審計經理工作職責內容(精選29篇)
審計經理工作職責內容 篇1
1、 在項目經理的指導下,及時、按質地完成交辦的各項工作任務;
2、協助項目經理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;
3、協助項目經理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;
4、協助項目經理下屬分、子公司的內部控制審計工作;
5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。
審計經理工作職責內容 篇2
1、審計項目執行:根據年度審計計劃,獨立或協助執行公司的全面審計、流程審計或專項審計等項目。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現場審計實施與溝通、審計底稿復核、編寫審計報告及離場匯報等;
2、審計體系搭建:協助開展年度風險評估并編制年度審計計劃,協助制定財務等流程審計標準及作業流程,協助建立風險預警系統等。
3、政策研究:對國家財經法律法規、會計政策、汽車行業政策法規等政策保持適當的關注,并能運用到內審工作中去;同時對企業內審內控理論、方法等亦有熟悉的了解。
審計經理工作職責內容 篇3
1、負責集團及各子公司的財務、生產、業務、采購、經營等方面的審計和監察工作;
2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規性及資產安全性、流動性、盈利性;
4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;
5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;
6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;
7、負責違規追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發現的非重大違規違章行為,提出經濟處罰決定,并負責執行;對檢查中發現應予以行政責任追究的違規違紀行為,移交有關部門處理;負責違規經濟處罰的復議;
8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發現的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執行,實施后續審計工作;
9、受理對監察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監察對象的違法違紀行為;
10、制定內部監督管理方面的規章制度,對監察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;
11、負責收集、整理、匯編、交流審計監察信息資料,建立健全審計監察檔案,并按規定妥善保管和使用;
審計經理工作職責內容 篇4
1. 依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
2. 組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;
3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;
4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;
6. 承辦公司領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責內容 篇5
1、根據國家法律法規、公司規章制度擬定公司審計實施細則;
2、對公司組織基建、重大項目投資、采購項目等相關成本及預決算進行審計監督;
3、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,并采取預警措施;
4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內、離任經濟責任進行審計;
5、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立緊密關系;
6、監督貫徹執行集團內的政策、制度和規定;
7、負責董事長交辦的其他工作。
審計經理工作職責內容 篇6
1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內控體系,制定審計計劃;
2、根據公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;
3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。
6、完成領導交辦的其他審計、內控工作
審計經理工作職責內容 篇7
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;
4、收集、整理審計證據,編寫審計工作計劃;
5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據;
6、參與公司業務流程或制度改進和風險評估工作;
審計經理工作職責內容 篇8
1. 組建集團風控及內審團隊,并持續培育團隊開展工作;
2. 梳理集團風控及內審工作內容、階段性工作目標和任務,制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;
3. 建立風控及內審工作開展的工作制度及規則體系;
4.能夠統籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性審計;
6.對審計中發現的問題,及時與領導溝通;審計結束后,負責匯總發現問題清單,并對發現問題的整改情況進行跟進,每周以匯報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;
7. 協助部門負責人健全和完善各項內部控制機制,確定關鍵控制環節和要求都已全面貫徹落實;
8. 能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為,協助建立反舞弊機制;
9. 生成內審報告并向上級進行匯報;協助完成定期向審計委員會的內審報告,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
審計經理工作職責內容 篇9
財務審計經理成都百慶置業集團有限公司成都百慶置業集團有限公司,百慶一、崗位職責:
1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。
5、針對所涉及的'審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。
6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求。
7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。
8、負責審計檔案整理、歸檔工作。
9 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。
10、完成領導臨時交辦的工作。
二、任職資格:
1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;
3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規;
4、具有良好的職業道德和溝通、協調能力。
審計經理工作職責內容 篇10
1.IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;
2.能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;
3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;
4.完成對IT風險管理控制、內部控制創建或優化的相關工作。
審計經理工作職責內容 篇11
1、完善、優化集團監審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。
2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優先考慮。
審計經理工作職責內容 篇12
1組織編制項目各階段目標成本;
2組織和實施公司各項設計及工程類招標采購,組織和實施公司各項設計及工程類合同簽訂及管理工作,審核各項非工程類采購和合同簽訂;
3根據項目總體進度計劃,編制項目招標采購計劃和項目合約規劃,并組織實施;
4組織工程階段進度款結算和竣工結算;
5根據工程進度,對工程費用進行實時比較,動態控制工程費用,實現過程造價管理;
6負責編制工料測量工作進度計劃,組織實施計算施工
審計經理工作職責內容 篇13
1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;
2、針對工程項目管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環節開展審計,促進工程質量和數量的真實準確;
3、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;
4、對工程內控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;
5、在審計中及時發現公司潛在的問題和風險,提出整改建議;
6、負責完成領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責內容 篇14
1.協助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業務流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;
2.制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統籌完成審計項目;
3.執行公司要求的財務審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4.根據授權或特定要求協助開展專項審計,實施公司各類審計調查;
5.其他與審計條線內部相關的日常工作;
6.完成上級交付的其他工作任務。
審計經理工作職責內容 篇15
職責描述:
1、負責公司招投標審計、離任審計及財務審計;
2、負責獨立組織開展相關內部管理審計、內部控制評價;
3、負責公司舞弊案件受理與調查,反舞弊體系的'搭建和完善;
4、負責公司管理體系建設,建立健全各項制度、準則及操作流程;
5、負責指導、培養下屬,組織協調內外部各項資源。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,財經、審計、法律、管理類專業;
2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內部審計師等職業資格;
3、國內知名企業審計工作經驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業工作背景;
4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務系統及各種零售erp系統;
5、有優秀的表達及溝通能力,有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強的原則性和抗壓能力。
審計經理工作職責內容 篇16
1、協助制定并監督落實各項內部審計制度,規范審計工作流程;
2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發現的問題進行反饋和后續跟進,監督整改措施的執行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發現控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優化內控管理;
5、根據公司業務管控重點,配合開展相關業務審計核查及規范管理工作;
審計經理工作職責內容 篇17
1、協助部門負責人制訂工程審計工作計劃;
2、建立并完善工程審計工作管理辦法和具體工程審計工作實施辦法;
3、起草工程審計項目的實施方案,經審批后負責具體實施;
4、編制審計工作底稿,匯總整理審計發現的問題并形成初步審計結論和審計報告;
5、負責定期跟蹤審計報告的整改落實情況;
6、負責整理與審計過程和結論有關的審計工作檔案;
7、完成領導交付的其他工作。
審計經理工作職責內容 篇18
職責描述:
1、按照集團年度工作計劃制訂年度內部審計計劃和審計費用預算,參與擬定并完善審計制度和工作流程。
2、負責審查集團和下屬公司各項財務制度的落實情況,監督內部控制制度的健全性。組織對集團和下屬公司的內部管理制度和執行情況進行審計。
3、組織對集團和下屬公司的經營成果的.真實性、準確性、合法合規性等進行審計,定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。
4、審閱集團的財務報告,確認其真實性、準確性、完整性并進行審計。
5、負責審查集團和下屬公司資金管控情況,做好集團及下屬公司經濟信息的保密工作。控制、考核、糾正各部門偏離集團整體財務計劃的行為。
6、負責或參與對集團重大經營活動、重大事項、重大經濟合同的審計工作。保證各項審計工作開展順暢,審計結果準確,審計報告及時。
7、根據審計計劃的需要,配合外部的審計機構進行必要的調查審計工作。
8、對下屬員工的審計程序和審計業務進行指導。
任職要求:
1、年齡:36-40歲,審計或會計專業,本科以上學歷;
2、具有5年以企業監察工作經驗,且有財務基礎。;
3、定居佛山,有小車代步。
審計經理工作職責內容 篇19
1、能獨立出具正式報告;
2、能夠充分了解客戶對于報告項目的需求和目的,制定相應的項目方案,外勤現場的管理、指導、分工,帶領團隊順利完成項目任務;
3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;
4、負責對助理人員進行有效的培訓和管理,提升助理的技能,培養團隊精神;
5、擔任客戶的財務顧問,解決客戶在財稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;
6、負責報告過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協調和溝通。
審計經理工作職責內容 篇20
內控審計經理牛股王北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊崗位職責:
1、基于公司內部框架,依據公司的業務流程需要、結合行業發展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;
2、負責制定公司內部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;
3、對各業務條線的業務、文件進行合規性審查和操作風險審查,提供相關咨詢服務;
4、推廣內控和操作風險文化,有針對性地在各業務線進行各類培訓,積極推廣合規與操作風險文化內涵;
5、參與企業內控管理及其他臨時性的工作。
任職要求:
1、本科以上學歷,金融、財務相關專業,5年以上金融行業內控合規審計經驗,有cpa等相關證書優先;
2、有極強的業務思維,能從財務、內控視角對業務流程提出合規、有建設性的要求;
3、熟悉企業內部控制規范等法規,有獨立的`業務合規分析及流程分析能力;
4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創業精神,具有良好的溝通、協調及團隊合作能力。
加分項:有證券、期貨等相關行業經驗者,優先考慮!!
審計經理工作職責內容 篇21
1. 對重點業務進行實時實地調研,掌握真實情況,發現制度和操作層面存在的問題和風險。
2. 對突發的風險事件,及時實地調查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評估中心城
市公司提出的防范和處置意見,同時對重要經營數據的超常波動及時進行實地了解。
3. 開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業務單位風險防范意識和能力。
4. 針對內外部審計發現的問題,推動整改落實,驗收整改效果。
5. 督促中心城市公司在全公司范圍對同類問題進行自查自糾。
6. 配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。
7. 根據總部審計中心要求,與總部內審組/內控組、其他中心城市公司派駐審計組聯合,
審計經理工作職責內容 篇22
工作職責responsibilities:
1、建立集團內部審計體系,設計、建立和實施審計制度、審計程序,評估審計結果;
2、完成公司審計計劃,對審計中發現的管理方面的問題,向領導報送審計報表或審計調查結果,并根據規定向有關部門通報審計結果;
3、進行全面的費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核工作,督促各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
4、完成所支持業態的月度分析和匯報材料準備;
5、完成領導交辦的其他工作。
任職要求requirements:
1、教育背景:統招本科或以上學歷,財務、會計、金融或商學專業優先考慮;
2、工作經驗:8年以上的相關工作經驗,具有cpa證書者優先考慮;;
3、優秀的數字解讀、問題分析和報表呈現能力;
4、有四大、上市公司工作經歷者優先;
5、有跨部門協作的項目經驗、流程梳理和優化項目經驗優先考慮。
我們擁有:
1、員工子女就讀優惠政策,全國校區享受學費折扣;
2、優質的發展平臺+人性化的管理模式;
3、入職即繳納五險一金;
4、每周雙休,且享有彈性時間;
5、完善的培訓機制:入職企業培訓+崗位專業培訓+在職提升培訓;
6、多元化的晉升通道:采用管理級別和專業級別雙通道職業發展機制,縱向提升、橫向發展,不論你是管理型還是專業型人才都能擁有適合自己的舞臺。
審計經理工作職責內容 篇23
1、協助擬定內部審計項目的審計計劃,并對業務部門開展內部審計工作;
2、根據法律法規要求,定期開展專項業務審計;
3、根據監管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;
4、協助開展數據報送相關信息系統的需求提出和測試工作。
審計經理工作職責內容 篇24
1、工程或成本類審計業務實施、常規審計、專項審計帶隊;
2、業務監督及審計,對公司范圍內業務進行審計監督,保障公司制度執行、避免公司利益受損;
3、促進管理改進,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統管理改進;
4、案件查辦,對禹洲體系內所有舞弊線索進行調查,按照相關法律規定移送涉案人員至司法機關;
5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;
審計經理工作職責內容 篇25
1、 負責組織制定集團公司統一的內部審計管理制度和實施細則 ;
2、 負責組織推行所制訂的制度,監督其執行情況 根據執行過程中的實際情況,組織修訂、完善內部審計規章制度和實施細則 ;
3、 負責組織擬訂審計業務規范或審計業務操作規程 職責表述:負責組織編制部門年度工作計劃,并檢查執行;
4、 負責組織編制集團公司年度審計項目計劃,并上報主管上級審核批準 負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算,審核并控制費用支出 負責完成審計工作總結撰寫工作;
審計經理工作職責內容 篇26
1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、有汽車行業內審工作相關經驗;
3、熟悉國家相關法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業內控、審計管理體系的建設及管理;
4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強烈的事業心、責任心和良好的職業道德,保密意識強
崗位職責:
1、負責擬定及完善企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;
2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;
3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。
審計經理工作職責內容 篇27
1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權;
2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作;
3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;
4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;
5、協助公司有關單位對財務、經營管理情況進行分析,為公司決策提供依據;
6、負責建立內部激勵機制,對內部審計人員的工作進行監督、考核,評價其工作業績,激勵其努力工作;
7、制定單位經營預算,控制單位經營支出;
8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經驗,以完成本章程所要求的任務及使命。
審計經理工作職責內容 篇28
內控審計項目經理崗位職責
崗位職責:
1、制定并優化工程項目審計制度及相關流程,
2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關內容和過程進行審計;
3、工程項目預算決算過程及結果的審計;
4、工程施工合同執行情況/工程施工過程的審計工作;
5、部門內部交叉監督。
崗位要求:
1、土木工程、工程預決算或其他建筑相關專業;
2、造價師;
3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經驗;
4、可以短期出差、出國;
5、有國外工程項目經驗優先;
內控審計項目經理崗位
審計經理工作職責內容 篇29
1、擬定并完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監控;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。