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審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容

發(fā)布時間:2023-01-02

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容(精選15篇)

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇1

  1、根據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度擬定公司審計實施細(xì)則;

  2、對公司組織基建、重大項目投資、采購項目等相關(guān)成本及預(yù)決算進(jìn)行審計監(jiān)督;

  3、建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,并采取預(yù)警措施;

  4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責(zé)任進(jìn)行審計;

  5、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立緊密關(guān)系;

  6、監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團內(nèi)的政策、制度和規(guī)定;

  7、負(fù)責(zé)董事長交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇2

  1、負(fù)責(zé)集團及各子公司的財務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、經(jīng)營等方面的審計和監(jiān)察工作;

  2、負(fù)責(zé)根據(jù)集團的工作目標(biāo)擬定集團的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

  3、稽核檢查集團和各子公司的財務(wù)活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性;

  4、負(fù)責(zé)審計下屬子公司銷售收入,成本費用經(jīng)費文出情況;

  5、審閱財務(wù)報告及工作底稿,確認(rèn)會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準(zhǔn)則的要求;

  6、負(fù)責(zé)對子公司的重大審計項目。負(fù)責(zé)組織對各子公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計、經(jīng)營審計、離崗審計等其他臨時性的相關(guān)審計;

  7、負(fù)責(zé)違規(guī)追章經(jīng)營行為的經(jīng)濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為,提出經(jīng)濟處罰決定,并負(fù)責(zé)執(zhí)行;對檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責(zé)任追究的違規(guī)違紀(jì)行為,移交有關(guān)部門處理;負(fù)責(zé)違規(guī)經(jīng)濟處罰的復(fù)議;

  8、負(fù)責(zé)反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行督查;跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;

  9、受理對監(jiān)察對象違法違紀(jì)行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀(jì)行為;

  10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法,廉潔高效教育;

  11、負(fù)責(zé)收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料,建立健全審計監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇3

  1、審計項目執(zhí)行:根據(jù)年度審計計劃,獨立或協(xié)助執(zhí)行公司的全面審計、流程審計或?qū)m棇徲嫷软椖俊>唧w包括風(fēng)險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達(dá)、組織召開進(jìn)場會,現(xiàn)場審計實施與溝通、審計底稿復(fù)核、編寫審計報告及離場匯報等;

  2、審計體系搭建:協(xié)助開展年度風(fēng)險評估并編制年度審計計劃,協(xié)助制定財務(wù)等流程審計標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)流程,協(xié)助建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)等。

  3、政策研究:對國家財經(jīng)法律法規(guī)、會計政策、汽車行業(yè)政策法規(guī)等政策保持適當(dāng)?shù)年P(guān)注,并能運用到內(nèi)審工作中去;同時對企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控理論、方法等亦有熟悉的了解。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇4

  1. 依據(jù)公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險;

  2. 組織建立和評價公司內(nèi)控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風(fēng)險信息;

  3. 組織實施集團重大事項專項審計、關(guān)鍵崗位離任審計,協(xié)助指導(dǎo)審計整改意見的落實;

  4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

  5. 做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開發(fā)、充分運用部門人力資源;

  6. 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇5

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)控體系,制定審計計劃;

  2、根據(jù)公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;

  3、負(fù)責(zé)對所涉及的審計事項、編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

  4、參與對公司重大經(jīng)濟活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

  5、主管公司舞弊、瀆職案件調(diào)查及預(yù)防工作。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計、內(nèi)控工作

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇6

  1、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;

  2、規(guī)范財務(wù)核算,審計財務(wù)報表,審核預(yù)決算;

  3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;

  4、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作計劃;

  5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

  6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險評估工作;

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇7

  1、 在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時、按質(zhì)地完成交辦的各項工作任務(wù);

  2、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計報表、財務(wù)收支審計工作;

  3、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

  4、協(xié)助項目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計工作;

  5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇8

  1.協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對本公司及下屬各事業(yè)部、子公司的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟活動的真實性、合法性、效益性進(jìn)行審計和評價;

  2.對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督;

  3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇9

  1. 對重點業(yè)務(wù)進(jìn)行實時實地調(diào)研,掌握真實情況,發(fā)現(xiàn)制度和操作層面存在的問題和風(fēng)險。

  2. 對突發(fā)的風(fēng)險事件,及時實地調(diào)查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評估中心城

  市公司提出的防范和處置意見,同時對重要經(jīng)營數(shù)據(jù)的超常波動及時進(jìn)行實地了解。

  3. 開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業(yè)務(wù)單位風(fēng)險防范意識和能力。

  4. 針對內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)的問題,推動整改落實,驗收整改效果。

  5. 督促中心城市公司在全公司范圍對同類問題進(jìn)行自查自糾。

  6. 配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構(gòu))對中心城市公司的各項審計工作。

  7. 根據(jù)總部審計中心要求,與總部內(nèi)審組/內(nèi)控組、其他中心城市公司派駐審計組聯(lián)合,

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇10

  1、負(fù)責(zé)所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

  2、負(fù)責(zé)所轄公司財務(wù)管控、財務(wù)收支、財務(wù)核算準(zhǔn)確性等的審計;

  3、審計隊伍組織建設(shè);

  4、所轄公司審計整改復(fù)查;

  5、負(fù)責(zé)專項審計工作的指導(dǎo)及審計報告的撰寫與修改。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇11

  1.協(xié)助建立并完善公司財務(wù)審計體系,梳理財務(wù)審計相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;

  2.制定財務(wù)審計工作計劃、編制財務(wù)審計具體方案、獨立統(tǒng)籌完成審計項目;

  3.執(zhí)行公司要求的財務(wù)審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

  4.根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調(diào)查;

  5.其他與審計條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;

  6.完成上級交付的其他工作任務(wù)。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇12

  1、負(fù)責(zé)年度工程審計工作計劃的編制;

  2、負(fù)責(zé)工程施工概算預(yù)算抽樣審計;

  3、負(fù)責(zé)招標(biāo)方案、經(jīng)濟合同審核;

  4、負(fù)責(zé)工程材料需求計劃的抽樣審計;

  5、負(fù)責(zé)工程建安成本抽樣審計;

  6、負(fù)責(zé)設(shè)計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進(jìn)行抽樣審計;

  7、負(fù)責(zé)審核工程結(jié)算及差異分析;

  8、負(fù)責(zé)審核工程完工結(jié)算;

  9、負(fù)責(zé)成本管理制度流程審計;

  10、負(fù)責(zé)外部造價審計機構(gòu)管理;

  11、參與工程管理領(lǐng)域舞弊案件的調(diào)查;

  12、完成上級臨時交辦的工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇13

  1. 組建集團風(fēng)控及內(nèi)審團隊,并持續(xù)培育團隊開展工作;

  2. 梳理集團風(fēng)控及內(nèi)審工作內(nèi)容、階段性工作目標(biāo)和任務(wù),制定詳細(xì)的年度審計計劃及專項計劃;

  3. 建立風(fēng)控及內(nèi)審工作開展的工作制度及規(guī)則體系;

  4.能夠統(tǒng)籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進(jìn)行檢查和評估;

  5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性審計;

  6.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通;審計結(jié)束后,負(fù)責(zé)匯總發(fā)現(xiàn)問題清單,并對發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),每周以匯報的形式向領(lǐng)導(dǎo)更新各部門的整改情況;持續(xù)跟蹤問題改善結(jié)果直到達(dá)到預(yù)期目標(biāo);

  7. 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人健全和完善各項內(nèi)部控制機制,確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實;

  8. 能夠合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,協(xié)助建立反舞弊機制;

  9. 生成內(nèi)審報告并向上級進(jìn)行匯報;協(xié)助完成定期向?qū)徲嬑瘑T會的內(nèi)審報告,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇14

  1.IT審計項目管理。根據(jù)項目制定IT審計計劃,管理項目進(jìn)度及IT審計質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;

  2.能夠獨立負(fù)責(zé)執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統(tǒng)審計、數(shù)據(jù)分析等;

  3.對財務(wù)審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;

  4.完成對IT風(fēng)險管理控制、內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)內(nèi)容 篇15

  1、協(xié)助制定審計工作計劃,完善審計相關(guān)制度、流程等體系;

  2、負(fù)責(zé)建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標(biāo)審計、變更簽證審計、工程結(jié)算等關(guān)鍵事項的合規(guī)性及合理性審計;

  3、負(fù)責(zé)審計是否嚴(yán)格按照設(shè)計和工期要求,對施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度等實施有效管理和監(jiān)督;

  4、負(fù)責(zé)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行提示、建議、預(yù)警及提交相關(guān)報告;

  5、負(fù)責(zé)審計相關(guān)內(nèi)業(yè)資料整理、歸檔,后續(xù)跟蹤審計等。

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