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應(yīng)收會計的工作職責(zé)

發(fā)布時間:2023-03-26

應(yīng)收會計的工作職責(zé)(精選18篇)

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇1

  1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單,并根據(jù)編號登記入賬,整理歸檔,發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回,并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

  2、整理合同

  以財務(wù)部收到合同的先后順序為基礎(chǔ)編號歸類存檔,合同對照發(fā)貨簽收單,將其結(jié)算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登記入賬,根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

  3、開具開票

  根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進(jìn)行審核,相關(guān)人員開完發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

  4、收款臺賬及憑證處理

  根據(jù)出納每天登記的收款情況,對照該筆的銷售登記入賬,

  5、協(xié)助追款

  若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款,需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認(rèn)函,并及時提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求,配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。

  6、對賬

  根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。

  6、熟悉財務(wù)ERP系統(tǒng)。

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇2

  一、 按照《企業(yè)會計制度》和公司財務(wù)管理制度的要求,掌握有關(guān)銷售核算方面的制度規(guī)定,負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會計事項的核算和管理工作;

  二、 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳;

  三、 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;

  四、 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

  五、 對其他部門能夠進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇3

  1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對,確保內(nèi)容正確無誤;

  2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品,確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;

  3、及時準(zhǔn)確地記賬,核算應(yīng)收款項,確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款,負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;

  4、出具財務(wù)對賬單,出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作;

  5、協(xié)助上級交辦的其它各項財務(wù)工作。

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇4

  1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時進(jìn)行增量、申購事項。

  2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要,按時開具發(fā)票。

  3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報表,與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款,確保賬實相符,根據(jù)賬齡分析表及時提出預(yù)警。

  4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)報銷單等費(fèi)用,編制費(fèi)用報表。

  5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。

  6、協(xié)助上級處理臨時事項。

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇5

  1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作,含報表出具、分析、過程管理;

  2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅;

  3、收集、研究商超合同條款合理性,扣款準(zhǔn)確性,索賠、特殊事項、費(fèi)用等及時反饋并跟進(jìn);

  4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對,開票;

  5、對于異常事項(毛利率、欠款、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決;

  6、與各部門保持良好互動,規(guī)范各渠道款項的正常運(yùn)行;

  7、審核各項支出及報銷,嚴(yán)格按照財務(wù)制度控制公司成本費(fèi)用;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇6

  1、日常賬務(wù)處理,制作憑證,編制相關(guān)財務(wù)報表;

  2、審核各類合同及相關(guān)附件;

  3、往來賬核對:

  4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬,及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,定期核對相應(yīng)賬戶,并作適當(dāng)調(diào)節(jié),提出合理化建議;

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜;

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇7

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細(xì)等準(zhǔn)確編制業(yè)務(wù)人員傭金表;

  2、負(fù)責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個稅表、薪酬發(fā)放表;

  3、負(fù)責(zé)按月度清理各項目代理費(fèi)應(yīng)收賬款,與業(yè)務(wù)部門及合作單位進(jìn)行對賬;

  4、負(fù)責(zé)新項目的立項測算工作,預(yù)測項目盈利情況,分析合理性,為立項提供數(shù)據(jù)支持;

  5、負(fù)責(zé)對項目的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、分析,為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)分析;

  6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財務(wù)檔案的整理、歸檔;

  7、進(jìn)行費(fèi)用報銷審核;

  8、負(fù)責(zé)上級臨時交辦的其他工作。

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇8

  各電商平臺對賬、費(fèi)用核對

  - 制定完善各電商客戶核對流程

  - 電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤

  - 電商平臺應(yīng)收賬務(wù)處理、開票錄入、核銷等關(guān)賬事宜

  - 電商平臺預(yù)提費(fèi)用、票扣、賬扣費(fèi)用入賬

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇9

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;

  2、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理;

  3、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)及電子文檔;

  4、協(xié)助做好應(yīng)收賬款日常核對工作;

  5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項事宜。

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇10

  1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶的對賬工作,按時準(zhǔn)確地完成對賬,及時跟蹤回款;

  2、核對應(yīng)收賬款,發(fā)現(xiàn)差異查明原因,溝通處理并核對賬務(wù);

  3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對接;

  4、對確實無法收回的應(yīng)收賬款及時查明原因,提出處理意見,按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

  5、優(yōu)化對賬流程,提高對賬效率,對賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報告;

  6、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

  7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇11

  1. 負(fù)責(zé)審核應(yīng)收及預(yù)收款項;

  2. 負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)收款項的核算工作;

  3. 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收款項、銷售的對賬;

  4.依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案,做到資料齊全、保密;

  5.負(fù)責(zé)出具總部所需財務(wù)報表,完成上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇12

  1、落實、執(zhí)行公司應(yīng)收及客戶管理政策

  2、及時、準(zhǔn)確核銷客戶的帳款作業(yè)

  3、確保應(yīng)收工作品質(zhì)達(dá)到公司要求

  4、客戶溝通的財務(wù)窗口

  5、執(zhí)行主管交待的工作

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇13

  1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;

  2、負(fù)責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

  3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理;

  4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理;

  5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇14

  1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》,并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》,并及時補(bǔ)錄完整

  2、負(fù)責(zé)客戶往來款對賬,出具對賬函。跟債權(quán)部保持溝通,提供應(yīng)收相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

  3、對賬中核實的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。

  4、審批OA系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請》、以及應(yīng)收方面的報告文件

  5、核對及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費(fèi)收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證

  6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表,統(tǒng)計月度首付款分析表,統(tǒng)計逾期分析表

  7、編制《應(yīng)收管理臺賬》,確保數(shù)據(jù)及時性與準(zhǔn)確性,跟用友賬保持一致。

  8、參與月度倉庫盤點(diǎn)工作。

  9、參與月度憑證裝訂工作。

  10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇15

  1、收入和應(yīng)收賬款管理,定期完成與銷售客戶的對賬工作,開具invoice、跟蹤后續(xù)回款,發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進(jìn)確認(rèn);

  2、承擔(dān)公司部分記賬工作,并協(xié)助完成合并報表數(shù)據(jù);

  3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計,線上流程節(jié)點(diǎn)落地推動工作;

  4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇16

  1、負(fù)責(zé)工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核,參與年度工程招標(biāo)。

  2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)各項工程進(jìn)度,審核工程項目進(jìn)度款項支付申請,做好合同臺賬管理。

  3、負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)管理,審批固定資產(chǎn)新增、報廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項,安排年度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

  4、跟進(jìn)各項工程押金質(zhì)保金余額,及時督促工程部清退相關(guān)款項。

  5、主管安排的其他相關(guān)工作

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇17

  1、應(yīng)收賬款核銷的準(zhǔn)確性;

  2、對賬單的開據(jù)、收回、統(tǒng)計分析;

  3、做好應(yīng)收賬款日常核對工作,及時將對賬資料歸檔;

  4、按收款明細(xì)編制會計憑證,并計入系統(tǒng),保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

應(yīng)收會計的工作職責(zé) 篇18

  1. 現(xiàn)金的日常收支和保管,執(zhí)行現(xiàn)金限額管理,超過限額的資金必須當(dāng)天解入銀行;

  2. 資金收付后當(dāng)日入賬,現(xiàn)金盤點(diǎn),核對現(xiàn)金日記賬,補(bǔ)充備用金,執(zhí)行備用金制度,編制資金日報;

  3. 清點(diǎn)各部門交來的各種款項,做到有問題即時問清并及時處理;

  4. 按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報銷審核,資金收付,并對已支付費(fèi)用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);

  5. 及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款,每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;

  6. 每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

  7. 銀行帳戶的開戶與銷戶;

  8. 收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;

  9. 收到銀行承兌匯票,即時出具收據(jù),即時登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

  10. 收集資金預(yù)算數(shù)據(jù),編制資金預(yù)算表;

  11. 查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額,避免入不敷出,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;

  12. 每月15日前按時裝訂會計憑證;

  13. 積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核,財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);

  14. 完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;

  15. 完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

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    1、負(fù)責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點(diǎn),審核盤盈盤虧表;3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費(fèi)用審核和預(yù)算控制;4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費(fèi)上樣時,開具...

  • 崗位職責(zé)
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