);

  7、負(fù)責(zé)審核工程結(jié)算及差異分析;

  8、負(fù)責(zé)審核工程完工結(jié)算;

  9、負(fù)責(zé)成本管理制度流程審計(jì);

  10、負(fù)責(zé)外部造價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)管理;

  11、參與工程管理領(lǐng)域舞弊案件的調(diào)查;

  12、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇7

  1、能獨(dú)立出具正式報(bào)告;

  2、能夠充分了解客戶(hù)對(duì)于報(bào)告項(xiàng)目的需求和目的,制定相應(yīng)的項(xiàng)目方案,外勤現(xiàn)場(chǎng)的管理、指導(dǎo)、分工,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)順利完成項(xiàng)目任務(wù);

  3、擬定報(bào)告方案,撰寫(xiě)報(bào)告,督促底稿的完整歸檔;

  4、負(fù)責(zé)對(duì)助理人員進(jìn)行有效的培訓(xùn)和管理,提升助理的技能,培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神;

  5、擔(dān)任客戶(hù)的財(cái)務(wù)顧問(wèn),解決客戶(hù)在財(cái)稅方面問(wèn)題,與客戶(hù)建立良好的溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

  6、負(fù)責(zé)報(bào)告過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)、客戶(hù)及政府部門(mén)(工商、財(cái)政、稅務(wù)等部門(mén))的協(xié)調(diào)和溝通。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇8

  1、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理等審計(jì)方面的具體工作;

  2、規(guī)范財(cái)務(wù)核算,審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,審核預(yù)決算;

  3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計(jì)和決策監(jiān)督;

  4、收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫(xiě)審計(jì)工作計(jì)劃;

  5、編制審計(jì)報(bào)告,紕漏問(wèn)題,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

  6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇9

  1. 依據(jù)公司管理需求,實(shí)施對(duì)集團(tuán)公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn);

  2. 組織建立和評(píng)價(jià)公司內(nèi)控體系運(yùn)行情況,定期向集團(tuán)報(bào)送各類(lèi)報(bào)表、報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)信息;

  3. 組織實(shí)施集團(tuán)重大事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、關(guān)鍵崗位離任審計(jì),協(xié)助指導(dǎo)審計(jì)整改意見(jiàn)的落實(shí);

  4. 編制并組織實(shí)施年度審計(jì)工作計(jì)劃,審定審計(jì)報(bào)告;

  5. 做好部門(mén)內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開(kāi)發(fā)、充分運(yùn)用部門(mén)人力資源;

  6. 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇10

  1、擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

  2、組織實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等,及對(duì)各分公司進(jìn)行監(jiān)控;

  3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);

  4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);

  5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  6、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇11

  1、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

  2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等;

  3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);

  4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);

  5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  6、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通。

  7、發(fā)債審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇12

  1、獨(dú)立組織審計(jì)部開(kāi)展審計(jì)工作,包括計(jì)劃審計(jì)工作、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、實(shí)施審計(jì),在與被審計(jì)部門(mén)充分溝通后提交審計(jì)報(bào)告;

  2、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià),對(duì)內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計(jì)建議,參與制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)規(guī)范和管理辦法等;

  3、配合公司完成銜接外部投資機(jī)構(gòu)對(duì)公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求;

  4、負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行分析及審計(jì),對(duì)其經(jīng)營(yíng)效果進(jìn)行評(píng)價(jià);

  5、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析及審計(jì),審查其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的真實(shí)性和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況,為公司對(duì)其績(jī)效考核提供依據(jù);

  6、負(fù)責(zé)對(duì)公司各業(yè)務(wù)版塊的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,向管理層提出分析的結(jié)論及建議;

  7、負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,并對(duì)管理層提出分析結(jié)論及建議。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇13

  1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范審計(jì)工作流程;

  2、根據(jù)公司內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃和相關(guān)要求,開(kāi)展日常內(nèi)控審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、離職審計(jì)等工作,通過(guò)審核、觀察、詢(xún)問(wèn)、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計(jì)方法實(shí)施審計(jì),編寫(xiě)審計(jì)工作底稿,出具審計(jì)報(bào)告;

  3、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實(shí),定期跟蹤、推進(jìn);

  4、對(duì)公司內(nèi)部控制及經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在管控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估,發(fā)現(xiàn)控制弱點(diǎn)、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;

  5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點(diǎn),配合開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)核查及規(guī)范管理工作;

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇14

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司的財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)等方面的審計(jì)和監(jiān)察工作;

  2、負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)的工作目標(biāo)擬定集團(tuán)的審計(jì)計(jì)劃,開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作;

  3、稽核檢查集團(tuán)和各子公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動(dòng)性、盈利性;

  4、負(fù)責(zé)審計(jì)下屬子公司銷(xiāo)售收入,成本費(fèi)用經(jīng)費(fèi)文出情況;

  5、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿,確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)可靠性以及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求;

  6、負(fù)責(zé)對(duì)子公司的重大審計(jì)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)組織對(duì)各子公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離崗審計(jì)等其他臨時(shí)性的相關(guān)審計(jì);

  7、負(fù)責(zé)違規(guī)追章經(jīng)營(yíng)行為的經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為,提出經(jīng)濟(jì)處罰決定,并負(fù)責(zé)執(zhí)行;對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責(zé)任追究的違規(guī)違紀(jì)行為,移交有關(guān)部門(mén)處理;負(fù)責(zé)違規(guī)經(jīng)濟(jì)處罰的復(fù)議;

  8、負(fù)責(zé)反饋審計(jì)信息的分析及審計(jì)后的整改督查。及時(shí)分析各類(lèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出審計(jì)建議與意見(jiàn);并定期對(duì)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改進(jìn)行督查;跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行,實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;

  9、受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象的違法違紀(jì)行為;

  10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)守法,廉潔高效教育;

  11、負(fù)責(zé)收集、整理、匯編、交流審計(jì)監(jiān)察信息資料,建立健全審計(jì)監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇15

  1、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

  2、對(duì)公司組織基建、重大項(xiàng)目投資、采購(gòu)項(xiàng)目等相關(guān)成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  3、建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,并采取預(yù)警措施;

  4、對(duì)公司高管及特殊管理崗位員工任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

  5、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門(mén)及外部審計(jì)人員建立緊密關(guān)系;

  6、監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)的政策、制度和規(guī)定;

  7、負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)交辦的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇16

  1. 按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度擬定的公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

  2. 負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

  3. 制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年紀(jì)審計(jì)工作計(jì)劃的具體實(shí)施;

  4. 對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);

  5. 對(duì)公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  6. 建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,對(duì)公司資金使用及掛你流程采取預(yù)警措施;

  7. 對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  8. 對(duì)企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

  9. 與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門(mén)及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系;

  10.組織專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),對(duì)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計(jì)。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇17

  1.協(xié)助建立并完善公司財(cái)務(wù)審計(jì)體系,梳理財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系、審查制度落實(shí)并跟蹤整改;

  2.制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃、編制財(cái)務(wù)審計(jì)具體方案、獨(dú)立統(tǒng)籌完成審計(jì)項(xiàng)目;

  3.執(zhí)行公司要求的財(cái)務(wù)審計(jì)程序、獨(dú)立制作審計(jì)底稿、撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

  4.根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),實(shí)施公司各類(lèi)審計(jì)調(diào)查;

  5.其他與審計(jì)條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;

  6.完成上級(jí)交付的其他工作任務(wù)。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇18

  1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門(mén)、子公司和分公司的工作關(guān)系。

  2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。

  3、和各部門(mén)溝通,制定合規(guī)政策,建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。

  4、負(fù)責(zé)各部門(mén)、子公司和分公司的內(nèi)控管理,負(fù)責(zé)監(jiān)督和報(bào)告各部門(mén)內(nèi)控工作執(zhí)行情況。

  5、分析和評(píng)估公司業(yè)務(wù)核心流程的風(fēng)險(xiǎn),包括貨物采購(gòu)、資產(chǎn)管理、資金流向等,并對(duì)此做出年度、季度和月度的稽查工作計(jì)劃。

  6、員工離職審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查,對(duì)離職或者被舉報(bào)人員開(kāi)展調(diào)查。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇19

  1、協(xié)助制定審計(jì)工作計(jì)劃,完善審計(jì)相關(guān)制度、流程等體系;

  2、負(fù)責(zé)建立重大項(xiàng)目的全程合規(guī)性跟蹤審計(jì)以及其它事項(xiàng)的報(bào)備抽查體系,包括招標(biāo)審計(jì)、變更簽證審計(jì)、工程結(jié)算等關(guān)鍵事項(xiàng)的合規(guī)性及合理性審計(jì);

  3、負(fù)責(zé)審計(jì)是否嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)和工期要求,對(duì)施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度等實(shí)施有效管理和監(jiān)督;

  4、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行提示、建議、預(yù)警及提交相關(guān)報(bào)告;

  5、負(fù)責(zé)審計(jì)相關(guān)內(nèi)業(yè)資料整理、歸檔,后續(xù)跟蹤審計(jì)等。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇20

  1. 組建集團(tuán)風(fēng)控及內(nèi)審團(tuán)隊(duì),并持續(xù)培育團(tuán)隊(duì)開(kāi)展工作;

  2. 梳理集團(tuán)風(fēng)控及內(nèi)審工作內(nèi)容、階段性工作目標(biāo)和任務(wù),制定詳細(xì)的年度審計(jì)計(jì)劃及專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃;

  3. 建立風(fēng)控及內(nèi)審工作開(kāi)展的工作制度及規(guī)則體系;

  4.能夠統(tǒng)籌公司各類(lèi)資源,帶隊(duì)完成集團(tuán)各條線、控股子公司以及具有重大影響的國(guó)內(nèi)外參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估;

  5.能夠帶隊(duì)完成集團(tuán)各條線、控股子公司以及具有重大影響的國(guó)內(nèi)外參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性審計(jì);

  6.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通;審計(jì)結(jié)束后,負(fù)責(zé)匯總發(fā)現(xiàn)問(wèn)題清單,并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),每周以匯報(bào)的形式向領(lǐng)導(dǎo)更新各部門(mén)的整改情況;持續(xù)跟蹤問(wèn)題改善結(jié)果直到達(dá)到預(yù)期目標(biāo);

  7. 協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人健全和完善各項(xiàng)內(nèi)部控制機(jī)制,確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實(shí);

  8. 能夠合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,協(xié)助建立反舞弊機(jī)制;

  9. 生成內(nèi)審報(bào)告并向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào);協(xié)助完成定期向?qū)徲?jì)委員會(huì)的內(nèi)審報(bào)告,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇21

  1.協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本公司及下屬各事業(yè)部、子公司的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)績(jī)效等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià);

  2.對(duì)被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督;

  3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇22

  1、編寫(xiě)審計(jì)工作計(jì)劃: 經(jīng)審計(jì)部總監(jiān)授權(quán),編寫(xiě)審計(jì)項(xiàng)目工作計(jì)劃和年度審計(jì)計(jì)劃; 擔(dān)任具體審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或參與審計(jì)項(xiàng)目,組織/實(shí)施/參與具體項(xiàng)目審計(jì)工作,保證審計(jì)工作的質(zhì)量和進(jìn)度;

  2、協(xié)助完善集團(tuán)審計(jì)文件與制度: 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展需要和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),協(xié)助審計(jì)部總監(jiān)擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度及相關(guān)工作文件;

  3、開(kāi)展內(nèi)部審計(jì):

  內(nèi)部控制審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)公司各業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì),檢查是否有完善并支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)控制度及各項(xiàng)流程制度是否得到有效執(zhí)行;

  經(jīng)營(yíng)成果審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等進(jìn)行審計(jì),并擬寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,報(bào)集團(tuán)總裁審閱;

  財(cái)務(wù)收支審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專(zhuān)項(xiàng)資金的使用和核算進(jìn)行審計(jì),檢查公司的資金和財(cái)務(wù)狀況,對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性,及時(shí)向集團(tuán)總裁報(bào)告情況;

  啤酒營(yíng)銷(xiāo)審計(jì):根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,獲審計(jì)總監(jiān)委派,對(duì)啤酒公司營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的投放及效果進(jìn)行審計(jì),檢查是否有完善并支持業(yè)務(wù)開(kāi)展的流程制度及各項(xiàng)制度是否得到有效執(zhí)行;

  離任審計(jì):獲審計(jì)部總監(jiān)委派,對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的人員,按公司的要求對(duì)其工作狀況和工作業(yè)績(jī)進(jìn)行客觀、公正地全面審計(jì);

  工程審計(jì):根據(jù)公司要求,組織審計(jì)人員,必要時(shí)協(xié)調(diào)外聘專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員,對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算、決算進(jìn)行審計(jì); 限制性項(xiàng)目審計(jì):獲審計(jì)總監(jiān)委派,實(shí)施涉及集團(tuán)受接觸限制性項(xiàng)目的審計(jì)工作,恪守保密原則。

  4、配合外部審計(jì): 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)定制度,配合外部的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查。

  5、審計(jì)項(xiàng)目管理:

  負(fù)責(zé)所獲指派之審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)工作組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,審核項(xiàng)目組成員的審計(jì)底稿,對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與被審計(jì)單位溝通,必要時(shí)向部門(mén)總監(jiān)匯報(bào),擬定審計(jì)報(bào)告,提出內(nèi)部審計(jì)意見(jiàn)及建議,并將項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果與被審計(jì)單位管理層進(jìn)行反饋溝通。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇23

  1、 在項(xiàng)目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時(shí)、按質(zhì)地完成交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);

  2、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)下屬分、子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作;

  3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)下屬分、子公司高管人員年度績(jī)效審計(jì);

  4、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作;

  5、 能夠獨(dú)立帶隊(duì)完成一些小型審計(jì)項(xiàng)目工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇24

  1..按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

  2.負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

  3.制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年度審計(jì)工作計(jì)劃的具體實(shí)施;

  4.對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);

  5.對(duì)公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  6.建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,對(duì)公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;

  7.對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  8.對(duì)企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

  9.與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門(mén)及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系;

  10.組織專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),對(duì)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計(jì)。

  11.負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況及稅務(wù)要求進(jìn)行納稅籌劃,合理稅負(fù),規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),按稅務(wù)要求進(jìn)行納稅申報(bào);

  12.兼顧董秘工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇25

  1、 負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)公司統(tǒng)一的內(nèi)部審計(jì)管理制度和實(shí)施細(xì)則 ;

  2、 負(fù)責(zé)組織推行所制訂的制度,監(jiān)督其執(zhí)行情況 根據(jù)執(zhí)行過(guò)程中的實(shí)際情況,組織修訂、完善內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則 ;

  3、 負(fù)責(zé)組織擬訂審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范或?qū)徲?jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)程 職責(zé)表述:負(fù)責(zé)組織編制部門(mén)年度工作計(jì)劃,并檢查執(zhí)行;

  4、 負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)公司年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,并上報(bào)主管上級(jí)審核批準(zhǔn) 負(fù)責(zé)制定部門(mén)年度工作計(jì)劃和階段性工作計(jì)劃,確定工作重點(diǎn)和部門(mén)人員分工負(fù)責(zé)組織編制部門(mén)年度費(fèi)用預(yù)算,審核并控制費(fèi)用支出 負(fù)責(zé)完成審計(jì)工作總結(jié)撰寫(xiě)工作;

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    工作職責(zé):1、主要負(fù)責(zé)執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;2、支持公司其他常規(guī)審計(jì),包括財(cái)務(wù)審計(jì),流程審計(jì),專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;3、協(xié)調(diào)跟進(jìn)it審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的彌補(bǔ)與改善;4、參與其他it風(fēng)險(xiǎn)管理控制相關(guān)的工作。...

  • 風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)崗位職責(zé)(精選3篇)

    職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司合同及相關(guān)法律文書(shū)的.起草、審核以及合同模板的制定和修改;2、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)制度的貫徹執(zhí)行、系統(tǒng)使用、數(shù)據(jù)報(bào)送等相關(guān)工作;3、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)控制工作;4、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)相關(guān)工作;5、負(fù)責(zé)管理公司外部審計(jì)單位工作,...

  • 審計(jì)高級(jí)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選33篇)

    職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)審計(jì)、離任審計(jì)及財(cái)務(wù)審計(jì);2、負(fù)責(zé)獨(dú)立組織開(kāi)展相關(guān)內(nèi)部管理審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià);3、負(fù)責(zé)公司舞弊案件受理與調(diào)查,反舞弊體系的'搭建和完善;4、負(fù)責(zé)公司管理體系建設(shè),建立健全各項(xiàng)制度、準(zhǔn)則及操作流程;5...

  • 審計(jì)助理崗位職責(zé)(精選31篇)

    1、在指導(dǎo)下完成分配的工作,協(xié)助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;2、負(fù)責(zé)在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,設(shè)計(jì)和制作各種測(cè)算、統(tǒng)計(jì)樣表;3、協(xié)助出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告;4、完成部門(mén)交辦的其他相關(guān)事務(wù);5、參與和接受指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。...

  • 財(cái)務(wù)審計(jì)師崗位職責(zé)具體概述(精選28篇)

    1、掌握審計(jì)和財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí),熟悉財(cái)經(jīng)、審計(jì)政策;2、具有解決財(cái)務(wù)審計(jì)中較復(fù)雜問(wèn)題的能力;3、具有豐富的財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立組織開(kāi)展項(xiàng)目審計(jì)工作;4、能有效地指導(dǎo)低層級(jí)人員的工作。...

  • 審計(jì)稽核職責(zé)具體內(nèi)容(精選9篇)

    1.帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成大型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)組成部分的審計(jì);2.獨(dú)立承擔(dān)中型項(xiàng)目的匯總及合并工作;3.合理制訂有效的審計(jì)計(jì)劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量;4.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制,識(shí)別、重視并解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;5.對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行...

  • 2025年出納審計(jì)稽核崗位職責(zé)(精選3篇)

    1.在部門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真積極地開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作,向領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。2.熟悉有關(guān)財(cái)經(jīng)和審計(jì)工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。3.嚴(yán)守審計(jì)紀(jì)律,恪守審計(jì)職業(yè)道德。4.掌握會(huì)計(jì)、審計(jì)及其相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。...

  • 審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求(精選29篇)

    1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門(mén)、子公司和分公司的工作關(guān)系。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。3、和各部門(mén)溝通,制定合規(guī)政策,建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。...

  • 崗位職責(zé)
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