審計經(jīng)理工作職責(zé)描述(精選30篇)
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇1
1、遵循獨立審計準(zhǔn)則,審查、監(jiān)督、證實集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護公司權(quán)益。
2、負責(zé)制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行
3、對公司及控股公司的財務(wù)計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動、經(jīng)濟效益、建設(shè)項目預(yù)(概)算、決算、大額資金采購的招投標(biāo),把現(xiàn)場管控、合同審計、招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。
3、對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4、通過對內(nèi)控體系、重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務(wù)狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計
5、定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險并提出整改意見和管理建議。
6、實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇2
1、擬定并制定審計計劃和審計預(yù)算;
2、組織實施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇3
1、負責(zé)年度工程審計工作計劃的編制;
2、負責(zé)工程施工概算預(yù)算抽樣審計;
3、負責(zé)招標(biāo)方案、經(jīng)濟合同審核;
4、負責(zé)工程材料需求計劃的抽樣審計;
5、負責(zé)工程建安成本抽樣審計;
6、負責(zé)設(shè)計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;
7、負責(zé)審核工程結(jié)算及差異分析;
8、負責(zé)審核工程完工結(jié)算;
9、負責(zé)成本管理制度流程審計;
10、負責(zé)外部造價審計機構(gòu)管理;
11、參與工程管理領(lǐng)域舞弊案件的調(diào)查;
12、完成上級臨時交辦的工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇4
1、能獨立出具正式報告;
2、能夠充分了解客戶對于報告項目的需求和目的,制定相應(yīng)的項目方案,外勤現(xiàn)場的管理、指導(dǎo)、分工,帶領(lǐng)團隊順利完成項目任務(wù);
3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;
4、負責(zé)對助理人員進行有效的培訓(xùn)和管理,提升助理的技能,培養(yǎng)團隊精神;
5、擔(dān)任客戶的財務(wù)顧問,解決客戶在財稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護客戶關(guān)系;
6、負責(zé)報告過程中與相關(guān)部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務(wù)等部門)的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇5
1、負責(zé)所轄公司審計組的績效考核及管理工作;
2、負責(zé)所轄公司財務(wù)管控、財務(wù)收支、財務(wù)核算準(zhǔn)確性等的審計;
3、審計隊伍組織建設(shè);
4、所轄公司審計整改復(fù)查;
5、負責(zé)專項審計工作的指導(dǎo)及審計報告的撰寫與修改。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇6
1、建立IT內(nèi)部審計制度與流程,以風(fēng)險為導(dǎo)向、以控制為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)為核心;
2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告、落實整改情況;
3、制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃、具體計劃、工作底稿,撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況;
4、主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓(xùn)及考核制度;
5、制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計、應(yīng)用審計、內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的具體指南或操作辦法;
6、常規(guī)審計前的系統(tǒng)調(diào)研、審計風(fēng)險評估、審計關(guān)鍵提示及外部審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)的對接和配合;
7、組織對IT組織、戰(zhàn)略與架構(gòu)實施審計,包含但不限于風(fēng)險管理、項目管理、應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、工程(可行性研究、需求、設(shè)計、開發(fā)、集成、測試、驗收、變更和遷移)、基礎(chǔ)設(shè)備、交付物、信息安全等審計工作;
8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。
9、配合本部門同事完成年度審計任務(wù);
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇7
1.制訂公司財務(wù)收支等審計計劃,對公司財務(wù)收支情況和經(jīng)營管理情況等進行審計,評價公司財務(wù)收支效果,指出存在的風(fēng)險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。
2.根據(jù)公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務(wù)。
3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè),并提供有關(guān)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
4.組織接受監(jiān)管機構(gòu)、上級公司、第三方機構(gòu)的相關(guān)審計,并負責(zé)協(xié)調(diào)、整改等工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇8
1. 依據(jù)公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險;
2. 組織建立和評價公司內(nèi)控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風(fēng)險信息;
3. 組織實施集團重大事項專項審計、關(guān)鍵崗位離任審計,協(xié)助指導(dǎo)審計整改意見的落實;
4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5. 做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開發(fā)、充分運用部門人力資源;
6. 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇9
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施常規(guī)審計、專項審計、經(jīng)濟合同審計、銷售政策審計、投資方案審計、工資審計、部門負責(zé)人任期目標(biāo)審計、離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作并出具內(nèi)部審計報告;
4、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;
5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
6、根據(jù)審計工作計劃,配合外部審計機構(gòu)的審計工作;
7、負責(zé)對部門內(nèi)部員工進行管理。
任職要求:
1.男女不限,全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,審計、會計、財務(wù)等專業(yè)畢業(yè);
2.五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,兩年以上大型企業(yè)或集團企業(yè)內(nèi)部審計工作驗;
3.精通審計、稅務(wù)法律法規(guī)、熟悉行業(yè)及企業(yè)經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)流程與會計核算方法;
4.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和理解能力;富有高度的`責(zé)任心和團隊精神。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇10
職責(zé)描述:
1、完成審計工作底稿的最后復(fù)核;
2、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、有效管理審計團隊,與客戶、部門經(jīng)理保持良好溝通,有效處理并解決客戶的日常管理問題等。
任職要求:
1、取得注冊會計師執(zhí)業(yè)資格并滿兩年;
2、3年以上事務(wù)所項目帶隊經(jīng)歷;有ipo、新三板項目帶隊經(jīng)驗優(yōu)先;
3、工作責(zé)任心、執(zhí)行力強,團隊協(xié)作意識強;
4、具備良好的'文字表達和人際溝通能力,良好的寫作技能;
5、具有組織、協(xié)調(diào)、溝通能力;有較強的獨立工作能力;能承擔(dān)工作壓力、有工作責(zé)任心;
6、壓力承受能力強,能接受出差安排;
7、獨立完成分配工作的所有方面,包括報告、底稿的撰寫審核及草擬重要文件(包括客戶交換意見書、管理建議書)等。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇11
1組織編制項目各階段目標(biāo)成本;
2組織和實施公司各項設(shè)計及工程類招標(biāo)采購,組織和實施公司各項設(shè)計及工程類合同簽訂及管理工作,審核各項非工程類采購和合同簽訂;
3根據(jù)項目總體進度計劃,編制項目招標(biāo)采購計劃和項目合約規(guī)劃,并組織實施;
4組織工程階段進度款結(jié)算和竣工結(jié)算;
5根據(jù)工程進度,對工程費用進行實時比較,動態(tài)控制工程費用,實現(xiàn)過程造價管理;
6負責(zé)編制工料測量工作進度計劃,組織實施計算施工
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇12
1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計項目的審計計劃,并對業(yè)務(wù)部門開展內(nèi)部審計工作;
2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開展專項業(yè)務(wù)審計;
3、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求,針對特定工作流程或風(fēng)險事件開展專項審計、檢查或自查工作;
4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關(guān)信息系統(tǒng)的需求提出和測試工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇13
1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);
2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;
3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;
4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強
1、負責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預(yù)算;
2、負責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;
3、負責(zé)組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務(wù)審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇14
1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;
2、針對工程項目管理中的設(shè)計、招投標(biāo)、施工、驗收、結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計,促進工程質(zhì)量和數(shù)量的真實準(zhǔn)確;
3、負責(zé)對工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進行審計;
4、對工程內(nèi)控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;
5、在審計中及時發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風(fēng)險,提出整改建議;
6、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇15
1.IT審計項目管理。根據(jù)項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;
2.能夠獨立負責(zé)執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統(tǒng)審計、數(shù)據(jù)分析等;
3.對財務(wù)審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;
4.完成對IT風(fēng)險管理控制、內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇16
崗位職責(zé):
1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識,指導(dǎo)、監(jiān)督項目經(jīng)理的工作;
2、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;
3、作為大中型項目負責(zé)人,組織實施對項目的審計工作;
4、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有注冊會計師執(zhí)業(yè)資格;
2、精通現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)會計、審計、稅法等相關(guān)專業(yè)知識和政策;
3、大中型事務(wù)所5年以上從業(yè)經(jīng)驗,3年以上獨立帶隊執(zhí)行大中型項目工作經(jīng)歷;
4、具有一定的項目計劃、組織、監(jiān)督經(jīng)驗及團隊建設(shè)能力;
5、熱愛注冊會計師行業(yè),身體健康,適應(yīng)出差,能勝任長期高強度的工作。
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3—5年
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇17
內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3.審批具體項目的審計方案,主導(dǎo)實施重大審計項目;
4.對審計結(jié)果、審計報告進行審核,并負責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;
5.審閱財務(wù)報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;
6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;
7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務(wù)準(zhǔn)則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;
11.組織建設(shè)公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目,指導(dǎo)推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;
14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職資格:
1.財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;
3.熟練掌握企業(yè)會計準(zhǔn)則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);
4.熟諳財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;
5.了解國內(nèi)外財務(wù)、審計理論與實務(wù)的動態(tài)及趨勢;
6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;
7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),和財會項目分析處理經(jīng)驗;
8.良好的口頭及書面表達能力;
9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(cia)資格優(yōu)先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內(nèi)控審計經(jīng)理崗位
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇18
1、負責(zé)集團及各子公司的財務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、經(jīng)營等方面的審計和監(jiān)察工作;
2、負責(zé)根據(jù)集團的工作目標(biāo)擬定集團的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
3、稽核檢查集團和各子公司的財務(wù)活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性;
4、負責(zé)審計下屬子公司銷售收入,成本費用經(jīng)費文出情況;
5、審閱財務(wù)報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準(zhǔn)則的要求;
6、負責(zé)對子公司的重大審計項目。負責(zé)組織對各子公司負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計、經(jīng)營審計、離崗審計等其他臨時性的相關(guān)審計;
7、負責(zé)違規(guī)追章經(jīng)營行為的經(jīng)濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為,提出經(jīng)濟處罰決定,并負責(zé)執(zhí)行;對檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責(zé)任追究的違規(guī)違紀行為,移交有關(guān)部門處理;負責(zé)違規(guī)經(jīng)濟處罰的復(fù)議;
8、負責(zé)反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;
9、受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為;
10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;
11、負責(zé)收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料,建立健全審計監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇19
1、編寫審計工作計劃: 經(jīng)審計部總監(jiān)授權(quán),編寫審計項目工作計劃和年度審計計劃; 擔(dān)任具體審計項目負責(zé)人或參與審計項目,組織/實施/參與具體項目審計工作,保證審計工作的質(zhì)量和進度;
2、協(xié)助完善集團審計文件與制度: 根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展需要和國家相關(guān)法律法規(guī),協(xié)助審計部總監(jiān)擬定并完善集團內(nèi)部審計制度及相關(guān)工作文件;
3、開展內(nèi)部審計:
內(nèi)部控制審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司各業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制進行審計,檢查是否有完善并支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)控制度及各項流程制度是否得到有效執(zhí)行;
經(jīng)營成果審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性、合法性等進行審計,并擬寫審計報告,報集團總裁審閱;
財務(wù)收支審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算進行審計,檢查公司的資金和財務(wù)狀況,對公司的財務(wù)報表進行審計,檢驗其真實性、準(zhǔn)確性,及時向集團總裁報告情況;
啤酒營銷審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對啤酒公司營銷費用的投放及效果進行審計,檢查是否有完善并支持業(yè)務(wù)開展的流程制度及各項制度是否得到有效執(zhí)行;
離任審計:獲審計部總監(jiān)委派,對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的人員,按公司的要求對其工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正地全面審計;
工程審計:根據(jù)公司要求,組織審計人員,必要時協(xié)調(diào)外聘專業(yè)工程技術(shù)人員,對集團范圍內(nèi)工程建設(shè)項目的預(yù)算、決算進行審計; 限制性項目審計:獲審計總監(jiān)委派,實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作,恪守保密原則。
4、配合外部審計: 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)定制度,配合外部的審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查。
5、審計項目管理:
負責(zé)所獲指派之審計項目的現(xiàn)場工作組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,審核項目組成員的審計底稿,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與被審計單位溝通,必要時向部門總監(jiān)匯報,擬定審計報告,提出內(nèi)部審計意見及建議,并將項目審計結(jié)果與被審計單位管理層進行反饋溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇20
1、完善以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:
2、檢查、分析、評價集團財務(wù)及內(nèi)控管理體系的健全和有效性,參與風(fēng)控體系建設(shè),對集團內(nèi)部控制的潛在問題與風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;
3、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團財務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計計劃,擬定審計方案;
4、對公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風(fēng)險管理情況進行全面梳理,匯總內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險事項,與被審計單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風(fēng)險應(yīng)對措施,形成專項報告;
5、及時發(fā)現(xiàn)集團及其下屬公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
6、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇21
1、負責(zé)組織編制年度審計工作計劃,負責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;
2、負責(zé)開展常規(guī)審計,負責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
3、負責(zé)組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務(wù)管理工作;負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通,并對內(nèi)部涉及財會工作等部門和人員進行監(jiān)督檢查;
4、跟蹤公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進建議;
5、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責(zé),對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責(zé)任;
6、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),對本部門員工培訓(xùn)、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;
7、負責(zé)組織完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇22
職責(zé)描述:
1、負責(zé)公司招投標(biāo)審計、離任審計及財務(wù)審計;
2、負責(zé)獨立組織開展相關(guān)內(nèi)部管理審計、內(nèi)部控制評價;
3、負責(zé)公司舞弊案件受理與調(diào)查,反舞弊體系的'搭建和完善;
4、負責(zé)公司管理體系建設(shè),建立健全各項制度、準(zhǔn)則及操作流程;
5、負責(zé)指導(dǎo)、培養(yǎng)下屬,組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部各項資源。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,財經(jīng)、審計、法律、管理類專業(yè);
2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內(nèi)部審計師等職業(yè)資格;
3、國內(nèi)知名企業(yè)審計工作經(jīng)驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業(yè)工作背景;
4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務(wù)系統(tǒng)及各種零售erp系統(tǒng);
5、有優(yōu)秀的表達及溝通能力,有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強的原則性和抗壓能力。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇23
1、工程或成本類審計業(yè)務(wù)實施、常規(guī)審計、專項審計帶隊;
2、業(yè)務(wù)監(jiān)督及審計,對公司范圍內(nèi)業(yè)務(wù)進行審計監(jiān)督,保障公司制度執(zhí)行、避免公司利益受損;
3、促進管理改進,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統(tǒng)管理改進;
4、案件查辦,對禹洲體系內(nèi)所有舞弊線索進行調(diào)查,按照相關(guān)法律規(guī)定移送涉案人員至司法機關(guān);
5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇24
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)控體系,制定審計計劃;
2、根據(jù)公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;
3、負責(zé)對所涉及的審計事項、編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
4、參與對公司重大經(jīng)濟活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
5、主管公司舞弊、瀆職案件調(diào)查及預(yù)防工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計、內(nèi)控工作
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇25
1、擬定并完善集團內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;
2、組織實施集團財務(wù)審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監(jiān)控;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇26
1、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略要求,完成部門工作目標(biāo),主持內(nèi)外部審計監(jiān)督工作,保障集團控制力度,防范運營風(fēng)險并實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展;
2、主持擬訂集團內(nèi)部審計制度流程和監(jiān)察制度流程,經(jīng)審批后監(jiān)督執(zhí)行;
3、主持集團內(nèi)部經(jīng)營審計及專項審計工作,編制審計報告,提出問題和調(diào)整建議,報決策委員會作為決策依據(jù);?
4、負責(zé)公司經(jīng)營活動內(nèi)控流程審計及合規(guī)化管理,監(jiān)督公司相關(guān)部門執(zhí)行內(nèi)部管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)則,根據(jù)法律、法規(guī)和準(zhǔn)則的.變化,及時建議并督導(dǎo)公司有關(guān)部門修改、完善有關(guān)管理制度和業(yè)務(wù)流程;
5、對公司新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品提供法律合規(guī)建議,提供風(fēng)險評估,對風(fēng)險進行識別及管控;
6、建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系,負責(zé)協(xié)調(diào)外部審計工作,負責(zé)匯總、分析、報告并執(zhí)行外審建議;?
7、集團重要工作推進和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督執(zhí)行。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇27
1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風(fēng)險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;
2、負責(zé)對公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風(fēng)險管理進行檢查、評價,對內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計建議,參與制定、完善公司內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等;
3、配合公司完成銜接外部投資機構(gòu)對公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求;
4、負責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)狀況、財務(wù)收支活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經(jīng)營效果進行評價;
5、負責(zé)對公司各部門負責(zé)人任期的經(jīng)濟責(zé)任進行分析及審計,審查其經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況,為公司對其績效考核提供依據(jù);
6、負責(zé)對公司各業(yè)務(wù)版塊的財務(wù)指標(biāo)進行分析,向管理層提出分析的結(jié)論及建議;
7、負責(zé)對行業(yè)競爭對手的財務(wù)指標(biāo)進行分析,并對管理層提出分析結(jié)論及建議。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇28
1..按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;
2.負責(zé)審計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
3.制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負責(zé)年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進行審計;
5.對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進行審計監(jiān)督;
6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;
7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;
8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責(zé)任進行審計;
9.與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;
10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進行審計。
11.負責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營狀況及稅務(wù)要求進行納稅籌劃,合理稅負,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,按稅務(wù)要求進行納稅申報;
12.兼顧董秘工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇29
職責(zé)描述:
1、按照集團年度工作計劃制訂年度內(nèi)部審計計劃和審計費用預(yù)算,參與擬定并完善審計制度和工作流程。
2、負責(zé)審查集團和下屬公司各項財務(wù)制度的落實情況,監(jiān)督內(nèi)部控制制度的健全性。組織對集團和下屬公司的內(nèi)部管理制度和執(zhí)行情況進行審計。
3、組織對集團和下屬公司的經(jīng)營成果的.真實性、準(zhǔn)確性、合法合規(guī)性等進行審計,定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。
4、審閱集團的財務(wù)報告,確認其真實性、準(zhǔn)確性、完整性并進行審計。
5、負責(zé)審查集團和下屬公司資金管控情況,做好集團及下屬公司經(jīng)濟信息的保密工作?刂啤⒖己、糾正各部門偏離集團整體財務(wù)計劃的行為。
6、負責(zé)或參與對集團重大經(jīng)營活動、重大事項、重大經(jīng)濟合同的審計工作。保證各項審計工作開展順暢,審計結(jié)果準(zhǔn)確,審計報告及時。
7、根據(jù)審計計劃的需要,配合外部的審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查審計工作。
8、對下屬員工的審計程序和審計業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)。
任職要求:
1、年齡:36-40歲,審計或會計專業(yè),本科以上學(xué)歷;
2、具有5年以企業(yè)監(jiān)察工作經(jīng)驗,且有財務(wù)基礎(chǔ)。;
3、定居佛山,有小車代步。
審計經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇30
1、負責(zé)編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務(wù)流程的實施;
2、負責(zé)制定和維護集團內(nèi)部審計制度,加強集團內(nèi)部控制流程;
3、定期或不定期對集團各公司相關(guān)重大項目進行審計,負責(zé)審計過程中的現(xiàn)場復(fù)核,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計,對集團內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團規(guī)定、收支符合集團制度,從而完善內(nèi)部控制體系;
4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責(zé)組織整理審計底稿,督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。